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审计报告意见保留或者标准(无保留意见审计报告的分类)

本人作为福建实达集团股份有限公司独立董事,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的标准指导意见》,对公司2019年度保留财务审计报告中保留意见涉及事项进行了认真核查,发标准表独立意见如下:


我们对会计师事务所出具的保留意见审计报告、董事会出具的《公保留司董事会关于无保留2019年度保或者留报告意见审计报告的专项说明》进行了认真核查,认可审计报告的内容,也同意公司董事会对该事无保留项的相关说明。希望公司董事会和管理层积极地采取有效措施,努力或者降低和消除所涉事项意见对公司带来的不分类利影响,努力改善经营环的境,降意见低经营风报告险,不断提高公司的持续经审计营能力,切实维护公司及全体股东权益。


独立董事:陈国宏、的蔡金良、周芸

审计

2020年6月11日

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