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税务筹划最大的方法(简述税务筹划的基本方法)

众所周知,很多企业如今都进行了相关的避税项目。虽然如今依旧有不少人对于税务筹划有所疑虑。但是不得不说的一点是效果非凡。那么企业税务筹划方法有哪些?有什么好处?


企业税务筹划方法有哪些?有什么好处?


  一、不违法


  一是形式合法性,相关交易的安排以及纳税申报、减免、优惠符合相关税收法律、法规的规定;


  二是实质合法性,经济交易的性质以及纳税符合实质课税标准、与税收立法目的相符合。


  二、要趁早


  (1)越早对运营负面影响越小。企业发展成一定规模后,利益相关者众多,对组织架构的任何“手术”都可能发酵为企业发展的不利影响因素。


  (2)越早产生的税负成本越小。架构重塑的过程是一系列股权、资产重组和交易的过程,企业较原始的投入资本增值越大,进行并购重组产生税负就会越高。


  (3)越早操作难度越小。企业税务架构搭建的较早,相应的工作难度和复杂性就会越低。


  合理避税方案:运用区域税收优惠政策


  目前我国的一些苏北开发区或者少数民族自治区都出台了一些税收优惠政策,来带动当地经济发展。将企业注册到有税收政策的低税区,不仅最节税而且合理合法。这里以把企业注册到我区工业园区为例,园区对注册企业增值税以地方留存的50%~70%扶持;企业所得税以地方留存的50%~70%给予扶持;通过入驻园区,企业节税比例可达50%以上。个人独资企业(营改增)小规模的可以申请核定征收,核定个税税率为2%;总税负最高5.2%。


  且园区实施总部经济招商,企业无需改变实际经营地址,无区域限制,全国企业均可入驻。


  税务筹划方法:


  选择合适的企业类型


  依据相关税法规定,企业的组织类型不同具有不同类型的税收优惠政策,那么企业投资者在注册公司时选择合适的企业组织类型,就能打到减轻企业税负压力的目的。这种方法是合理合法的,主要是利用内外资税率的差异来避税,同样企业可以通过分公司、子公司和合伙企业的核算差异来合理的减低企业的税负压力。


  通过转让利润定价


  转让定价是指在在经济活动中,使有经济联系的企业在各方利用均摊或者转移利润,而使得商品在交换或者买卖过程中不按照市场价格进行交易,而按照她们之间的利润来进行转让。这也是一种合理避税的方法,就是利用转让利润来调节企业之间的收入、成本和利润。


  利用成本费用


  成本费用避税法是指企业通过对成本费用的组合与核算使成本达到一个最理想的值,从而实现少纳税的方法,就是在政府税负、会计制度及财务规定的范围内最大限度的用成本费用来抵消利润,这样的方法也是合理合法的。


  地方性税收优惠政策


  地方性税收优惠政策是地方政府为了吸引企业到当地入驻而承诺企业的税收优惠政策,这种方法也是合理合法的,得到了地方政府和财政的支持,不同地区的税收优惠政策有所差异,企业可以根据自身的发展情况和后期规划来选择。一般都是针对企业增值税和企业所得税有财政奖励返还政策,返还比例在60%-85%这个区间。


  税务筹划的好处:


  通过对本企业应缴纳的税种、税负水平和缴纳时间事前筹划,以达到减少纳税人税收成本、合理节税的目的。


  通过研究国家税收政策,选择适当的业务,以便实现利润最大化,


  可以通过研究资金成本、利息、亏损弥补等业务与税收的关系,从而进行正确的财务决策。


  通过适当的财务核算方式及流程,做使企业在合法的前提下实现合理避税。


  税收筹划有利于实现纳税人财务利益的最大化


  税收筹划有利于贯彻国家的宏观调控政策,实现国民经济健康、有序、稳步发展。


  企业税务筹划方法有哪些?有什么好处?对于这两个问题我们就说到这里,希望对您有所帮助。多谢阅览!


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