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用友t3反记账,用友t3反记账反结账怎么操作


导读:财务软件相信即使是刚刚加入到会计行业当中的新人来说,都不是陌生的概念。我们在处理整理账套时,常常会用到的财务软件是用友、金蝶、管家婆等等......喜欢用哪个软件可以按照自己t3的喜好来。那么,用友t3反结账具体的操作步结账骤有哪些?


用友t3反结账具体的操作步骤有哪些?


答:操作的步骤过程非常简洁:


1、进入软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。


2、在弹出的反窗口中,选择要取消结账的最后记账一个结账月份,按Ctrl Shift F6组合键,再输入帐套怎么主管的口令即可。


反结账,反记账完成后,在总账菜单下,进入删除的凭证,在制单下,点“作废/ 恢复”凭证,此凭证作废,退出后,进入“填制凭证”,在制单下“整理凭证”,选择要删除的凭证,完成删除凭证。



用友T3月末结账和年末结账的区别?


没有区别,都是结账,流程也是一样的。


(1)如果年终时‘本年利润’借方有余额


借:利润分配-未用友分配利润


贷:本年利润


(2)如果年终时‘操作本年利润’贷方有余额


借:本年利润


贷:利润分配-未分配利润


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