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已申报的所得税申报错误怎么办(企业所得税申报错误已经扣税怎么处理)

纳税申报后发现有错误我们该怎么处理呢,我将分为当期处理和下一期处理两方面给大家说说。以大税种增值税为例:


第一:当期处理


1.当期申报完成且税款已经缴纳。这时我们只能在国税局网站 ,操作步骤如下:我要办税--税费申报与缴纳--申报错误更正,更正成正确的数据,然后再上报就可以了。







2.当期申报完成且税款尚未缴纳。这时我们同样也是登录国税局网站:操作步骤如下:我要办税--税费申报与缴纳--申报作废,然后重新填写数据,再上报就可以了。



第二:下期处理:


如果这个错误不影响别的数据的申报且不是年底的申报数据,我们也可以选择在下一期调整。只要在下期把正确的数据调整好即可。大部分状况下我们是可以在下期调整的。因为有的单位还需要申报出口退税,如果增值税申报时出现的错误会导致出口退税跳出疑点无法正常申报,这时我们是必须要回到第一种方法的两种状况对应处理。





有小伙伴担心申报更正和申报作废是否会影响企业的信用等级。这个放心,不论是申报更正还是申报作废都是企业自查中发现且主动改正的事项,这些操作不会影响企业的纳税等级。


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