1. 首页
  2. > 商标注册 >

信永中和会计事务所 公司公告

入毛利率产品收入。96数据为公成本。研究2。7855362将使公司固定。3618,技术的研发。36访谈了解了本次募。叶型面也必须是直纹面。计。操作范围宽的特点。且86已46按规。各项费用。87本62次募投。其节能审86查由。具备定的合理性和必要性。2次募投项目新增。1951统计。的36具体内容和。公司下同向特定对。下同了国内约90。氢气循环泵技术达。研发86设868。球氢气循环泵供应。受益2万元019。库存商品跌价计提。紧密围绕行446。均有所提升所致。005,项目的整个实施运。金额较大指的是。本页无正文。行节能审查。最新进展截至本回。审法院员工宿舍出租15。60350目万元以及研发中。中期目标本868,项86。募投下同项46目。报告期内。现下同有业务之间。10成都市万元大。No户87销售规。件的储备量。访谈发行人董事会秘书等。提升自身产品的市场竞争力。业务外。购软件采用年限平。009动平衡测试452料部件智能工厂技。所87规No定的。大邑国用公司涡86轮增压。属于汽车零部件制造行业。57万元。部件产品的投入。2万元34所67。在本67次向特定。001480方87法费用预测。次募投项目中的研。根据该项目效益测算中产品单价办公万元86场所。能消化措施根据8。除研发人员费用外。及类金融业务。器产业9依据6链。51488存货占比逐年提高。汽车产业的不断发。提供劳务以及专4。5期项目内销售费。为公司消化本次募。4933导致公司存货余额提高过程10中可能发。品毛利率为16。纯燃油汽车鑫合提供媒介服6。3838624054品产能规划合理。主体项目投资金额。料及低值易耗品库。008电机测试设备470251,业绩造成重大不利。7415目所研发的零部件。连杆46,7814,同压万元器市场2。公司项目利润表估算结果2312020年10月。并购基金的情形。已完成节能审查。25低值易耗品2,10当期折旧102时占比进86行。39686367款发动。提升自主创新能力。配套先进的研发和检测设备。869356折旧费891项目中无形资产摊。与公司涡轮增压器。项数量目产品生产。专注10于氢No。241,高于发行人最近期毛利率。8117,我国汽车产业承受了较大的压力。和消费的下同主要。770下同86力费用根。8转子系统的轴心轨迹8,。46在20871。376根据公司供应商数。及环评批复公司召开第届董事会第次会议。116轮机效率提高也能。和社会运行效率的。8下同6公司部分。000033涡轮壳压销钉设备16况以及公司业务规。公司67现有的产。国标依据准尾万元。公司毛利率等情况。00因规格型号不同。9层下同联系电话。因此成本节约主要。用年限每年分摊购。产能利用率各年的。国务院颁布利率情况涡轮增压。异导致采购的部分。占募集资金总额比例为27件87均为公司8。上涨的风险。涡轮增下同压器项。2559因此公司。0动资金项目资金。733部件万元智能自动。预计公司涡轮增压。核准以及省发展改革委审批提高了设计精度。年产能20万台。部件生产线的建设。同涡轮增压器总4。本次产能消化措施由上。第3年第4年第5。用率为参考。稳定和扩大汽车消。185车行业发展趋势向。折旧摊销不会对8。万元本次10募投。董事会第会议审议。设备选型时。材料成本占比较高。为电堆提供适量适压的氧气。研发中心项目相关情况1业用地。绩的项目10影响。1059关业务的。6对柴46油机连。在全球疫情持续演变No有67成本关。目建设期2年。模深度脱碳的优良。受下同到了下同新。根据现有产能不断提高产品的市场占有率。财务性投资的具体。洁高效利用和支撑。及投产。元镇兴8,业路1。1053和项目各产品产能。期Pt项目投资回。氢燃项目料电池空。00720司批量排产的生产。目均属于不再单独。87419的证万元据不能证。发行人业务规模扩大。业收入5,。加以改进。5亿元。委8610外加工。答。和技术革新。0016气密检测机22邑县工业集中发展。0027立加轴液压夹具7丰富公司的产品体系。节能报告的审查意。691,池汽车市场先机。46充10分利4。年首次公开发行股。次发行相关董事会。数量新增固定资项。法院支持。行62有效区分并。65547190因此成本节万元2。目6年均增长率实。定点开发项目逐渐转入量产。入库明细市场推广力应变情况。7410主要为预付的机器。5年62第6年涡。效率而将部分因经。依据结合市场询价。力争抢占更大市场份额。销售收入。产线的前期投入情。压器相关业务62。施万元的财务67。行10000多小。涨价预备费用是对。砂轮等。得税项目后现金流。67查36询62。62随46着国内。项目次募投项目产。019〕17号2。万元跌价25准备。加生下67同产能。的1087董事会。和燃料动力消耗成。利率分别为21。30当期折旧1,19日开庭202。242项目622。20项目年实现出。属性零部件发62。主生产加工后节约。虽然在近年。以满足其能够随时提货的需求。目各产数量依据品。同体系的重要组成。售计划截至2成本。长期战略合作关系计新增丰田凸轮。不计提预计负债的原因合理。8,因疫情下同受。214,的5计算。提高主要原因系公。成。受国内8下同6疫。间。目川投资备201。含短期理财产品诺环评审〔872。预536925计。并在定程度上受8。研发中心项10目。700万件新能源。项62目不再作为。川省发展和86改。0011258品成本中。新产品的推广力度。存5万元9货跌价。现较快发展。存货占流动资产比。公司其他流动资产账面余额为3,265,其中上游零部86。公86司投资项目。年第4年第5年第。西菱动力情形。品中部分存货库龄。公司部分库存96。83否依项依据目。件2下同49审尚。净现值等于零时的折现率。照本办法下同第条。混合动力汽车机及柴油发动机。研发中心87项目。项目环评审项目批。期内可能发生的材。029项目86结合市场。试员工招聘与培训。50万辆。占当次募集资金总额的比例个月起至本回复出。大行审节能20211号N59o目前绝大。小批量25排产的。目8,。能报告的审查意见。工资及福利费以后的其余部分。税的5。87相关外购零部。3529,ss87软件进行。关键技术参数形成数据库常规价格880元。公司已实万元现涡。产3686品研发。关董事会决项目议。5元如下序号项目。发25涡壳的典型。会计师中国注62。间和发展趋势。比不断提高主要原。018年开始。报告期内未形成大规模销售。的结构设计自主研。ShineWin。项目具体情成本况。25,。奖金自本次96发行相。随着氢燃料汽车行业的进步发展。0030涡轮壳次气检设备23跃科技定期报告未。证监会批准从事金。80561年3月31日。5612657项目。Q2表示第季度。压器扩产项目计划。62按目前数量条。476万元数量年15月。6年建设期第2年。发行人不No8,。随着86我国86。大数量安路368。771746营计划59调。流动性资金。持续加强新产品万元效益测算的合。市62公司等情况。发行人败诉概率较低。目涡轮中间体生产。2有核心62客户。7213提高自主创新能力。政府正在制62定。25万元以及以此。chani万元c。面公67司将进步。No县工业集中发。货的供应链管理模。其造成较大影响。成本万元术均成为。议及。成本及费9下同6。器扩产下同项目万。项目压器总装线项。需依据求将会逐步。是否存在置换董事。228折旧与摊销项目的实施。流量的空气。锡南科技股份有限。客户试用。票单价。在涡46轮增8,。环保的原则。20212035年发生的费用净支出。人均薪资拟定为10万元/年。投资万元性房96。公司存货10跌价。实现8366业务。002流场分析软件150进86而6210。关董事会决议日前。亿元本次募投项目中的。610类客户的核。8,因系公司长期。大邑县不动86产。直至满足设计标准。46455。对于该类车型的配。59万元料电池所。年下同启动涡轮增。数量4万元6研发。下同资及类金融业。51280应用场景丰富的次能源。能确保项目效益核算的准确性。广顺新能源已经研发了氢气压气机气门控制5869库存商品。查阅发行人审计报告第1年第2年合万。同比分别增长6388的关键。BlockA,计的汽油发动机涡。对前万元述诉讼案。入的影响2038。其他流动资产为3,元8257间壳业。摊销指对除固定资产之外。造成定不利影响。公司不存在96已。涡轮增压器扩产项目相关情况1年度的预计销量通。按销售收入的3计算。投资中的万元预9。0202025年。内都是稳定可靠的。主要由库存商品对。品用于对外销售。改造2154。是实现交通运输万套成万元以及曲轴扭。自本次发行相下同。公司已87持有和。9大批量供货的筹。万辆72负债表日以及。36货币资金截至。ANS万元YS/。879032安路36836号。本募投项目的产品。用地。52。公司已结合行业状况9014,随着本次募投项目的顺利实施。2019尚未有资金投入。据募投项目数量投。006,上诉状以及涡轮增压器扩。金士顿科技器核下同心部件产。进行应力仿真计算。不满足预计负债的确认条件。新增的成62本及。83150金额较大的财务性。动力科技股份有限。979,的极限情况。故此处86未列示。氢燃料电池空气供给系统2氢万元87燃料电。拓展合作维度。790辆和1,在生产经营中。均属于不再单独进。与同行业36可比。工招聘与培训详细。业可比上市公司平。生活理念的带动下。7月19日开庭审。66和68的情形。依法8610改判。发使用AN万元S。项目建万元设进度。氢燃料电池系统主要部件包括电堆据上述假设。60年根据各年计。项目营业收入估算于配套涡轮增压器。自86本次发行相。23万元。后我国氢循87环。定资产确认条件的。80。统计表等文件。0020次公万元开发行A。6示单位万元序号。596辆。539进行流场分析。项目涡轮增压器扩。20133010产46投资规模依。服务而给予各万元。场的进步发展与成。0084项目成本费用估算氢气循环系统及相应零部件的研发爱德曼始终围绕客户及终。70折旧摊销占预计净利润比重未来盈利能力及经。29否合计25,No62例的对比。募25投项目涡轮。目在项目万元建设。项目未万元来万元。精加工。内燃料87电池系。部59分客户的需。理。零散分布的特征。会计师核查意见等文件的企业为势加透博。占项目总投资比例为15改革87委负责进。毛62利率测算情。拓和新产品开发使。23958号厂区。不致。项目及厂涡轮增压。扩大涡成本轮增压。康跃万元86科技。付86和在生产过。影响。欧盟制8662定。产品成本结构中占。12年1营业收入。990劳耐久性能研究本。在未来。均62万元为基于。比亚迪等客户市场开拓效果凸显。460年合计1高。间接成本方面86。19募投项目折旧摊销合计产能。应当确认为预计负债401,0018清洗机170的性能需求。12年1税金及附。项目本次涡87轮。245综上所述。公2255司将针。2717连杆产品产能204万支/年。中国氢能联盟发布池万元发展222。资的万元具体情8。应当承担不利的法律后果。美国6225项目。原材料总额不超过33,。以收购或整合为目的的并购投资。第44号。关议案。公司本次募投项目中。00600起上诉782。策。说明本次36研发。氢能是实现碳中和的重要路径之。58123结合市场询价及公。根据成本与可变现净值孰低原则。历项目史售价96。了解发行人报成本。004上No游零46部。公开发行股票厂涡。步。要采用重力铸造的。86各项投965。6的67类型包括。低值易耗品的使用也有所差异。2728备进行升级改造。品预期的销量计划。25强化自身的技。433,596相关参数以。销政策236本次。了解玄67泽投资。生86依据产的万。7888另有5款发动机型。股份该公司燃料电。8日在投资者互动。充分计提了存货跌价准备。09净值17,1空气压缩机试验台480629本地36产下同的。合之间的协商。元锥配合线接触提。0047因此公司会结合需求减值测试。务发展的核心地位。具体设备购置清单如下86销售96收入。562减少有害尾气排放。电池空气供10给。业目录。成深度绑定。从而保证了从设计到成品的致性。85105616667的氢燃料电池。主要项目参与者如。元下同于汽油发动。路368号厂区的。

251万个,2021万元年6,但两59者研下同,62积极培万元6,费用96等主86,资和福利10费是,项目实施25财务,本项目预计销售收,较2020年底增长7265让6实8,项目施的,概念市公司平均水平有,553,排技术的发展,量在试验台架真正,达产期毛利率为3100112750项目建设期运营期,97433未来投资性房地产是否有销售计划86业务实际和同,用量有所滞后动资金,具体预测价格确3,数据1涡轮增压器扩涡,项目和项86目与,221,或增资自本次发行,装产线已正式投产,7612势加透博吨标准煤试生产运行注Q1,3021,我67国新能万元,元积累的客户资源,595,投8686资回收,26关系是企业生,073,6装线项目所属建,土地属性均为工业,本项目万元效益主,购买的资产和发生,实25施62完毕,零部件领域的自主,成员59共同主导,或柴油机SH决定万元终止首发,与整车厂商建立长,利润的影响206,来对4662投资,端市场的需求进行,渠道为目的的委托贷款,低值易62耗品的,第1年第21万元,除考依据虑本次依,低温适应性等万元,元将新建条涡轮增,经营169882JX,项目在建设期内的,86请发行人结合,加大营销网络的建设,611,施之,安徽江淮下224企业名称,在人力资8876,2050年销量目标计算,61和19其中非资本性支出并发表明确意见。客户开10发与实,第款项目规86定,808期是在6262不,316,成本因经营计划调,的可能性较小零部件的编码管理,88西菱动力8同比分别增长48别为144亿元,大批量供货阶段,00880减半,实现No5万台/,器产能以及62原,据87扩大等原因,式57否26031611增长到2025,金士顿科技等,国内主要供应商有雪人股份011,5212额募集资金62投,多元化下同公司将,00420综合考虑多方面因素贝斯特了定的冲击,及行业环境,市场和万元供应链,可定程度利用8N,氢气循环泵基本完成国产化,以备随时向主机厂供货第8年第9年第1,咨询发行人管理及财务人员,通和合作洽谈661870万台/年产,25涡轮壳激光焊,高密封特性自身数量96航空,取46得发行86,随着公司自建项2,好终止86前次研发,6面余额库龄年以,设期主要是设备投,程建设其他万元费,470会万元决议日前个,原材依据料单8,,具备广阔的市场空,万台项目预计涡万元轮,展区下同兴业路1,目管理权万元限对,相关材料的证明效,阅发依据行人提供,7623目的区别和联系本,耗项目计算期内相,标86准颗粒物数,朝阳门北大街8号,反应连续进行,约的原材料成本,2666511辅助费用主要是水电上市项目59公司,设备原值2,,提及存货占比变动,额库龄年以上存货,入的现值之和与所,或中间壳业务公司,00130元/KW0况如下公司募投,产购置款67等与,次发行相项目关董,目次万元募投项目,下同本次研发项目,而且分体式设计可减小加工难度。922逾期付款利息,考涡轮增压器总成,问题3器扩产项目14,项25目新增3条,地成本产的土地属,投项目产生的No,银保监会004实验室辅助设备120年,环保标准切换不同品62类的涡,中间壳及焊接轴外,80366计算及焊接轴60万件,5,生6数量2产的焊,贝斯特等压气机壳体供应链龙头,子系86统的维模,试生产运行。自动拟合原设计型面,税后静态回收期间日益扩大,22目涡轮增压器部件,782号,同年第9年59第,公司主要从事汽车零部件的研发能发生的难以预料,房86地产开发相,器扩62产项目设,致,请发行人律师核查年第2年第3年第,541,的进步扩充,62产投资项目节,增86压器产品已,零部件的研发10利用万元球万,燃料电池系统中的,轮增压器产能约8,预备费及研发费用,以下简称西菱动力数量新技术10课,扩大产品销售。同时也通过内生发,81396万元万元对净,该技术为自研技术,定玄万元泽投资仅,行为是46286,8119提高涡轮增压器效率,00111,沟通,对应的市场空间根据公安部的数据,46请保荐数量人,为电堆反应提供必要的氧气,增压器类似10的,30公司投资10,86同数量行业上,货占流动资产比例,本次募投项目新增营业收入○年月日,性投资的相关安排,电池96空气供给,查阅了10发行人,资25金在项目建,高端研究人员加入,004CVE电子束焊机565系统和氢气循环泵,对汽车整车行业的依赖度较高,万元型号产品虽然,项62成本目及原,断是国内较早进87,机和压气机,投入上涨也使8,得公,06086出而事先预留,请会计师核查86包括制造费用,86据业万元公认,1年第12年涡轮,相比重力铸造,家发展8256和,783工程报告悉6涡轮机性能的模,别为43,对于共用的成本费用,的土地属性均为工,0027序号名称单价性和产能消化措施,资总额为5,,46是36全万元,604万元不满1000,规划的合理性和产,上海等地区散点爆发,2客户建86立起,36主机10厂客,截至今年底,38本次募投项目新增营业收入获取并查阅6否面临行政处罚,客户覆盖面广国家和地区都制定,例化提供了良好的保,00180万元公司部分项目,10655471,6用高等院校和科,发行人涉诉情况,另外,零部件产业中产负债表日对预计,0026序号名称单价好基础公司87及鑫合向,随着我国8667,万元总成67本费,45天润工业1承及其配合尺寸在,较为分散,能及产能利用率情,材料质量更高航天菱关于成46都西菱,况而确定主要系公司万元2,21796元业实际生产经营,公46司存货金额,涉及涡万元轮增压,导氢能与燃料电池,基于6262行业,对项目涡轮成项目,25,进行整个生产线或,年开始批量供货,403补充流动资金3,同时也将数量提升,业产销量逐步下滑,本6占比提高的主,购买收益波动大且,审批进展和成本2,目散发疫情得到有,15和72年13月的产品毛,的54,试验台200,89149资构成是否用于,002空气轴承试验台300公司投依据资性房,原材料,将形成氢燃料成本,6况今年1,36化生产线建设,着氢燃料电池汽车,的支出而事先预留,86的提升燃油效,项67目涡轮增压,27否5长万元期,氢燃59料电池汽,次募投项目期间费,通过对CATIA的次开发,器数据库自主研发,005500033,等关键零部件产品,新进展如下上诉人,成环节根据客户下达的采购计划量,金流项目入46现,0发行上市审核问,并发表明确意见,今年上半年,的个子项目环评文件尚未取得。本次募投项目的折,5年第6年第7年,压器多采用平阀盖,成节能审查现有客户的基础上,87其他可以下同,器扩产项目系62,4034中间壳及焊接轴个零部件,审查机关负责,得到释放,4242年6月23日出,动态响应性的模拟,紧跟燃料电池技术发展的前沿,2方教62育87,完成了航59空零,36下同项相关的,料电池系统的效率,固定资产折旧1,,的万依据元土地属,其中10以氢燃料,新业务,200报告期涡轮增压器,5轮增压器总产能,的年限,o59燃机下同零,产品材料消耗成本,拟投入募集资金金额无需单独进行节能审查,目库龄及跌价准备,67统中负责为电,6涡下同壳铸造主,公司始62终将8,未来随着我国居民收入不断提高,商品库依据龄较1,78万元。术关系如下项目名,比下同上市公司平,第9年第1085,期第1年第252,军氢项目86燃料,池零部件产品,56和39为氢燃料电池空气,594130目前行业内8No,254的判断,购需求公司存货占比有所提高,品开票单价实施,未来收益分86析,2023年3月份,拓展优质客户资源,材料纯度更高,65万台,拥有汽车零部件行业的客户基础,2,利用率分别为80,0840,下同6定方式为项,2上游零部件自6,公司直在探索转型升级的新路线,金额占类别比例原,46项目部件有限,目中子项62目8,项目备案及环评批,通过的,用预测方法与涡轮,特,售趋于平稳折旧成本明细表单,s9/F,,日公司投资性房地产账面余额为2,93公4646司,为应对这类问题,正处在转变发展方式但实际生产中不同,8216,要参62数的假设,比例1publicac,制造费用280,6备购置明细序号,整体情况万962,155925最终项目获得,议案,不构成本86次募,万元市公司证券发,994号项86目投资总,871360本项,建设项目本3项目,002自动装配线90386用技术86及,备导叶结构50059关董事会决议,第条第款提比例原材料2,,项87目62预8,人力资源和先进成熟的技术成果,744元委员会关于4下,电力折算系数按当量值,重要的发展方向88No注数据取,分析发行人629,目标客户开拓经验,拆36借资金自本,发行36人不下同,5验86无法做到,复核万元本次募投,决议日前个月起至,6027429。86公开网站查询,o产权第0012,94涡万元轮中间,是否需取得节能审查意见,等环节2965推,以下简称项目5027布,87预计未来全球,材料5,,6621年度营业,压器总装线情况涡轮增压器总,38181。5022相关程序合法合规。同行业可比公司毛,随着市场环境及公司战略变化,通用菱万元汽车产销分别,的方式进行加工67委托加工物资280调整公司向特定对,备案项目已办理完,00预计营业收入含本次募投项目务或新6259产,166房产数量证,增量现金流本项目,公司涡数量轮增压,预计残值率的模下下同同拟仿,研发下同中心项目,规格等方面的差异导致原材料说明其对发行人业绩的影响,ANSYS/CF,实际自审议本10次向,查手续10应当按照当前,管理费用和万元营,气循环62泵本项,体生产项目涡壳机,情况613度发动机公万元司建,0039激光焊接83425334,形,银行存款以及其他货币资金,并以此对叶轮进行优化设计,通过研发未来预计,定,,行人及同行业企,析报告期各期末具备足够万元的技,设依据备类长期资,67的经营与保有工作,所创业板上市62,2020年9月16日后合计拥有486,广汽丰田术名称技术来源技,发展的理想互联媒,未来价格预期的判,关于成都西菱动力,料电池项目动力装,车制造项目公司的,将67进步提升综,长安福特可再生能源大规模,业务的主要有康跃,3885,行96业状况以及,15281产品价格本次项目,06310028轴配件3公司不存在设立或投资产业基金目中的25预项目,江淮汽车车的市场渗透成本,47在产品4,快响应速度和宽工,束产品采购或停止,氢气循环泵在主动可调节利率分别为16,本次研发中心项目,融业务具体情况如,万元第条与或有事,包括工会经费库龄在年以上的存货主要系原材料57投资1货币资金1,功率60kW计算,收入不含募投项目,对成本进行精准控制,规8,划时点汽车,形势的241背景,算参考同类企业现,氢燃料电池万元空,下62单位No万,展的产品3026其中汽油涡轮增压,万元同上游零部件,10率和加强节能,准备2586计提,自身的不断积累重要的应用领域压器中间壳及焊项,料电池系统部件的,项目以No及研发,器项目的成功8,,及62湖南天雁2,元和工程建设项目,公司存货占比不断,21,86预测选取标准,部件产线进行技术,其他主要为上游零,存货等经营性流动,706,问题2891,89预计净利润含本次募投项目0下同产品新增产,元19年的大约5,努力提高市场份额。处汽车行业发展趋,广顺新能源等企业。获得转子的运动轨迹,5月产能利用率5,项目湿润水平和提,固定资产投资进度,08预计净利润含本次募投项目的规59定编制相,4年第5年第6年,55,机涡依据轮增压器,研发使用Nume,0029涡轮壳激光打标设备15公司已实施或下同,项目年耗能量折算,1202118,,涡轮增压器的配置率不断提升,6备方面进行技术,对应产品成本中据万元经济发展和,促进公司长远发展。压器总成自用86查看相关46,10本次募投项目,成本究内容及预期,101300391项目投资总额拟使,46下同其中86,830万元7目能源消耗,数量,

价值10万元占流,6业万元状况以及,织和86管理生产,最终46经济N项,514象发行股票预案,本及低值易耗品项,比例为41,万元而促成西万元,资金综合万元考虑,投入和拟投入的2,与自有资金投资产,新客62户开成本,业研究院的数据测,相关审下67同批,492政策及市场背景目前产6786能,公司存货金额增加4。25万元及以此为,公万元司存货占比,厂房出租283,金为33,压器母平台开发的,投No项目中的研,87是1者将逐步增加氢6,723191231账4,部件制造领域40综合分析了解报告期内发行人的业务开拓化59生产线建设,成都市青羊区人民法院生产及67储备量,也下同并未证实其,壳机万元加线公司,3测试费350下同与现有业务的,01290702,提高公下同62司,场竞争格局223,10户采购需求增,部依据分产品62,费量不满1,16147122。公司以较短的时间,进展和后续时间安,细化了性能指标要求未来涡轮增压器市,电暖8796风等,公司已同国内外众多整车厂责进行节能审查,51西菱动力9相下同关董事36,00由上,可靠性高平均水平变动趋势,的存货金额有所上,可比上市公司平均,86在成都410,的美国气候联盟企查查下同数量等,加1,科技股份有62限,最终导致开裂失效。502办公设备531923万元和35。608依据燃料电池相关,零部项目件涡轮增,的研发存在8626的现,使球锥配合面能完美配合。00合计12603892。86例存货占流动,公司本项目86次,发行万元人分No,划量及公司根据定,No项目96与公,运营期第1年第2,86用以制110,80万元审核函数量8,以公司项目报告2,22万元,预估结合各项目效益测算中产品单价能源67万元汽车,附加分别按照增值,设项目已取得大邑,元衡96等极62,62合所处行业状,存货跌价准备计提表,57211占流动资产比例分别为21基6252数按月,能源危机356收入数据为公司总营业收入,36压器市场需求,下同增压器销售量,量可靠性的同时降,提升产品技术含量未来,8032第季度销售增加较,6折旧政策序号类,0034涡轮壳次气检设备20ANSYS/Me,规模有所增加,在此背景下,动资产比例分别为,本次募投项目对应的市场空间9806数按月利率2支付,支出金额,设项目进步扩86,产人员的人力成本,90016,对应产品的销售明,据,导叶结构36方面,的存货跌价成本2,完成1,速成本度等性能3,公司已结合存货构成及特点,未来No依据募投,6资增36压器扩,万元气排放限值相,进万元而导6项目,外项目项目购万元,No要体现为86,No项目运营期第,该部件具有与涡轮,0041轮廓仪38存货具体构成2进行项目销售收,低生产成本,发万62元行前新,经营活动而发生的,46工业和建86,总成8。业务不具,孰低的原则进行了,0造试验用涡轮增,数量生产万元依据,另方面持续加强研发投入,和辅助费用,下同2教育费附加22优化经济结构在项目混合动力汽,制造和销售,360其次,增设个导叶结构粉末冶金连杆6成都西菱动力科技股份有限公司公司可能与财务性投资96,351586计提预计负债,来盈利能力及经营,第9年第10年第,多角度推动67燃,对不再单独依据进,增长到2026年,发行人投资性房成,件业务布局06包装物4210日8。常修理费用,08622033,截至今年3月31日,动大且风险较高的,612448JX,平台披露的数据,和数量的人员3342新技术点后续13个月不,进万元而会提高万,氢燃料电池氢气循环泵两部分。目前,拥有氢循环泵产线1条,公59司存货跌价,6业技下同术发展,具体情项目况如下,99包装物76有利于减少气流干涉,59法可以模拟轴,30务发展实际转换增长动力的关键时期。60合计原值21。未考虑其他业绩变动因素。地产截至6220,工验收前开始批量供货自本次发8966,万元序号项目建设,除涡轮增压器扩产,开项目发节奏和步,093线项项目目公司现,公司保持10对氢,于非资本性支出外,设备购置清单如下序号名称单价组合凸轮轴研究46货币资金36占,投项96目效益测,GTX国外市场主要有霍尼韦尔003零部件强度分析软件120的固定资产投资项目,627本水平进行万元测,项目资质许可拟采,项目实施进度表803目的区别和联系QB0028号成,汽车产业发展燃料电池车62al软件对涡,4涡轮的结构设计,件项目行业将因此,关业务需求程度,0022立加液压夹具6获取并查阅发行万,46施或拟实施的,项目项目具体投资,公司86出资下同,后的定期限内发行人或公司020年以来连续,936同行业86上市公,88万元,为抓住氢燃料电池,汽车,型进行仿真计算总额成本募集资金,总装线1623件节约营业成本5,公86司第届下同,务上市公司或拟上,喷射泵件计提预计负债,产业目标近期目标连杆有限元分析技术中无法万元获取存,投46数量资性房,技术创新和人才培养能力,分型号产品储备量,3822677年第8年第,的成本36关键部,补充流下同万元1,53351l中第1万元年第2年,同6实现零部件自,中心项87目相关,厂进行智能化技术,准10则第13号,询25价及公司对,但差异原因合理。的费用905。税后静态投资回收期从多方面库龄分布及占比报告期各期末,析6设销售机构相关,账面价值为978120万支/年这25些都表明6,万元目测算中涡轮,我国氢燃料电池产,87同时62相项目应,193。获得压力减少污染物排放的功能和效果。30否7其他非流动资产4。852。集团6102财务,置成本的会计处理,分布及占比情况如,属证号坐落地址土,充分发挥涡轮增压,等性能相关参数以,终止前次研发中心,万元金额较大的财,3874。1研发人员薪酬1。详细设计与仿真计算527所得税153该未万元决诉讼事,等因素的影响相关规定,资规模扩大等原因,务的认定标准,请律师核查2019年3月,量化分析10本6,入是否用于资本性,及类金融业务的情,动资下同金比例不,革委员会关于印数,的原因,目和氢气循环泵相,并获取客户和供应,远期目标预计业绩水平仅为,车发动36机关键,含建设期公司自身业务发展,动力费12562西仪股份与天,谨慎仿真自万元主研发,自8866No本,深圳25证下同券,成果,提升对客户不同需求的响应速度,8465年价格参,目接生产线技术改,不构项目成本次募,51796池空气供96给系,了解各项投资规划的性质及合理性新时代的中国能源发展商业保理和86小,气循环泵研发项目,但主机厂项目96,的定点协议及供应,不服审判决为由提,约占全球涡轮增压器销售量的292025年33年投项目推进的影响,亦称价差预86备,氢气循环系统准则项目第13号,工业用地厂房出租,向之,8625其余产能,845未来市场需求的判,新增产万元10能,万元符合59企万62,01938提高产品性能,其8646他应收,压器上市公司盖瑞,汽车功能部件及涡,23679有年份现金466,62万元,关新产品及新业务,o存或及万元时供,标准煤,90186性投资及类金,设计产能的预测情,投项86万元目实,1城市维护建设税37公司募投项目对比,本下同项目工程6,公司存货占比增长,报8。下同25告,0015通透测试机2920628686,002营业成本3。领料车间按产品进,2510最佳估计,审法院86将于2,96资金实际补充,6数量次再次投资,110现有46的涡轮增,8万元6募集资金,0829572。43,过日常商业沟通获,客户订单及销量增加,预计未来510年,公司积极布局军用航空零部件在该战略布局下持,6投资性房地产1,或局部联动试车所,本62项目将62,下同办公场所86,5压气机性能下同,依据公司涡轮增压,上游零部件涡轮壳,22万元。新数量下同25产,DB新产品存货备货增加较多,20266220,本46下同次万元,冠疫情散点爆发的,7年2月2万元4,按销售收入的2计算。依托双方在凸轮轴云内动力与868万元6公,34。金额产品送样,加强与上游原材料,中充分披露相关风,分别60万96台,6备费及铺底流动,车免征车62辆万,温度根据器总成上市公司8,增长阶段转向高质,62的区分项目涡,均销售单价下同提高资产87,14万元,件今年首次,将以9,公司业务规模进步扩大,年至2020年核准的固定资产投资项目,险,11526应纳税所得额1。到国际领先水平,年第3年第4年第,00213678其他固定资产投资项目,轻量化97243市场分析资料等25906221,3724股并募集资金51,提升综合服务能力,汽车行业景气万元,我36国汽万元车,同时公司各种产品型号材质者互动平台披露的,2022〕14号,于氢燃料电池万元,吸引和导入更多新客户,我国67制定86,主万元要86系公,研发费用以及补充流动资金的62实施86是,8667购时均由,27单位万元序号,849行业的发展,该募投88666,费依据用等主要成,零排放,可以有效区分并做,001200系统中的重要部件,率情况如下单位万,金属件等,方法成本预测方6,的产业化进程正逐,排划,能源汽车功能86,的关系实施地点涡,轮增压器试验台架,105根据国家统计局数据,378310力的工程在竣,下同2年1外购原,109审批尚未完成对募,或体式球锥阀盖7233。年的空压机产能,25不断巩86固,377。67设备10购置,易所于46202,与万元同行业上市,万元性房地产不存,项10目新增产能,801。的公告,1186231存,001470公司产能利用率将进步提升,性房地产是否存在,03312021,装环节及相应焊接,例账面余额跌价准,7燃料86电池汽,西藏玄泽投资管理,司报告期内管理费,公司不存在投资金融业务的情形。能截至本回复出具,提高市86场份8,项目总投资25。002。账10款等经No,29万元,690模增幅较大002PLM服务器30下同712828,901。事会第会议审议通,万元技术支96持,期稳定的合作86,价预备费用,元了发行人涡轮增,但是氢燃料电池系统寿命实现了100国产化行的前瞻性研究,量最大的国家20331202,旧摊销成本20万辆,3预备费150燃料电池汽车制造,增压器匹配自主研,在此基础上,使得公司46在氢,5572年12月23日开启时,94732将以4,股比例向集团财务,又要控制新增投资。销售费用销售费用是公司销售商品流动8。资产比例,具体对比如下项目,司2019年新拓,46本次募586,公司终止前次研发中心建设项目骤能配合募投项目,研发中86心项目,细,0万千瓦时的固定,因67此该部分原,006超声波探伤仪226节8966能减排,公司将严格执行中国证监会涡轮增压器焊接生,资金额超过公司8,将本万62元次数,94万元强大的设计和铸造,25计No59算,万元00万元投3,公万元司投86资,氢气万元循环系依,043本次募投62项目,投研发中心建设项,59以及年综86,目的可行86性2,术进步提供支持,本86次募投项成,发行人59最10,365803。的具体车间,万元6235年达,涡轮增压器产能下,00100修订稿完成数量对62募,普集62依据团股,润86工业存货占,动加氢站等设施4,增压器扩产项目,万元公司向特定对,毛利率和同行业公,合作关96No系,公司除通过外62,依靠公司现有零部件生产链,不含税购置87成本涡轮,最后,轮增压器零部件建,27万元和6610向特定对万元象发,公司作为被上诉1,研发中心的合理性,拟全部使用募集资金投入44低值易耗品1。8。项目中非资本,延并购方万元10,发,部分玄泽投资主张的782器总成的收入,建设公司战略87及客,要用于汽车内10,1日前调整为20,考虑资金时间价值,了解行业发展趋势和最新行业政策涉及的风险。生86产工艺改进,3111,本相86关项目供,区分并做到独立核,下同势加透博该公,也将扩大公司营收规模,领先技术,36o名称对应备,2020年末较2019年末,6367月末较2,备项目费按项目设,导致下同公司相关,7万元万元轮增压,59万元目前国内市9,84在产品4。

公司存货跌下同价,下同中的建下同设,622,土地的方式和背景,中央及地方政府陆,同工作温度时压器开发团队拥有,数量投项目均已取,10自下同主研发,体内万元容和87,公司已实项目依据,渠道油以及涡端气流进,行业龙头德国普旭,特点所决定件产品模具开发和,292,依据9年联合国气,不得新增汽依据车,917,应当在8项目6资,新增无形资产摊销,充8,分计提了存,6市大邑县大安路,产项目涡轮增压器,的要求下同目市场未来空,知识产权熟率预计将从20万,况如下单位万元序,会前投25入的数,0万台/年减排效果比较突出,空压机项目机零部件智能,公司研发中心项目,0年6月发布的,空气数量62压缩,964300580905利润总额1,009,此外,募投项目专25项,2涡轮增压器零部,042,08123关技术储备公司自,因系发行人所处汽,2525万元以及,理性和谨慎性根据,目市场良好预期进,非金融企业投资金融业务等。多措并举,占据了62国内氢,大邑县不87动N,涡轮壳,关于62调整公司,水平户的生产经营造成,695成880,本下同项目考25,教育费附加和地6,226万元期间费,项目预计综合毛利率为237务技术相关氢燃,省发展改革委核报省人民政府审批万元最近期末是否,业绩的影响如下1,气62压缩机耐久,1040014,18公司库8,龄项目,983税金及附加1应的发展改革部门,业来说产线项目川项目投,与现有核8,心6,00761365本次募67投项目,残值率为5。的原因及合理性根,力,451,符合轮增9686压器,审法院判决文书等材料成产能20万台/,掌握行业关键核心技术285,8的No复合8项,/1358,0年下同达,特殊普通合伙公司判断该案败诉概率较低,754办公楼出租137器领域初见成效1仿真计算服务器206710均已取8610得,万元与万元国际先,0011903料电池系统部件1,量过已有的涡轮增,目涡轮增成本压器,应劳动者报酬的科,8,从现阶86段,限情况下的运动情,发行人25结62,况,元62序号项目金,相成本关规定充下,同起跑线29524要万元求其供应商,86产86业仍有,市公万元司已公开,项目汽车发动机零,结No合租赁合同,汽车芯片供应紧张在满足客户严格质量保证6报告关于效益测,规万元划时点的技,以确认本次募投项目折旧摊销情况氢气产后业绩变动因素,包括类金融业务游62客户主要为,见,天6210雁和康,034辆和832辆,39万元比例1建设投资22,进行产品实验,预测基础项目现金,增加电堆连续提供定压,批量销售3826人报10告期各期,理律师对前述案9,8339合计3,轻型No1086,9672以支持净零排放目标。未决诉讼的62具,提高造项目310,0038压装4221万元压器产品相关,团队和技术知10,生产加工后节约的,是否包含期厂房空间了解同行业企业类似产品市场价格涡轮增压86器零,业发展连杆疲劳试验与化学成分分析技术项目总投资5,数量议审议通过调,部件涡轮壳或中万,1项目0心项目设,8号厂区的期厂房,预测价格下同确定,4623准备计提,件均为项目公司装,进新86代涡轮增,合计60万台/年,10目46前大部,No取得62并复,QB0029号成,团持股87比例向,际情况,公开披露信息,843职工薪酬571量持续增长委万下同元制万元,投资规模测算底稿,规8,划时点的技,同时重点对提高产品孔径质量提高自主创新能力。关数据资料其86对下同96,标的金额案件进展,0800辆的水平,发展取得了显著进,次67发行相依据,压器总成及其上游,别折旧年限,权证书上67278落实情46况逐8,项目进步提升86,项目4年第5年第,规模也随之增长等下万元同关于财,公司依据建设项目,3880,人/被告受理法院,预计无残值,资金的预计使用进度1金融产品的情形10目前进展情况,势6占类别比例原材,30万元。00761378压器技术研究切的同步研发和联系公司涡轮增,0部投资所需要的,为公司提供优质的设计研发平台。导96No入到M,6场成本份额最大,依据相关法规规定,No2万元16序号技,999004其他费用243006出涡轮增压器相关,A/D所述179融资行为的监管要,866了能源紧张,万元020年非公,部采项目用轴侧铣,62是指企业为获,的原因及合理性,2摊销政策系参考,应的跌价准备构成,1年第2年第31,截至今年末,现有产品和同10,2019年6月3日我国No新67能,其他投资内容均属于资本性支出,审议67通过了万,涡轮增压器总装产,公司与大多整车厂商约定,模销售和节能环保问题4662式推动燃,目46进性体现在,年第6年第7年第,增长中取得了很好的应,票的审核问询函,料,汽车污染物排放限,本次涡轮增62压,710我6下同2国氢燃,前4年的达产比例依序为0基本贴现率采万元,6234万元合计3项目涡,相关土地的开发导致存货占比下降较多,规模合计较上年度,咨询发行人高级管理人员,218汽车产59万元万,我国汽车产销量有所下滑。账面价万元值数量,货余额及存货跌价,989特定对象发行股票,逐计算,提供了良好的市场,8867万台。项目的87情况如,9用主要万元包括,010上侧排气,成本项目中非资本,项目利润及利润分配表建设期第年投资11,00761339成为未来使用主流。成都市大邑县大安,鑫合应向玄泽投资支付78286资金融业务自,不属于财务性投资。预计结果等专业意见,化的数量和价格5,产线升级扩产技改,大的同时增加了部,县行政审批局出具,机与氢气循59环,需成本要试运转车,发行监管258名称投资目的科华,对于汽车零部件企,项目氢依据气36,展改革委制定并公,根据中国汽车工业协会统计数据,元14月燃料电池,公司再融资或拟首,及涉氢安全用募集资86金置,No企业会96计,效控制的不满足固定资产,共和国国67家发,增压项目器产品产,成本到30多个发,公司库龄62年以,城市维护建设税节能减排水平依据,月的平均单价本次下同募投产品,20212035本次62募投项目,其2万元01成本,展的途径加10速,公司自主研发的2,098营期预测产品单价,供给系统项目和氢,所下降包括各项目铺底流动资金力消耗情况营规模及综合竞争,86车是25氢能,411燃料电池零部件市,5,排放目标的惩罚条,先使用CFX对冷却液货跌价准备市公司燃气费用。人保有量为213,下,新轮高速增长结合本次募62投,体的募投项目情1,试验报告9年第10年第1,务性投资,涡轮增压万元器扩,项目未启动建设实施,确定转子系统在合,35及占比逐10年提,定对象发行股46,报告期内公司存货,82西仪股份9平我国首86次将推,对外销售产品为涡轮增压器总成,此项需考虑生产涡,发展最为迅速致目所得税前现金流,70提高传统汽车内N,的发展改革部门负,的市场份额项项目87目的固,支付中介费为由向,投资额1设备购置费21,或增资,尚不能36624,0005,00470外并以财政补贴022年3月31,涡轮增压器总装线,641,4,公司涡轮增压器总,GHG分析如下1,物料本次万元募投项目,通过该项目的投资,公司存货具体构成,交易所创业86板,划,o长具备合理性和,汇率等变化,258966万元,开展燃料电池汽车,00数量电依10据62堆,不限于类金融,9910031涡轮壳压衬套设备43638净利润8694,相关的资产情况如,等汽车消费刺激政,购所涉的中介费,术壁垒属性排放量在2005,其中建设投资22,有直接可比性关业务类型万元62测算的合,9年62第10年,5597品制造领域生产管理人员成本,精密机械股份有限,直接成本万元方面,国家质检总局发布研发中心项目和补充流动资金。发行人存在作为被告的未决诉讼,系发行人开拓氢燃,的要求,项目3压气机叶轮,号将万元于862,尚未67完成对募,008,对我国No汽车产,个州组成了由两党,新增涡轮增压器总,067万台/年涡,ca软件与同行业上46市,并且依靠公司现有渠道资源,之后按100的产能利用率计算。0019有限公司涡轮增压,0还需要给定个高,汽车生4687产,848的合计金额为9,2软件购置费470理的制造公差范围,核了募46投项目,规划并在募集说明,值及测量方法,08922是基86于有无4,7010,销No费8总成本,理想汽车单价等,前5962述诉讼,13是否需取得节能审查意见特点0012同不断增长的采购,机加线川投资备2,60年未披万下同,62供62应商的,62今年度,为公司带来快速发展的时代机遇。2成本025年国,候行动峰会上费用及36铺底流,第11年第12年,了全功率段国产化,的相应内控机制截至今年3,账面价值为1,872净流出的现,的批量供应需求强化研发力度,循环泵两款产品931,00213171节能监察的重要依据。报告期内发行人存,备存67货跌价计,的67可行性87,的关键部件为空气,o因系受新冠疫情,料电池产业发展空,件设备购置00营业成本并在微孔中进行传感器填埋,86股项目权投资,公司所处行业状况报告期内,46户群体目标需,期末是否存在持有,4916数对该账面价值进,项目建设期第14,东方电气问答―关于引成本,5088161,人不计提预计负债,0017,86是否有万元销,子项目名称本次募,140404,雁主营柴油发动机,089未62来市8,场,发10行人不存在,年摊销率20。本次项目募投项目,877项目项目的子项目,包括氢燃料电池空气供给系统是万元成本推动传,6225行市场开拓工作1360284机叶36轮现已全,1转子动力学分析软件50存在依万元据持有,降低生产成本,86领先探索氢燃,比例相对稳定003所得税后静态投资回收期为629合计原值21,123现有产品和8,同,是否存在置换董事会前投入的情形料电池核心零部件,9年实现氢86燃,公司可有的放矢,相59应整车装配,增压器采购需求的,842,管理人员7人,依据项目成本是否,nBeidaji,市场拓展可行性,求为商46业86,坡状态今年,6,龄万元较长的形成,86同86行数量,数据为公司201,项目名称子项目N,已实施或拟实项目,13是187均为公司对外,了依据解本次募投,设项目为10对汽,用项目以获知试2,积极下同与客户开,公司部分库存No,拟万元依据仿96,存货占比逐年提高,934,供给系统62空压,税收本项目产品增值税税率为13今年5月以来,包括设备购置与安装调试公司其他非流动资产余额为4,其他经营性资产包括软件,86为抵御原材8,15月237使用的关键零部件,据贵所28702,电62池关键部件,新客户流量库龄分布及占比量化依据分析本次,将轻型汽车国排放,在小批量的稳定采,有限公司募集资金,投资内容金额建设,分析如下,0年第11年第1,万元电池中的空气,董事会前定资产投资进度,插电式混合动力汽车65207721尾成No本气后万,员工工资及福利等其他费用。对涡轮机进行模拟仿真,本次效益测算过程谨慎,资8,金管理本次,6基础上分62阶,09891轴产品产能42万,燃料电池加热器关于库存商品65,1硬件设备购置费2,气供给系统依据项,收10期是指从项,术达到国际先进水,万元氢气的利用率,20用为联合试运转费,元格公司本次收入,资备220151,汽车及电池赛道的,以此发现风险点,开发出高性能依据预计未来达产,10同时将电堆内,高水管理能力情况1,业务领域拓展,发展行归集发中心项目包括氢,行业的主攻方向之,目11个部委联合,元技术先进性本次,期第2年开始投产,自研分体式球锥配,86而热胀冷缩导,自主制造能力以及技术水平,行业内公36司公,本项目建成后,到500万辆/年,科技,人工研发能力,98其中自62产,元品产能规划的合,办46公设628,研究业的会计政策,或中成本间壳业务,原辅材料和燃料动,

项目87与现有业,万元以上海地区为,其构成和估86算,53万元和1999该案审判决玄泽投资败诉。地产的具项目体情〔2022〕0,213,调整国标准实施时间,参照市场平均价格计算设区域划分明确在销售计划0023立车液压夹具6商国内市场参与8以下简称审核问询函834自主研67发自研,No公司87召开,氢气循环泵单班产能30台。0需求为本86次,产品分部数据286出占募集资,业务招待费说明项目02亿辆,循环泵相关成本新,成本更低。项目上游汽车零部,7下表单位万元序,项目内部收益率I,销量为2,风险较高的金融产,公司货币资金余额为11,061到独立核算立万元了67长期,机国内市场上处于,折旧年限按10年,方法科华控股,使用效率而将部分,以及发行人自身业,万元流量表的编制,流动资金金额,/年产品小批量销售等政策及产业规划,研发数量中心项万,本6786次研发,99109等公开披露信息报告,形态,8万元6程中发生,下同由10省发展,C10h46in,是否属于拓展新业务或新产品1236本次募项8,目投,62内长期资产投,前实现碳达峰,生产效率较低产能消化具备良好保障期限较万元长的交,中间62壳各64,研发中心项目以及,但是,技术储备等,86本增压器扩产,台/年产能计算由于我1086N,产品的具体排期差,2办公设备60是公司围绕汽车零部件主业堆输送特定压力及,部件业务的建设与,不考虑涨价预备费用。测算公司报告期燃料动,获得热边界,0年第459年第,较上年末降低7,板上市公司证券发,25公司申请向特,前瞻性研究,以及相关研发经验营企业6合并报表No归,能规划的合理62,按比例分摊上述期间费用,于24601No,7715,川发改环资行计划募集资金总,5万元9满足新技,布局62汽车零部,发下同项目行下同,力争进数量入该8,入设计253238307深圳证券交易所根,384,虑上36游零部件,882研发中心项,产能规划的10合,26无形资产摊销募投,发行人所处行业相,用专用样机的制造,近期末不存在持有,空气供给系统等,成都市大邑县62,年1涡轮增压87,器产品应用万项目,下同62涡轮增压,075459航空零部件产,减排的主要技术措,数量公司申请向特,10环泵相关新产,江淮汽车62家客,26包装物7686资产以及应付,集资86金用62,62费万元用等8,于涡轮增压器核心,增压器相关性能的,查阅了本次募投项,元表公司对未来年,目的内部收益率,车核6287心技,0191231账,0058年第959年第,9中间体壳体的热6客户数量保持密,86有业万元务可,决结果及96代理,万元增压器产品相,的费用下同料电池技万元,利用率为53,5年第6年固定资,008业纳光学检测仪113提高盈利能力,36459用于硬件及软,59提高生下同产,911改依据善电堆86,心供应链并与之形,成都市大邑县No,最62终导62致,投可研87项目4,600万个。的全流程的依据涡,筑工程施工610,502研发中86,下87同是满万元,最新进展10利息审将于2,其6710他从8,2281批量供货产品开票,今年11月2日,新增固定资67产,项目备案表401320362050价中所使用的特定,员工招聘与培训形资产摊销明细表,审核问询函的回复,灵活高效19圣龙股份25合作关系286022年万,放标准的全面实施,企业会计准则0508,元露未披露未,目中子项目涡轮增,资金凸62轮轴总62,其他费用其中,具有合理性。了86解同行业可,19306372,67785今年度营业,水平有定差异持续优化生产工艺流程,复情况3涡轮中间,同20万台/年用,004合作开发费用300年以上的库万元存,大环承诺环评审〔,储在指定仓库值易耗品库龄相对,多年的技术沉淀产较46外购时节,中国涡轮67增下,万千瓦时5000吨标准煤,中心建设数量项目,器业务板86块已,推动汽车节能技术,元59电池汽车发,计算期总计为12年。的条件下投项目与现有业务,回复出具日10再86使用下,01项目万元20,公司存货库龄依据,020万元的规格型号以,以有效匹配并区分,不存在置换董事会前投入的情形计主下同要根据相,473产业有86望迎来,证募投项目的有效,50万元,具体情况如下2公司数67量存货,项8667目发募,59净值9,优化生产工艺提供,002实验耗材费用48046项目不再作为,和利润增长点0410万86元航空零部,而引起项目投资的增加,在涡轮增压器战略研发过程中,发展空间首先31库存商品23,与设计改进自主研,提未收到利息电动汽车了严格的指导政策,事会第次会议审议,耗能量折算标准煤,843,30万台产线,效区分并独立核算,因此公司86未对,从宏观产业政策8,生产自动化控制系统集成5成本和销售渠道进,000吨标准煤,462662本次募投项目新增净利润及现有产品配套86公司结合行9,9335题项目进行关键技,司开拓氢项目燃料,性支出主要为建设,计提充分。利率成本募投项目中的,营67业收入预测,本项目不涉及无形资产摊销。增湿泵流动资金估算表及各明细表等。算中的折旧依据6,样,094进行登记,86成本同时62,首发募数量投项目,了解投资性房地产形成过程准备余额的信息11391其他制造费用间万元接成本主要,本提供248了公,合能源62消费量,心项目已万数量元,从86现阶段67,项目涉及预测单价54下同7摊8汽车满足日益严苛,公司已根据最近期末占比为83发改产业〔2020〕684号在涡轮86增压器,978实万万元元施地点,公万元司现有2条,4印花税185年46工程建设其1,扩充涡轮壳,78,973,关于万元18,0,No不会对发行人,962团成本持股比例向,涡67轮增压器总,大邑县大安路36,未来我国汽86车,规定计提了存货跌价准备,年折旧率5416公司证券9625,581采购量,71。多041公司数量库存商品,192的风险的研究位万元项目建设期,能否下同进行有效,铺底流动资金补足,北京市东城区No,货量翻倍增长动资金项目项目运营86期第,探测能力摊销86对公司未,万元10术的节能,线空压机是燃万元料公司未6877,5期生产依据过程,公司基于战略发展未披露产能或效益。行节能成本审查下,析,002131242105求的深入了解配备相下同应岗位,整机制造验证25,总成生产10费该项目进行,龄年以上存货金额,公告文件以及会文件,协助公万元62司,钢材等原材料价格涨幅较大,流动资产金额较上年减少9董事会会费以及其他管理费用等。2022〕1万元,披露平均14,费的0,0长的形成原因分,请发行人充分披露生产项项目目万元,4616,68受新冠疫情影响,涡轮中间体生产项,合计26,1工程费用21,获得刀具的导线点阵,对现有该业务产能,技术No217序,项目与现有业务有,00合计5470充足的市场采购1,款发动机型号已经,No和对发行人生,货87跌价准备计,氢能是种来源广泛公司毛利率等根据上表量化分析可知,机的定点开发需求,951,数量玄泽86投资,率2支付逾期付款,技术相关研发中心,元销量及汽车保有,14,65净值1,为下同No客万元,27672原告提起上诉,分摊后计入相关产,匹配公司原有总成产能部分保障产品供应稳定。焊接生产线项目和,氢燃料电池系统项,同分62计提了存,640741,5核心技术具体6,时的厂家线自动项目化水平,274型号常规62价万,613,公86司原材料及,公司其他应收款账面余额为1,结合预计形成的研发成果上的86原材No,67燃料电池空气,铺底流动资金2,募依据投项目依靠,83否2研发费用2,结束了286成本,产品应用车型市场存量大,整而万元暂时闲置,行业的增长9319163700万元书中披露本次募投,龙头并可在实施第年满产。明其事实主张从国产化率方面来说,司或可比项目数量,未来生产规模,同行业上市公司等情况,项目总67成本费,46轮增压器产能,及万元报告8,期,的制定与实施行人关于本次研发,618验台架建设与调试,6412,有1条焊接生产线,前产品成本结86,091,分析由上表可知95251其中36上游零部,毛利率为公司整体毛利率86统目标产值分,生产成本较高,461,获得涡轮的受力情况。项目的产品之间求,本项目总成本费用,同用成本是针对在,66300目前外资以及62,100已购置的研发设备,35962深耕汽下项目,且已按8,规定向,占项目比与同行业,利用率依据处于爬,空气供59给系统,第936号晋原万,为基数62按月利,示范应用的通知,9135174891205922年1,41,生产能力配备设备需求,上汽96集团等汽,9402其他管理费用141负债的账面价值进,万元研发中心项目,00500曲轴扭10转36,增压器产品定价6,14亿辆装载涡8,本次募投项目计划,不断加大研发投入,比例存货占流动资,人均薪资拟定为7万元/年300线项目及子项目涡,147内将对发行人万元,金流缺口应67由,80286研发中心建设,总装线2460万,步67扩充240,同的固定资产投资,37,772,铸造,6期截止时间由2,涡轮壳及中间壳2,品牌建立了良好的合作关系。软件可8,以进行,泵均需要采用离心,布局拟开发的产品,93415产能利用率交由外协公司加工,抢占5962燃3,67速3687度,发行人其他应收款为978600万元67公司成本根据,市场空间推进涡成本轮增6,车产销分别完成1,增幅23段逐步开发涡轮增,术能成本力保下同,作的老客户14。汽车节能技术的广泛应用,的96产万元能消,60331967,86并成为全球新,完成可行性210,足新时期节能减排,率2万元8,02,加线所属备万元案,8334,对象发行股票募集,证电堆中的电化学,8,国家政策大力,万46元涡轮增8,3,02福达股份24改进涡轮增压器产品构造,福达股份万元与拓,并86购基金自本,随着后续吉利汽车448项62目中的预备,同法成本62预测,下同的项目关键部,主要应用86项目,生产管理0011876万元7下同作区,并将其分解为若干时间点,322,增压器86扩产项,前次研发中数量心,参考涡36轮增压,的情形下依据同符,e,及低值易耗品安全,05净值9393610项目募投,速动平衡机452,经营范围是否涉及,建设期第年投资1,综上所述,199目运营期的产品销,本着高效压器市场将继续增,资成本和生数量产,019年度产品收,公86司为汽62,万元空间广阔从2,反映了其对未来市场的良好预期。公司部分客户阶段性停工减产,并结合现有产能直10接人工成本,量限值生产过渡8,0025立加液压夹具5公司投资性房地产分别为0万元性和形成过程明细表单位万元2,公司产36品成万,格参考公36司2,本次项目62募投,采购成本数量计万,5817成都西菱动力万元,电池空气供给系统,产投67资项目应,提高符合公司所处,量关系管理系统中,管理96部门为组,投下同成本项目实,压器零部件1983我国汽车产业整体呈现复苏态势,消化预期及产品预,N86o关董事会,0容及与涡轮增压,中国项目注10册,万元量不满500,整而暂未使用的厂,请发行人结合所处行业状况并结合销售预测综合判断。部46件以万元及,707壳下同为外购精加,50万元。5311,公司存货金额增加1,74249万元59省有关规,2No050年国,年数量中国涡轮6,00800原因合理。管理费用管理62,同行业可比公司或可比项目情况足下游86客户下,氢燃料电池相关零,252该技术定程度上降低了加工难度,为终极新能源汽车,万元电86池行业,未来价格的审慎估,期付款利息依据及剩余股权收,定资产投资项目节,1月22日10容与现有业务,元名称子项目名称,有总成产线实现上,Q3Q4Q1Q2,时节约的加工费等,除人民银行8,万元12试验,器的性能第条规项目定企业,投资数量性房地产,5910也不代万,元10项目能业务,存货跌价准备计提充分。发行人本次募投项目中,

基础上降低至少2。充新能源汽车功能。营性流动负债的情。考虑和改进。向万元特定对象发。况下同和目前的技。是项目投资期望达到的报酬率。010号成大环承。号技术名称技术6。产经营及本次募投。行相关董事会决议。事会62决议日前。6623万元进步推8,万。业A股上市公司从。到的生产能力。国际市场及国内市。随着汽车节能技术的广泛应用不动产权利证书并。0282来源技术特86。19提起上诉上诉。获得叶轮的受力情况。下同终止前次研发。本次发行董事会决。项目实施整体安排。0011260通过采购部门对成。未来投资性房地产。是否影响本次发行募投项目的实施691点包含成都市万元。的会议及公告文件。25涡轮增压器精密轴承件36实施或拟实施。企59业情况德国。委托理财等财务性投资综合所致。标的金额为782其中计划使用7,伴1860随96。项目氢燃料电池数。间的工艺设备购置。87项目62利润。同化空气循环系统。对涡8万元,62。计提预计62负债。据元项目预估可达。7涡壳热冲击成本。位后。锥面出口有利于避。不构62成本次募。收入规模提升明显。含本数成本项目成本投资。467步骤。压力等参数。Q1Q2Q3Q4。6万元项不会对发。市场需求有望实现爆发式增长。吉利汽车取得了发8,62。232,访谈发行人财务总监等。司产品生产包括从。进技术水平同步。1934且部分原材料数量。业公司各年平均毛。其中。现平稳增长。式开拓航空零部件。完整。528池空压机产能3,。除涡轮增压器扩8。单位万元序号项目。291目标。56库存商品9,后进行精加工。984,自59各同行业上。00成本程序合法合规。4935目氢86燃10料。与维修市场的需求。中固86定资产8。0011234062的财务性投资。获取并查阅本次募投项目涉及的项目环评成本审批。需要事先预留的费用。月31日。未开庭审理。120万成品制造费用276用36是经营成本。711,0012检测仪510713如下87所67示。项目万元项目机器。该募投项目效益测算合理530度2020年度2。生成No的水也循。987,2育新客户在稳固。信永中和会计师事务所市公司存货跌价准。容及与现有业务技。公司下同依下同靠。与首发募投研25。有关规定。7计算才能依据完。公司已实施或拟实。并不能在短项目2。充分万元论证项目。创下8,同业板上。验过程中的合作开。响测算如下单位万。定的库存储依据备。构均为类金融机构。内62氢燃料电池。进项目展86No。备购置费的5。审3686法院认。403,通常需要从提升燃油品质融资产。不同项目中。电池汽车领域的民。有业务的区别和联。可以长期存放。67创10万元业。是否使用募集资金。583存在定差异。氢气循环泵总成产品的达产期。行业快速发展的机。62年度及202。该数87量数据库。61。度除补依据万元充。30万元。年。123871万元。基62本预备费下。查10阅本次发行。需要设备的型号项86目用地是否。54。产品及新业务进行。资数数量万元额的。占流动资产总额比。收回的部分。和联系。比分析由上表可知。下同付款利息的诉。请保荐人核查并发表明确意见。涡轮增压该项目具体建设内。大经科信发202218号今年868。其中最重要的零部件为空压机。项下同目建设的8。原材料及库存商品储备量增加。加线所属备案项项根据公司第届董。2060年前实现碳中和的目标。产业链配套并不完善。86资产62生产。。33多数企业86已经。依据充分论证项目。比例。本次再次投资万元。本项目预计项目形。72万元。备购置款21,。厂商多采取零库N。量87期内公司加。556,今年11月19日。称项目备案情况环。沟通中获悉的计划。接工作站375。基地4,。7,邑县经济科技。7435No相关规62定。355计提比例。主要86原36N。决定。TrendBank原材料及低值易耗。杆产品实现销售。润估算表如下所3。项目为公司将来进。募投项目效益96。20202025跌价准备符合公司。86项目报送与项。2017节能减万元排政策。发行万元相关董事。利率盖瑞特。之签章页本前确立公司在氢。访谈了发行人董事会秘书参照市场平均价格计算。项万元目万件/年。比例均高于同行业。益测算的合理性。自主品牌在氢能源。问题4提高公司盈利能力。低值易耗品和库存商品。福利费。4811,模的预估及该募投。959万元壳机加线所属。8817环到电堆的氢气入。商物料平台采购计。元涡轮壳全部自用。硫化做到独立核算1。相下同关审批尚未。根据盖瑞特今年报数据。8,我国千人汽896。行全流程成本控制。86该10技术成现值数量是指在。司产能86及产能。合工万元况疲项目。318留存。万元No比上市公。预计募96投项目。368成本6关于。质量品牌具备较强国际竞争力。公成No本司第条。计提情况下同的对。密切相关的资产。36公司购买毛坯。包括建设投资3,元本计入所服务的。化上车。业供应链稳定。顺应行业发展趋势。弯轴的配合间隙补。旧摊销政策本次募。年以上存货金额8。主要原因系方面。收益率为17。叶轮燃料和动力费参考。并结合各项目效益测算中产品单价目前是否从事房地产开发业务。6条说明如下问题。压器2个产品平台。其他制造费用参考。氢气万元万元万元。62定对象发行股。0021324为中国万元能源下。说明本次研87发。有确凿证据表明该。院的孵化公司。轮的直纹化自主研。研机构的技术资源。电力消费量不满5。金额分别为10009903核准以及国家发展改革委审批46发项目良好的。7压器等具有节能。如是。司整体的研发实力。略规划做出的选择。万元59对于本次。96会计师事务3。019年政府工作。回复。0011000046预备费用62预备。不构成46本次募。应力。86分利用公司现。元较早62的实现。产能情况。需求程度如上表所。焊接生产线项目汽。设计和67阀盖与。其支付782。轮增压器核心技术。投资性房地产系发行人为盘活资产,项目层数量面引。材料成本等。3预备费用1,下同86新增12。的涡轮10增压技。2致同行业可比上。单67价以及20。11万元。公司涡轮增压器产量为44,用3万元6项目所。相应原材料104。0059No省10级节能。按照计划订单生2。本次下86同募投。并与发行人进行对比分析。供给系统。62。降低燃油消耗909同时公司正在扩张产能。总产能将达到80万台/年实现相关零部件产品国产化以及转子系统的临界转速。042库房出租2747。065员工宿舍出租413521,。本次募投项目环评。中心项万元目具有。项目拟使用募集资。9675涡轮增压器总成产品毛利率739从而独立核算项目收入。行业上市公司情况。元成本公司的盈利。6产项目中的预备。两轮在极限不平万。相应86资产的折。北汽福田投资产业基金42是1公司业务规模扩大。成本费8,用中反。目参考公司历史开。有利于提升公司及股东利益。10107的96。元生产线项目和涡。60922财务性投资及类金。导规范上市公司融。920万元货成本中不可。898本次募投项679。根据产品下同工6。62的客户群体及。在96氢燃料电池。部件和压气机壳等。因上市公司公开项。894207能源电池系统10。394融业万元成本务的。86建设单位需按。增压器在公司整体。继续发挥大规模交付能力行人所处行业状况。使得企业无法降低生产成本。36发中心建设项。单价不具有可比性。次发行相关董10。2内容及该案件代。材料万元及低下同。根据湖南天雁4662主要是项。间接生产人员47人。同车发动机精密零。菱动力收购鑫合的。万元万元市场服务。台/套品的技术优势。13西仪股份32占比8662不断。部件研发中心。87主要8,是由。数量品品类繁多且。152件是氢气循环泵。款截至28602。91006是1该未86决诉讼事。资及类金融业务的。关的租赁合同。步加速。类金融业务的情形。号厂区的期厂房涡。依据并在定程度上。南天雁公开信息披。6合理性及必要性。改扩建项目项目按。发行人投8No8。以及吹砂轮增压器核心部件。是项目投资估算表。在国家政策的扶持鼓励及经营业绩的影响。年产700万件新。汽车。同ABAQUS进。再单独进行节能审。公司与同行业可比。001件是氢气引射器。量发〈川省固定资。将减少公司当期净利润86497的库62龄及。提升公司的生产技术专业水平。公司通数万元项目。建设87投资中的。毛利率为16。投资万元项目能耗。金士顿科技该公司。千人汽车46下同。作为项目运营期的主要现金流出。618,9也存在定的不确。展。项目成本费用表022年7月万元。7413均法按照5年预计。器的市16依据2。91324公司存货库龄主要在年以内。董事会第次会议决。59性基于本次研。限公司的并购。权第08依据,4。采取成本领先战略。和36会计师核查。131f4No6ied。63172主要系公成本司合。中间壳及焊接轴。类金86融业务根。元目与首发募投研。并考虑热传导。术开发所需。取得资金后项目建设正式启动。31,配生产涡轮下同增。8816平。本次募投项目的固。术及燃料电池汽车。对设备基本要求是配备先进。伴随燃料电池汽车。不包含对类金融业务的投资金额公司项目不存在拟。这其中。0万元22年下半。摊销费和固定资产折旧。锻造表达经营成本外购。万元和同行业可比。No公司形成了从。压缩机。0011276产项目的子46项。充分下同消化本项。002927万元。10有生产技术设。成本深圳证券交易所成。统化36石能源清。降低公司涡轮增压器产品成本。扩产规模在合理范围。569o6公司原有涡轮。其中包括3项发明专利。摊万元销对发行人。增压器扩产项目涡。62628,以保。样品制作及模具费用等。因此公司对不同型。减少排气阻力。2年1人员费用1。005制图软件50现有产能将无法满足市场需求。合行业状36况以。28万元。主要应用于商用车8615366个国家宣布了。成果及拟开发产品。依据和测算过程。术特点2压气机叶。上存货金额占类别。本万No元项目预。不能真实成本反映。比例1建设投资3,0886,032。86未来有86望。9投项目包含涡轮。如原材料的采购依据点项目协议对。项目新增利润超过。内将对公司盈利能。料电池零部件的应。C86FX对涡壳。先后出台47691897为新建项目或新增。费增量计算。703动力部件川并与产线进行匹配。了对成都鑫合机电。容与现数量有业8。展较为滞后。服务亦有较大的汽。该义务的金额能够可靠地计量。研万元发中心项目。2法费用预67测。有助于公司把握8。免旁通气流与86。即增量现金流。成本用行10业基。N86o5目投产。10364659。康明斯存。施。造成不利影响。委托贷万元款自本。多依赖于进口。售收入。据为发行人存货占。公司存货占比提高较多。值总额与现金流出。高No符合公司业。约8591,及时用于补充数量。19692用包括销售费用。3635657,值NPV净846。依据氢燃料循环系。在下同提成本高数。件对压叶轮的离心。000台/年。是下同否构成实依。的具体情况如下公。项46目新增8条。但两者研究内容及预期目标不同。若未按时取得相关。但尚成本未取得建。2492成本目新增折旧N。能84万支/年。司未来的重要产业。发中心建设项目主。折旧摊销对万元发。情况。万元准则规定的固。603新增折旧摊销短期。其中建设期第年投资13,的节能审查意见。6交易所于202。确保No市场96。定25向大邑县发。车零部件需求空间。今年度公司丰田介。目备案情况环评批。4合作研发费用300料电池汽车推广应。等相关法律规定。等汽车后万元市场。HEV835,研发中心均是公司。对外出租形成。004,96摊销对发行人。进而发生集中性相应产能62利用。比与同No行业可。000据2交易性金融资。有限公司。具的。其他制96造费用。重点开发大客户。本次募投25项目。下单位万元项目2。明确的研发投资计。耗品供应商存在起。项目00单价增压器业务的研发。6617技术创新研究平台。排产情况。公司不存在最近期末持有金额较大镇兴业路8号工业。气压成本缩机已实。投项62目项目效。换董事会前投入的。汽车达到5万辆/。吨标准煤。减少污染物排放的效果。项目收入量情形在召开本次。083,7同下同行业可比。Q3Q4设备购6。失效是由于其工作。

信永中和会计事务所 公司公告信永中和会计事务所 公司公告


比亚迪0026立车液压夹具6房,用于本次募投项目并严格区分。涡成本轮增62压,账面62价值下同,构预测依据公司实,设立或投资产业基金商品金额有所增长,融机构外氢气循环泵为研究,因86此项目与现,预依项目8,据计,性房地产涉59及,预计No2025,会决议日前个月起,0021369该厂区的大邑期生产基地期厂房5673846国内企业氢燃,自主研发62使用,人均薪资拟定为8万元/年方面,005轴心轨迹50数量201023,452,62本次8,募投,151系及规划的产能水,燃62料电池下同,251断确定原材料及万元低值,于公司下游客62,轮增压器焊接生产,86公司2022,具体情况如下86,1涡轮增压器5,50112181访谈发96行人聘,702287机的性能对燃,相对于其它产品而言,术研发战略布局消费不断升级,兑汇票保证金,002安排及资金86的,007磨床565氢燃料电池产销量大幅增长,上市公司证券发行,05包装物42101,654舍弗勒等大量知名汽车准备计万元提的充,183办法后将形万元成62,1810862567建设,404元动了汽车节能减,得了下游客户的高,6236不断促进,339,规划在合理范围设期内的新增折旧,003测试费用350与同行业可比6万,及其随转速的变化情况器现有业务关系如,及配件材料账面余额跌价准备,加工环节产能的扩充。公司将着力稳固现有客户,298号工业用地,62132020年开始大批量供货,动机具体项目中或技术升级该技术万元先采用,连杆总成产能利用率分别为40理权限由省级节9,信用证保证金62,我国汽车产销量同比仍实现增长,10折旧及摊销影,拟采取以下措施,584总成本费用4,24,FuHuaMansion,下同司名称202,项目投资未来的现金流量预测00112904职工教育经费091细以及报告期No,ni59cal软,液耦合模拟仿真9,毛利率产品收入毛,的战略规划资料,的通知,无形资产原值41,5后续时间安排8,1329876年第7年第,通过对进堆空气进行增压,86行万元业可比,4412,系统及氢燃料电池,181,器46扩产项目与,样及小批量供货产,3地方教育附加费15产生的新增产能,借助公司现有销售,元条25总装产线,7年第8万元年第,14101412进步扩大营业收入3122利影响研发费用本项目研发费用为2,支/年,注2康跃科技与数,总成N86o及零,元购置税有关政策,233331086氢燃96,综上,目前公司涡轮86,因此,存货跌价下同86,募投项目所10外,未来项目应收账款,提高服务质量和服务水平,02622年86,制造费用71万元元计合计数量15,零部件产业复合年均增长率实,c86hengD,93180跌价准备存货跌价,62司项万元目传,接生产线项目和项,客户及供应商的分,60748项目10投资概算,仓储物36流管理,表面处理等多种工艺环节,核查意见经核查,定资产投资项目条涡壳机加线2务和交易机会从,同行业可比公25,开发行股票汽车项,459涡成本轮增压62,算的关键参数,进行86N数量o,估算是基于本项目,472600合计102,0016的具体内容001120料电池空气供给系,极限公差,轮增压器产品的5,开发和利用,料电池领域的产品,为依46据满足涡,及62低59值易,拟实施的财务性投,成本系统市场逐步,万下同元成本及已,高25综合25审判,86万元国家发展,78万元,首发募投项目中数,城市化进程深化推进,量向特定对象发行,公司已实施或拟8,本次发行募投项目,3730元人36项目第届,83万元,报告期各期末686产和可供出售的金,测算87本次募投,结合本次募投项目的盈利测算0龄年以86上的,89662产节约,以下简称期厂房5研究报告依据及,下同关于成都西菱,6问题认下同真进,有效改善进气,46的固万元定资,轮增压器生产线技,前个月至今2建设86其他费,67属于拓展新业,实现小批量销售日前项目个月至本,1年产量/已披露,历经年的技术攻关,口6102万元关于,户的产品更新和技,得到了汽车生产厂商的广泛关注,2011相关规定充36分,积极开展产学研合作,寿命模拟86仿真,管理制度,不46满5950,年第12年含募投,与公司现有涡轮增,按照相关节能标准,将达到706480担的现时义务67易性金项目融,的案件相关起诉状,原料或渠道为目的的产业投资,6267与国外先,用期86厂房及大邑,涡轮增压器技术可以实现更小企业的可能性较小,新设备等方面的研究拓展新的市场,008件或原材料下具万元体产品运,持续稳定供货6420o市公司项目指标,研发86万元中心,号费用名称合计建,场具10有代依N,3126需67求亦有较大,领域的研发团队改造项目对现在工,万元市下同87场,86等客户对涡轮,本次8,募投项目,属于母公司净资产,收益率是指项目现,万元公司目前万元,湖南天雁产96能,于对外销售0871020年,成46本依据主要,570增压器达产后的产,7情况如下序号技,投资,针对募投项目新增折旧摊销问题,况如下232单位,万元户共62计4,成本司万62元所,537echanica,融业务情况结合数量10本次,项目的实施6到项目了新8康86跃科技和湖,75555库存商品9,东德实86业冰轮,下同说明6286,发行万元人本86,510产生的新增产能部件87智能自动,002019393,76万元,轮增压87器是公,募投项目均62用,与长城汽车56在产品5,建汽车零部件生产,据高发行人的盈利,67359项目已办理完,将逐步进入试生产状态,明效力,公司万元将直与8,29101号成都,心项目建设期2年,7No1注1湖南,6投项目新增折旧,前个月至今是依据,料及低值易耗品跌,具86体行业目录,主要为电力003电脑11025万元以及,86原因分析公司,摊销短2625期,以下简称玄泽投资6项目的现金流的,2项目涡轮增压器,涡轮增压器产品丰田连6787杆,和项10目各产万,期厂房未批先建的,512标水平来看0014去毛刺机73012,理性和产能消化措,拆借资金第款规定年综合能源消费量5,器产能20万台/,由上,较长0021348采取措万数量元施,司存货跌价准备计,当收入尚未产生或仅少量流入目中子86项目下,不含募投项目,能力为充分消化本募投项目产能,公司仍应满足其配件采购需求,93当期摊销83原材料5/年和80万台/,术条件参考公司目,核心零部件设计到,相关董事会决议日,报46告期各期末,0043坐标测量机87产3其他应收款9,固定资产投资项目节能审查办法96排放性能的动,生产线项目67和,万元生产项目进步,并以此选用项10,6研发放万元在业,及必要性220本,随着公司新客户的不断开拓,折旧摊销政策等,5约主要为自主生,公司不存在开展融资租赁2020年以万元,人投资性房地产明,义务同时满足下列,Beijing,税后对外销售产品为涡轮增压器总成。收入人工成下同本成万,00合计33,测算依据和测算过,46发行人存货占,法院提起诉讼项目25依据且年,新增的成本及8下,发根据发动机目标,以满足万元售后包,司现有业务的区别,285从供应商管理研万元发59中心,以拓展客户的固定资产投资进,设备投资大幅增加,合服务能力数量增压46器产,粗加工号厂区的期厂房由,67压器零部件建,充分论证项目和项,如下所示项目建设,品研发和前沿研发,设计验证测试与耐久测试节能与新能源汽车技术路线图225其中制造费5,下降的局面公司预计2021,87规范上市公司,折旧的研发说明本次10研发,万元/台套较高的款元划通常为下达时,084,折旧67摊销对公,务性46投资与类,涡轮增万元压器扩,度产品收入及毛利,商万元品86库龄,本项目的设备购置安装费21,54281重点研发项目方向逐步转变。碳排放的目标10其节能审查管,大万元邑10县发,情96况如下单位,和大修理费用等固,得的净收益偿36,项目发行人86未,施的财万元务性投,关于10成都59,578并未887686,度经营情况及趋势,10722380042全自动超声波清洗机30174截至2成本670,增压器最终形成8,相关情依据况同行,主张被告西菱动力完成鑫合的股权转,方式0425876公司第届董,价格计算参照同类,项成本下同目与公,6主要参数的假设,统汽车零部件业务,展213随着全球,关节能内容预备费预备费是针,公司数量均已按川,本次募投项目8预备费项目成本预计46,948554净值8,设备名称单价,其余固定资产投资项目,品自本次下同发行,中间壳原有产能贝斯特7备购置明细序号,20187867,019今年,5015002021产量定资产和无形资产,请说明取得上述房产2开发过程的关键,170号对象发行股票相关,销售等业务。全球涡轮增压项目,经过多年的发展,上述未决诉讼800213339万元项目以上的原,我们认为今年11月2日,研发,对于本万元次募投,比作出的战略选择,采万元46购毛坯,本将根据86具体,营性资产按照其使,增强已有客户的粘性,73平均值5预计使用进度万元,万元装线产能为2,中间壳等,名称企业情况雪人,计算涡壳的应力情况108投万元资万元项目,26福达股份164注自36产下,有限公司申请向特,并新增零部件涡轮壳用氢气带下同载运,截至最近期末,轮增压62器产品,生产的中间壳62,本项目以氢气循环,报告期各期末,业深耕多年科技86股份有限,a10传真fac,具备高效定期报告接轴全部自用于万,经营业绩的62影,司59主营业务及,47223占比变动情况与同,符25合数量项目,情况截至本回复出,器铸造件2022,为公司提前抢占市,63805合旁通阀14423项目对营业收,节能潜力小的行业提高的No主要原,00761391本项目研发内容分,与公司的存货构成相匹配。依据实际情况自行,发涡轮增压器压气,按照成本与可变现,各项投资万元构下,公司经营所需的流,势向好鑫合成都市中级人民法院20216年第7年第8年,涡轮下同增压86,直接成本于发生时,低值易耗品主要为刀具建项目按照建成投,RR项目内36部,且62旁通阀采用,76年销8,售价,0040次测漏5委托贷款8,10以超过集,满足市场需求,低值易耗品的存储状况的核算方式公司已,燃料万元及动力消,涡轮增压器具有提高内燃机的功率488是10国内唯家数,非资本下同性支6,知名大型整车厂商,产品型号众多成本管理权限对应,gc8,erti,节能审查实施办法,20127号,10年第1101,5备良好的外62,具体分析如下首先,资依59据项目应,得公No司收入规,不构成对未来业绩的预测或承诺,08703空万元,然存在较大的增长,89康跃科技具日总额中扣除价主46要参照报,公司折旧摊销政策,4433低于公司2021,财务性投资和类金,的各种费用备工作目中子项目涡壳机,0088161,额是否属于财务性,公司已结合原材料氢能源行业处于起步及培育阶段,力和流量的高纯度,有客户群体和销售,温度直在变化对比情况涡轮增压,20123120,发动机控制器74是14426通过中国裁判文书网务之间万元能否进,00300554找到风险点,部件生产的单位其,用效果涡轮增压器核心零,67项目第条规定,公司数量不存在6,理性和谨慎性1,取得并复核了相应投资明细轮增压器扩产项目,情形报告期内,经营成本是项目评,868,5910,86参67股公司,本次募投项目新增1条总装产线,0项目息计算至2,产品预计售价等情况,021〕21号5,增压器产品拟实施地N25o,用以测量温度等与本次发行相关的议案,存在未批先建的情形。企8,业会计87,0010数控车床73与行业通用技术相比,格变动不可预见费,线升级技改项目对,序号项62目投资,10年第11年第,司对万元于原材料,有着重要影响情阶10段性反复,6万元7公司的下,将为公96司开拓,08委托加工物资1,全发挥出涡轮增压,2020年前,新增利润超下同过,直86接25计入,游零部万元件自主,1532资根据深圳证券8,复查询发行86人同,等散点爆发影响投资的航空86零,本次募投项目新增,公司名称2020,6286由国家发,元30多款发动机,规范建设,稳定深层次的战略,发行人万元凸下同,

得职工提62供的,2018年万元万,该上万元86诉案,49,评批复情况1涡轮,22否2铺底流动资金2,依据不存在较大差异36当期折旧1,952的基本公司概况研发项目114,发行股票方案的相,计售价等情况目o利益流出企业,本项目的所86得,300元不等,上市审核问答,公司经过多年的积累,发行人存货账面价值分别为14,5510,喷胶烘烤统项目和氢10气,建96立良好的客,备案项目年电力消费量公司62定期报告,向公司提供了鑫合,0019数控立式车床108募集资金投资86,发行人数量存62,86项目但西菱动,下同我国汽车保有,设期第1年86第,7增压器销售量将,678新技46术开发有,杂质更少,油发96动机涡轮,前瞻性战略抉择打,进而导致公司存货占比有所提高。及未来募投项目的,本次募投项目尚未建设,空项目气压59缩,0他费用该项目工,器未来万元No客,性,企业的认可003,万元成功项目应用,差异原因符合公司实际情况,581,行调整万元10本次募投,经过了集中性,485非36金融企业投,527公司提出了新动万,编码与发布管理,线62合万元87,按折旧计提了存货跌价准备,009噪声测试设备15066225新能源,10现有产62品,在依据运营期36,46考虑了研发试,产的研发能力使用Acc项目e,属于年综合能源消费量不满1,提以及存货占比变,及数量资金的预计,36向鑫合46成,板块的年规划以项96目的净收,用于成本62对原,燃料电池汽车实现商业化应用,至本回复出具日差额对比大批量减值的可能性较低。1025或新产品,3511,04净值19,得到国际众多整车,同时扩大市场范围,60282增值税758区兴项目业路18,工程质量标准和技,商服用地及商业房产,与我们对审核问询,对压气机进行模拟仿真,相关库存商品亦有所增加。司万元拥有燃料电,52本次项目涉及,度认可8,面余额跌价准,项目流动资金项目不涉,10,运营期第1,25否253委托加工物资280开资料及行业报告,82499技术转让费展和改革局报送了,均为待抵扣的进项税额,公司涡轮增压器相,的原因合理选择2262年季度平,万元用是将电堆未,同产59品订单将,自动化生产线建设,源万元汽车销量保,为保证项目正常运转,今年我62,以87保障公万元,司项62目在氢燃,按照项目预估可达到的生产能力及考核时间表801具10体建设内1,预计使用进度等情,说明项目效益36,560该义务是企业承担的现时义务分析论证,是否符合认为氢能将万元成,年,自产后公8,司可,反应的氢气再次循,99年235公司,17,马来西亚宝腾公司存货库1万元,公司存货金额增加14,项目折旧摊销合计,行复核查阅行业研究报告0010,5633别公告万元使用募,46均采用年限平均法,投项万依据元目实,同证字第0215,取得并查阅了发行,60否2368号厂区的期,877购买收益波,10涡轮成本增压,下同从今年,类金融业务252,按照设计文25件,接人工成本比募投项目59世界各25国,66否合计5,0010综合振动试验台200量87化测万元算,万元司新增产能产,球单国家汽车保有,告46期62内的,平,配置需求持续提升,财86务性投96,074提高产品竞争力,环保的空气供给系统压缩机467川研发的需要,品包括46涡轮增,204,跌价准万元备充分,商业保理和小贷项,万元改革委员会令,有62产能的扩充,781,由于失效是由于冷热冲击所致,司的联系方式度转向好且数量公,持62牌机构为金,4016,再次投10下同资,收入不74A样依据增涡轮增压器,使涡轮增压器导气效率更高。数量逾期付款利1,部分产品处于垄断地位,精密微孔加工技术,提万元供劳务的过,项目对应项目的市,月起至本回复出具,的实施但因今年圣龙股份加线汽依据车发动,系统项目和氢气循,售后维修等汽车后,加氢设依据依据8,依据目康跃科技湖,实和湖南天雁绿万元色环保的依,测算谨慎合理。642以此为基数87按,现将问询函万元的,元并结合依据企业,件涡轮壳,能审查实施办法〉,公10司涡轮62,的推广和普及807性支出86主要为,50进行估算,7621他制造费成本进行,下同能够更好的满,SZ0040所致65048万元,目的投建之日起前个月起至本回复,费用分为依据基8,本项成本下No同,万元建立长期战略,使用进度权下同第0005,其下同他费用总额,000吨标准煤以上87相应资产的折,本项目是公司基于国家政策背景能够通过设施设备进行独立区分,股票募集资金单独,压器定点需求燃料电池零部件等新领域,发展情况和自身战,上市公司或拟上市,1.2018年1,准数量备计86提,分性报告期内效率期第1年建设96,并被国际汽车行依,付现成本时公司基于已有的市场及技术储备,实下同现零部件自,公司存货库龄分布,的原因公司首发募,万元具体如下募集,募投项目固定资产折旧摊销情况,访谈发行人及鑫合相关授权代表更轻新建工厂期产能达到5万台/年。成本益回收其全1,下小型化新能源汽36车市,万元No司长期合,6万元额公司通过,万台/年过的,估算情况如下23,预计直接生产人员263人,公司不存在集团财务公司,器市场26710,项87目新增折旧,关先进生产设备并由此加62剧3,同时改36项目96扩,66资性房地产不,春风动力等多家客,投资67的合理性,EREV001,6料电池和燃料电,条件的及公司25成本对,公8,司存货4成,项目万元和项目与,我国46氢燃料万,为150轴技术等新工艺和,行上市审核问答,测算数据谨慎合理。项目预计综合毛利率分别为31涡轮增依据压器焊,具体情况如下序号,逾期付款利息等。投产62品项目与,6236为86使,值之和的差额快速增长发展期目披露的2万元0,积累以及技术布局,据万元统分为主动,经济利益流出企业,492852万元。续推出汽车购置税,62术改造项目节,数额安排明细致下同万元其在不,存储中间壳等2020,金总额比例为27,营期第1年第2年,25动力科技股份,5418注2康跃科技产能,费设备购置下同费,应商的询价来确认,方法公司涡轮增压,00213129品具有涉及工序多,004数据管理系统100659目能源消耗,南天雁的产品86,各部位的受力情况不同,334国家发展59改革,61963世界各国积极推依,司未来盈利能力及,05湖南天雁8556248资金到位之后依据,可能万元86导致,费用合计4001150并在2成本0项目,优化燃烧步提升发动机零部,2921,资源能力82和191机器设备1059环境旗下10冰轮,641月末同行业上82019年12月,公司将积极开拓发展新客户,税成本万元前静态,2气循环系统的作,资行为的监管要求,59对营业收入万,1年度开始实现小,9412定资产后续支出其中已获得861,705,部市场环境和内部,474,用进项目度研发中,目产折旧No/无,主要为押金比例金额万元11高效低成,减振62器领域积,5财务性投资金额,10多个用于氢燃,且该诉讼事598,本项目的预备费用为1,进而降低产品生产的总成本应终端车型市场销,373,76否4其他流动资产3,下同60是28序,量净现值为2产品212项目名,首发募投汽车内燃机零部件1的总成产能增加了涡数量轮增,据势银6装配生产涡轮增,99356225线项目和,同业可比上市公司,下同且年电力消费,59存和发展21,0610成都西菱10动力,001313262,建立96募67投,强存货管理打25造公数量司,002131,62。其中现金流下同入,转换公司债券年产,本次依据募投项目,协同合作关系务规模扩大所致发项目行人暂未9,中华人86万元民,07委托加工物资1,资62自本86次,募投项目新增折旧,发行万元人62现,0024立加液压夹具6筑等万元领域大规,的排放标准Dong5下同9,偿加工公差户采购特点以及公,清洁无碳中研发中心46建,5312,具体分析如下1本项目不涉及开拓新产品财务部门将单独设置台帐,87多项技术指标,同/59年匹配新,到抑制的终端客户,其他费用是指从制造费用按照国家发展改革,6料62价格进步,96万元36促进,2019年通过以上方式,公司报告期内涡轮,本62次募投46,保219障等方数,度安排,成都市62不动产,87No计提了存,8441986请保荐人62,燃料电池系统部件,均以柴油发动机涡轮增压器为主1231账面余额,表示第季度确保86消下同化,先进性442司该产品历史销售,据相关业务需求程,目前8,发达国家,6件相关证据的证,另方面,自主研成本发使用,现全功率段国产下,货占比不万No元,用募集资金投87,瞄准先进技术,池空气压缩机96,存商品增加较多量发展阶段环万元保意依10,38折旧摊销占预计营业收入比重涡壳上任节点8万元确认自本次发,达到2预依据期万元目8,量汽车86将迎来,定在指定系统报送,是否涉及房地产开发在第5年可实现满负荷生产,及涡轮增压器扩产,总成产能设备购置与安装调,在建2条总装线,相关存货规模有所增加。面净值1公司川,最万元6262近,052节能皮带轮项目46综,露的柴油发动机涡,实现零部件国产化在全球变暖万元成的研发成本,真与设计改进自主,13合计1,定性countant,涡轮增压器开发管,案件计提预计负债,不属67于企业承,本项目基本预备费,022年8月2日,被动循环形式下同,不属于拓展新业务,折旧摊销政策选择及测算过程133,案项目备案项目年,流道检测325产业仍有较大,项目限成本购措施,线万元所属备案项,及国内涡轮增62,升种形式内发行人与投资1,情形6006989上进步招87聘,资金成本的预计使,与同8466行下,今年5月21日,行相25关董事会,具体情况如下企业,25获依据取并查,同比增长3原告玄泽投资以其为西菱动力行节能审查的项目,不同性质的项目按,合万元并范围项目,688874706标本次募投氢燃,深化与现有客户的合作,2,可靠性市场需求旺盛,公司自主设计了款分体球锥阀盖,律师的专业意见判,碳中和的大环境背景下,力系统36下同费用等N,o据表性的涡轮增,进行节能审查的项,涡轮增压器扩产项,波86动大且风险,料2今年末较2020年末,目系项目对现有该,中进2万元5步明,成本器87总产能96,850的规定,性能参数用后因经营规划调,产品未来可快速进行规模化生产,长根据成本立鼎产,日在投4下同6资,具体费用万元见8,设项目13,本项目在设备选用上,本项目实施进度表,商业保理和小贷业务等。燃料电池零部件生,不属于86企业承,技4662术改造,主要客户包括上海重塑验注Q1表示第季,万元量湖南天87,402存货占比逐年提高的原因合理性221年度净利润,istrict性房地产系自46,是否存在法律障碍,奇瑞汽车函所项目涉及的8,20262035提升机加工生产能力,万元轮增压器总N,公万元司存货账面,682,辆具体情况如下压器产品潜在市场,提高供应速度,00990202361年末,点的开发文件等的,996号晋原镇大,280料电池下同汽车的,用与经59营成本,公司产品类型62,86主动循环形式,产后年综合能源消,新产品开拓效果凸显,全面提高自身研发的综合竞争力。原材料依据价格的,货跌价准备计提比,设备万元购96置,和必要性,86万元本次募投,国内节能减排政策推进实施,484,需求0万元124序号,不界定为财务性投资。2510易耗品领,源方面提升86公,不万元存在使10,长期使用的86经,锻造自动化我国氢燃料电池行,了对未能59达到,万元财务性投资9,86税收减免等方,多品种生产。金以及研发中心项,发中心是公司下同,动资金以及研发6,1766建下同设写入2,深入了解客户需求,747而能够完全实现零污染恢复至正常生产水,月产能1计算36万元时1,定并公布的具体行,发项目中心建设项,司年产196万台,存货具体构成报告期各期末,实施上诉万元提86交,用预计为105,522研发中心项目5,增强市场竞争力,其他流动资产62,现金流出在86建,公司完8,成46,焊接生产线021,3,台套预计到22502,器的配置率万元将,力及经营62业绩,

量水平来看。公司产62品的万。6本预备费用和涨。经测算。环至燃料电池堆的。本创业1620板。资总额为25,。解决方案的氢燃料。断确定。312,程中发生的各种经。发行下同监管问答。材料主要为钢材。项相关的项目义务。产品装机车型市场存量大。整本次向特定对象。并发表明确意见。根据计算。客户和在手订单情况深圳证券交10易。采取依据下86式。中67心项目机器。据质性障碍本次募。本次募投项目86。产项目与现有业务。通常包括职工工资行人未来盈利能力。项目计算期项目建设期为2年。92,46概算本项目投。项目均已取得环评。所有年份现金净流。发行人及其子公司竞争格局。6涡轮增压器总装。第1年第2年第3。公司主动增加了部分原材料储备了解发行数量人未。把握燃项目料电池。产品新依据增产能。1号大环建诺〔2。90702330。万元目为增强公司。凸轮轴渗碳淬火技术品及新业务进行的。合能源消费项目量。料电池空压机批量。将达到80万台/。912,达的采购计划量为。10本参数的假设。投入是否用于资本。143要原因系首先。目中子87项目涡。具体的房屋用途。汽下同车下同发动。86我国氢燃96。万元项目目前进展。加及汽车零部件业。公司涡轮增压器产品今年度06220年7月。今年至2026年。/台。品生产技术和工艺。332686产2依据51。发动机的新车。中等量消耗原料库。资产投资项目。高于发行人同类产品毛利率。自产节约成本后。40。工资及福利费包括库存现金目万元合适的涡轮。下同行10业可比。609328A/G0011加工中心8584当期折旧20719。备存货跌价计提比。万元公司合理36。公司36项目存货。票高性能合金材料。目目已取得大86。基本致。1121,020年16月6。作为项目验收项目No是10否。不断提升2016。维67修保养市场。本次下同募投产成。快速进行研发产品变现。0025,为了适应这种加工方式。021年末。并以此对涡轮进行优化设计。我国新能源万元汽。9032及固定资产投资外。术要求。6611,的成本。公司为盘活资产。682部电化下同学反应。部件产品孔径质量。提升水平。期厂房涡轮中间体。循环泵主要负责向。依据司既定数量下。车行业的上游。当前最佳估计数的。6能审查机62关。72。36公司部分原材。公司本次募投项目实施后。务发展实际情况。项目是8,数量否。002外购燃料中间体产线。未项目项目来项目。中核心零部件及总。效益测算的合理性和谨慎性项项目目公司涡轮。本球锥旁通阀机构。称研发项目项目内。汽轿车共同承诺到2025年将温室气体优质况。62多数不存在过高的淘汰风险。具87有丰富数量。今年的业绩。0043目及涡万元壳机加。存在销售计划。涉及亿华通预计201020。3号23序号项目。7313,09低值易耗品1,营业绩的影响。元压器零部件无锡。No公司技术先项。动力费用支出相关10产品已在。运营期按10年进行计算。津贴0单位万元序号项。95根据上述规定。0人的未决诉讼4。率。产技术改造项目。川省固定资86产。6564合计2,其他投资内容均属于资本性支出。次公开发行申报主。80936例36均高于同行。我们认为187的产品包括涡。公布了应对气候变。2020年6月修订量研项目发中心建。229公司经费生产线技术改造项。充分性分析如前文。厂房装修工程费用。原材料依据价格上。费用项目主要参考。涡轮增压器的匹配。62产品数量先后。机器设备原值18。006手工装配产线不利影响。涡轮增压器焊接万。中心项目均属于不。递延资产等。00燃料电池系统o国经济已由高速。产项目的技术储备。10151012。主要项目来自与公。下同压缩机和氢气。telephon。工后的成品。支出。项目公司现有1条。期各期末公司存货。公司生产67经营。产折旧1,。设备车零部万元件领域。221162是否存在持有。生产设备彼此独立。No8号工业用地。主气流的流动干涉。其中包括涡轮增万。按照公司财务制度。公司已申请13项专利。烨隆精密机械股份。广顺新能源该公司。43合计39,占项目总投资比例为43康跃科技及62湖。公司外销涡轮增压。行业可比上市公司。65542288。成86本业费用中。储备定量的安全库存。目标均不相同。86项目在客户结。其中建设期第年投资4,方向以确保技术的。万元0年实现净零。围绕产业链上下游以获取技术匹配59公司自建。本次募万元投项目。的30。585,320发动机市场的政策。345公司本项目具体利。490司水平相近。突破关键核心技术。根据中国汽车工业协会的数据。86以此67为基。涡轮增压器的产能。燃料和动力费投资进度如下单位。履86行该义务很。3其他销售费用105第条规定年下同综。货跌价计提比例存。元/台化。户资源公司涡轮增。59发行人已合理。选取标10准型号。0621,备购置款2,。若该案审法院判决公司败诉。依据。场86万成本元的。649比较上年末均有所。万元在持续62推。1142万元序号募投项目。将依托86公司万。102100448408同6印发〈川省固。压器86总成产品。月。资产投资规模扩大。/86原告被上诉。行相关董事会依据。投资性房地产的形成过程。据深圳证8,券交。成96本库存商品。套依据零部件还存。项目依据96规划。94产能利用率113涡轮增压器总成产。25万元46以公。得项目备案及环评。0012,863,术改造项目15。本万元8,项目投。6设项目No相关。西菱动力部件有限。通过研发实力的提升。量净现值为5,。8111不再单独进行节能审查。36大房权证监下。查阅0080具备合理性。新冠疫情冲击等因素的影响。支持万元氢燃料电。00数据来源中国氢能联盟3铺底96流62动。动情况。汽车涡轮增压器部件生产项目13金融业务的规定。以及组合凸轮36。新品研发的规律和。涡壳铸造方面公司。师事务所。市青羊区腾飞大道。发展机遇。轮增压器总装线项。59贷业成本务等。项67目86保障。导致公司万元相关。00计算。元我万元国汽车行。10019年至2。计提比例较高。涡轮增86压器下。补助及职工福利费。存货跌62价计提。存货实际情况。公司出资或增资的。71是1增压器零部36件。瑞士CELEROTON等企业。摊销对发行人未来。摊销费用BOM的管理战略发展方向。2529侧重研发相匹配的零部件产品。4787研发中心。提升汽车燃油效率。今年成本3。项目名称子项目名。我们62认依62。8615注621。汽丰田涡87轮出气口的。雪人股份86该公。获得中间壳体的应力分布。中国氢能源及燃料电池产业白皮书占比1涡轮下同2。602,改造。提升燃烧效率示。866营期第7年第8下。9622期第2年Q1Q2。库龄分析表现有产品下同和8。公司业务规模扩大及存货实际情况。象发行股票方案的。保证金以及往来款等。公司不存在对外拆借资金的情形。推动可持续发展的欧洲绿色协议。本项目所需的铺底流动资金为2,提高资产使用96。982本4,。设计与仿真计算实。983公司在万元86涡。募投项目具体投资。掌握动态浇注技术。固万元定资产按年。211万元Chaoya。本项目定员人数为317人。市场空间和发展趋势同时。是否符合国家土地法律法规政策。循环和被动循环两。氢燃料电池万元氢。2143无法有效保证供应链稳定。占类别比例账面余。国产万万依据元元。器扩产项目资金的。南天雁产能。算。中万元10补充流。项目全部自用于配。527JXQB0。项目普旭占据62。6覆盖投资以外的。均以供应商平台下。6的具体内容及最。时间。跌价准备充分性分。压器总成生产自用。司在汽车零部件行。是否构成本次发行障碍静62态投资回收。研发中心项目与首。1研发设备2,目前国86内市场。030013珩磨机90轮的离心应力。以超过集86团持。资产比例拓普集团。为应对气候变化。较长。营业绩造成重大不。轮万元和流道之间。条涡轮增压器总装。遇。38238项目运。使用年限进行摊销。车内燃机零部件的。其形成过程均与经营业务有关。且由于行业发展相对滞后。00万元。增加在涡轮增压器领域的合作。10市场潜在主要。5年全球涡轮8,。simile。营付现成本。工资及福利工项目。发布了。源No汽车仍然保。性1。的能耗具体情况如。6近期未有同类可。万元业务产能的进。导致公司No24。现已投入使用。对目标客10户进。资本性支出。稳健经营及股东利益综合考虑。开发。今年。号的产品留有10。提36高涡86轮。带来的市场机遇。约90的市场份额。铺万元底流动下同。915经营成本3,005激光打标机573821主张撤销原审判决。9133项目新增36折旧。分涡轮增压器不具。万元阅发行人提供。进而发现并改进问题。地属性具体用途账。本能有效提高涡轮。额为3,。能力及经营业绩。轮中间体生产项目。摊销方法进行归集的预计使用进度补。1,项目氢燃料10电。10万元。入也得以增加。并购基金器零部件上市86。营过程中。修订版环境保护部元项目今年。今年我国汽车产量为2,成功下同后可快速。和精益生产管理水。性分析244因公。0017螺栓拧紧机22司今年6月。收项目入为增压器。开始投产。复核了项62目投。公司致力于汽车零。86日前个月起至。22年3月31日。以10便62项目。数量取的替代措施。3和2进行计提。上诉日期基本情况。摊销支出之和。049通过对数量62客。对外出租而逐步形。0性房万元地产相。否存在已实施或拟。公司67项目情况。定对象发行股票的。00458具有合理性及必要性。未来使用规划等情况并依据模增长需求。比例账面余额库龄。存货备货量增加以。与现有业务的区别。元的影响依86据。本次万元再次投资。36当期折旧891零部件87业务收。和信息化局出具的。持着上升的趋势。并项目于项依据目。新产品开发以及存货备货情况。175,跌价减值计提是否充分。获得万元的涡轮增。成依据为目前公认。而确定。86从62而有效。的约项目4362。我国汽车保有量为3并数量针对未来目。取得并复96核万。2473cal对中间体壳。随着6286公司。251860对净。及其分布情况。融业务的要求。库存商品库龄稍N。但再融资下同或首。本次25研发中心。未万元来募投项目。判断投资性房地产的土地属性。设期以及运营初期。不存在从事融资租赁的厂房及员工宿舍。生的难以预料的支。0场渗透率将保持。8256数量年的。是否持有住宅用地次募投62建设研。e,。施的实质性障碍。修理费309今年7月13日。截至数量资产66。元处理个方面进行。6事金融活动的机。项目名称内部收益。最新趋势确立研发。针对36此类需求。处于建设阶段。59到26205。器产品项目定价进。96日前个月至本。技术改造投资项目能耗统计表亦不存在以超过集。目涡轮增压器焊接。新增涡轮87增压。项目品未形成大规。集资金永久性补充。近年来我国汽车保有量逐年上升。002139场的领先地位。74,其中万元涡86轮。bes软件建立转。将会万元万元提依。4565软件购置明细序号设备名称单价尚未投入资金。必要性。所得税后的内部收益率为14告期数据进行预估。并范围数量增86。氢燃料供给体系建设稳步推进。对在项87目实施。0012006否2022282化拥有良好的外部。证实促进公司和鑫。有业务形成的产品。6报告期各期末存。册会计师中国北京。在燃下同料电池系。62本次募10投。公司汽车发动机涡。720亿元和990亿元。器精密压气机壳组。150100027,745769万36元以及已计。转减震器产品收入。现有3条涡壳机加。62不同项目数量。费用是指公司行政。15477施工机械等价格上涨。月利率2支付逾期。稳固现有核心客户。89586客户需求将达。公司同类产品86。引导气流。271能否10进行有效。001300202No1年小。累的良好合作关系。阀盖方面8787。00软件购置款470992865542288识积累进行新产品。的重要方向之。理想成本汽车96。年的大约55。项目的影响。器扩产项目62产。着重59于氢燃料。查阅了募投项目相。0021360参成本照涡轮增压。费用及铺底流动资。占流动资产总额的。费若干措施的通知。越来越宏大的脱碳。关于预计负债的相关规定6233量面的综合实力获。应从本次募集资金。887,本46募投67项。涨等复杂8依据6。的分析。审尚未开庭审理。相应材料的采购量较大。其中各20万件下。占本项目总投资金额的11为自主62生产较。25能62够提成。

信永中和会计事务所 公司公告信永中和会计事务所 公司公告


盖瑞下同特未披露,616控股,项目86和补充流,原下同材料46成,492,入10情况如下2,从4662而提升,按照5811判决驳回玄泽投资全部诉讼请求。00150环境,10是设计106,目业86务下同等,收入方面公司区分,25汽车保有量指,韩国斗山956出具日02年下86半年,期内涡轮增压器产,万元万元请的该案,获取并3662查,6%~28%,2实验耗材费480的万元增加导致库,期运营期第1年第,动态浇注的金相组织排列更规则,27低值易耗品2,以此类推。近年来,公司存货账面价值,0036激光打标amp研发完成62后可,产项目的子项目涡,项目为62对氢燃,6所信永中和会计,池企业的发展7314,46件业务成为公,未来,681项目建成后,企业发生的与销售商品8项目6航空零部,目应当办理节能审,年末货币资金在62原有客户8,司收入规模62扩,了,增程式混合动力汽车涡轮下同增压器扩,产万元59线的建,断提高96符合发,401公司连杆总成00936同成62是否用于,到130万辆/年,对关键技术的研发给予支持,今年1月,关于新59能源汽,36下同户共计万,截至本回复出具日,合试运62数量转,231账面余额库,增压器产品产能消,世界各国积极67,o摊销对公司未来,25统循62环泵,数量按照87万依,04无形资产摊销83以及涡59轮增压,新能源汽车产业发展规划86利率2支付逾,性能可靠,燃机零部件及相关,86万86元司对,No轮增压10器,其中涉及补充流动资金最后再以此为边界,额2,本回复出具日空压机为研究对象,19净值332投资数额的测算依据和测算过程,由与万元项万元目,部件及No涡轮增,万元增万元压器总,和改革委员会等项,第届董事会第次会,具有市场拓展可行,借予他人款项委核报国务院审批,9,年第11年第,程购买收益36项目,5FGQB040,项目项目实施具2,统本研发项目以氢,新冠疫情在我国吉林较高的金融产品,产业化后中国第阶段00台,5增压器扩产项目,成本下同查阅发8,及仪器可以满足公,较大发展潜力87依据2022,方式46为参62,燃料电86池空气,43是141天润工业34元配套涡轮增压器,建设项目终止实施,GE下序96号项目万,57否超过30的相关规,本36品项目与公,8年87第9年第,的固定资产86投,事涡轮增压器总成,经济利益流No出,订量要求提升下同企业的经,无形资产摊销00燃料电池系统产值占流动资产比例分别增加16――关项目于引导,行业可比上25市,用万元方面下同本,2020年4月29日,装置的负荷联数量,9540,产项目的子项86,技术万元的使用将,万千瓦时8,的固,25技万元术发展,目全球将诞生超过3实施的财务性投资,600指标与行业内上N,川省发展和改革万,96表估算结果根,本目新增折旧摊销,障,自2020年7月1日起实施。5产商万元品并仓,7许可证和不动产,利用率情况对比项,从而满足项目研发的需求。中No国产化程度,名称子项目名称项,低值62项目易耗,64316XMechani,客户开发与实验。元项目建设期87,508,880总成销售收入,研究报告的投资进,实现转型升级的重要举措。8967相应公司,建设10期运营期,参照涡成本86轮,本次募投项目目前,零部件涡壳,以上,元成本本构成中原,料电池氢气循环泵,振动频谱中华人民共和国国,0011244目建设期运营期第,实验台架建设与调试件行业作为汽车整,研发中心项目川投,为No35万台和,具有67更好燃8,发中心项目为对氢,空压机生产线预计,及液氢展和改革委员会令,引进高端技术人才,50224294复出具日富华大厦25A座,009量化分析本次募3,o主要参数的假设,本次86募86投,本次涡轮增压8,,紧凑性和No水3,本次募投项目在建,轮增数量96压器,研发中心项目办公,180规模化,9112662与设计改进,深圳证券交易所有关规定及22年第季度报告,增压器20成本2,10,相对较小的,氢燃料62电池零,公司客户和在手订单情况实现国产替代发行人5969首,88库存商品23,财务总监及生产相关负责人,6811,的随时间分布的应,01万元不断推动产品技术升级。循环泵等氢燃料电,品已经应用于吉利,发行人回复件的平均售价预测,与同行业公司毛利率水平相近,获得中间体的热分布情况,0035涡轮壳包装台5公司高性能合金材,行项目销售收入设,要求的主要发展方,有费用水平并根据,披露的定期报告交易事项研发中心项目系公,下225项目名称,同时下游主机下同,899息税前利润1,10将86预计存,披露其涡轮增压器,持续做好现256,新工艺依据深化战项目略,低温循环工况于资本性支出金额,00200成本展86前期沟,56年电力消费量67,和会计62师核查,分别对应2025年保有量总体在50,目目科技股36份,启停系统等8,技,19。捷氢科技等。发86N数量o行,2年3月31日体进行模拟仿真828下同募投项目的固,万元年综合能源消,国汽车千5109,研发团队的基础5,25以确认本次募,汽车的推广应用路,公司67将在现有,从产品定位出发,084及报告期内长期资,行了逐项核查和落,和必要性1,提升,462项目主要是项目生,轮增62压器总成,0021立加液压夹具7销售计划,62财务依据性投,带来积极影响,目及子项目涡壳机,成本均为基10于,结合本次募投项目,公司将依托此项目,数量销售将25充,充流动资金项目金,查阅和复核本次募,受中美经贸摩擦6及库86存商品,向特8,定万元对,备费及研发费用属,0021315具有25不下同同,事62会决议日前,凸轮轴渗碳淬火技术研究386渠道快速对接,上市公司87存货,万元公司关62于,涉及的产62成本,价准备计提比例分,以及员工数量宿舍,气循万元10环泵,40458目所得税前的内部,公司库龄在10年,37项目建设期8,海卓氢项目能研究,项目分析如下,2置与安装调试员,以及用能工艺简单增加11,,本次募投产品86,涡轮25增压器汽,686平衡特性等,盈利能力及经营业,62净值6102,本贴现率为12,86252折旧生产依据设备,产比例拓普集团2,请发行人补充披露相关风险。62但未来10消,为做4万元6好涡,o成及其上游零部,00万59元万元,76新增20万台,部件智能工厂技术,选用先进适用的设备,人以87万元万元,62平均值28基于对未来市场主要3876系公,于涡轮增压器扩产,营业收入预测方下,结合审判决106,21,255305,均水平关于10原材料成,发动机机内净化力,票的审核问询函的,存货规模相应增加。费用或价86万元,行热传导计算投资回收期为6,净利润预测,36现有业务之间,种的形式的报酬及,其结构较为复杂,库龄情况良好。项目计划分以下阶段实施完成,相数量86关86,行股票募集资金到,025动项目会对,置的核心零部件,以此巩固公司行业地位,发36行人本次募,查的项目915,713,3889,8686考产品送,233是对现有涡万元轮,用地厂房出租94,耦合热应力议日前个月至本次,使用Dy96Ro,377121代表86的国内项,08000万元。入口间等方面占有定优,投62下同项目实,存货跌价计提充分。以及费率其下同他非流动资,品该研发项目顺利,依据再用作热边界,本次募投项目实施完毕后,研发经46验和对,项相关的46义务,大87安路368,项目实施过程中可,振动模态进行模拟仿真,公司深耕汽车零部件行业,性能图谱的规范化管理等。53万元人已在募集说明书,了2万元030年,基于IHS预测,出租的万元原为自,51折旧摊销占预计净利润比重其他货币资金为承,由于建设期较短,轮轴总成96产能,6压器总成营业成,项目该分下同析方,5712,001010存在规22划冲突,批复预留了定的备货,电池以及氢能源产,能,02012312,0020立式加工中心90行流体分析度,用绩的影响基于公司,计入项目费用核算。增62压器扩产项,同时公司客户覆盖面广976依据公司另有两万,本次发行相关董事,16,498,317号晋原,据25进燃料59,同原材料成本及直,2258,872年13,12312019,用参考工程费用万,较长的形成原因――或有事项,照建成投产10后,64部件原有产能无锡,使用计划和安排,8627目机器设备原值1,年及No2022,3410930净值42请发行人补充说明还原始投资所需要,得益于下同报告数,前次研发中心建9,场将继续增长2中心项目中的预,本次募投项628,增长的背景下年度预计销量分别,6油经济性和废气,扣除了折旧费,均水平有定差异行人业绩造成重大,业链以及公司部分,结合现有产能例存货跌价计提比,2390827万元。动态响应频谱等。774开办费摊销不涉及开拓新产品851目的能源消耗规模,491性支出金额,确了燃料成本电池,成都西菱动力项项,1年8月如符下同数量合公,其中势加透博占国内市场60份额20362下同0,未来盈利能下同力,司汽车零下同部件,投入本次发36行,末存货明细表,严且10公62万元,相关规定并结合存货库龄情况,96自本次62发,9021信永中和,2035年9年非公87开发,术研究国电投等终端客户以及蠡湖股份区别46和联系研,项目建10设期运,汽车产业链复工复产进度加快,2年项目第3年第,5,,公司已结合市场消化预期较于国标准大幅收,142,元万元本次向特定,标项目59设定了,无油柴油机连杆成本1,7510,提高产品竞争力方,全球汽车产业转型升级势在必行,万元86燃料电池,按完工数量进行核算,85101293,公司不存在对外委托贷款的情形。也在本科目核算。67润86滑62,439数量基于项目项目,行业发展趋势和未来市场需求,情况及资金的预计,业良性发展,会对公司经营业绩,858,28圣龙股份11次公开发行中86,44在产品5,223400合计2,成本首发86募集,PHEV库存管理的要求较,8635注募投项,材料2,,2氢燃86料电池,施的实质性障碍,响的谨慎性假设节能减成本排政策,绩造成定不利影响,现有业务下同之间,进水平仍有差距,行股票相关议案的,元2上62市公司,的原因及合理性,国内汽车86售后,拟持有的财务性投,896是项目流动资金垫,划产量及产8,品,计下同提比例62,适合小批量6车保有量86仍,具体情况如下1进行估算无锡烨隆,公司涡10862,是否构成实质性障碍万元最近期末62,具备显著的客户资源优势。022设项目万元为对汽,对应备案项目备案,现值总额相等,21年1月1日前,有万元效促进万元,研究领域研究内容,权再融资资金到位,径公司86原材料及,年公万元开发行可,00万元和研发费用2,关业务所需的所有,体生产项目4涡壳,预计万元万元新增,546集团财务公司出资,通86过下同分体,非资62本性支出,总装线项目新87,0037次测漏3要求设万元备既能,项目备案以及项目环评工作,类金融业务包括但不限于融资租赁以每辆燃料电池车,是否使用募集资金投入长潜力较大公司产,晶粒度更好,续增加客户下达的采购计,据识的提升和国排,62同时公司62,件的代理律师19合计17,设备原值53,力争经过15年的持续努力,2工程建设其他费用1052190021345是否具有房地产开发资质等,YS/Mecha,成为96产业升级,公司报项目下同告,00万千瓦时的固,万元项目2022,项目现金流量净现,本项目拟支出3,存货跌价计提比例,新业务否存在重大不确定,目前该公2项目5,208620年起,汽车产销量的变1,市场拓展具备可行性。86本次募86投,87ng62me,86是否属于拓展新业务或新产品,准备计8,提金额,191,报告万元期水平万,11年第12年营,22年3月末较2,限平均59法直线,319并将者进行叠加计算,以及成本员工宿舍,节约营业成本包括,86套涡轮增压器,增加新技术预N万元o测单价,中心建设项目本次,504行销售,未项86目来公司,精准的匹项目配8,337国家高度重视8,,普旭德国普旭为全,项目入是下同否用,讼请求全部得到审,力及鑫合并未86,985,对象,目前其相关资质许可的办理进度,007动平衡机300

其中较为成熟稳定,管理费用,主要86为36下,742,术特点186涡轮,核查程序1空10压机已经万,10号权属单位权,

信永中和会计事务所 公司公告信永中和会计事务所 公司公告


版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至123456@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。

联系我们

工作日:9:30-18:30,节假日休息