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下属公司内部管理情况专项审计调查(审计调查了解记录范例)

为推动省属医院改进内部审计工作内部管理,提升内审专项工作公司质量效果,着力发挥内调查部审计服务医院完善内部了解治理、加快改革、实现高质量发展等方面的基础性记录监督作用,推动医疗惠民政策落地落实,近日,审计了解厅会同省卫健委、省中医情况药管理局联合开展省属医院内部审计工作专项调范例研。


本次调研主情况要采取现场调研和调查自查相结合方式进行。现场调研主要采取范例座谈听取情况下属、查审计阅档案资料和其他有关工作资料等方式。调研于10月下旬开始,预计1下属2月中旬结束。调研结束专项后,将形成专项调研报告审计,并针对调研发现的问题推动主管部门出台加强省属医院内部审计工作的指导意见内部管理,督促医院加强调研发现问题的整改,修订完善相关制记录度规范,提升医疗行业系公司统内部审计质量。


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