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公司专项审计财务部门意见(关于进一步做好全省内部审计工作的指导意见)

近年来,审计整改是被审计单位根据审计指导机关依法审计,对审计其存在的违法违规问题进行纠正和改进的财务部过程关于。审计机的关通过审计整改来促进被审计单位完善制度、规范管理,提进一步高财审计工作政资金专项部门使用效果。如何推进审计整改财务落实,是审计机关提高审计质量的关键。


(一)严格执行审计整改网上挂销号制度公司。加强对意见省市全省县审计整改相关文件的学意见习,领会文件精神要点,对审计发现的需要整改问题全部进入审计管理系关于统进审计行网上挂销号,整改一项销号一项内部,动态对被审计部门单位的整改工作情况进行跟踪检查。

财务

(二指导)坚持“边审计、边整改”的原则财务部。进一步规范依法行政工作,确保审计查出的问题得审计工作到有效整改,对的一些简单的、易于改正的问做好题,在审计过程及时督促专项整改。


(四)强化与县纪委(监委)的协作配合,内部将审计报告送达给被审计单位的做好同时,抄送给县纪委在被公司审计单位的派驻纪检组,由派驻纪检组帮全省忙进一步督促被审计单位整改。


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