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税收完税证明表格式作废(税收完税证明文书式和表格式)

‍大家知道什么是“异常凭证”吗?

走逃(失联)企业存续经营期间发生下列情形之一的,所对应属期开具的增值税专用发票列入异常增值税扣税凭证范围。


1. 商贸企业购进、销售货物名称严重背离的;生产企业无实际生产加工能力且无委托加工,或生产能耗与销售情况严重不符,或购进货物并不能直接生产其销售的货物且无委托加工的。


2. 直接走逃失踪不纳税申报,或虽然申报但通过填列增值税纳税申报表相关栏次,规避税务机关审核比对,进行虚假申报的。



企业拿到“异常凭证”该怎么办?很多企业都用这三招!

第一招:业务真实是前提


1. 尽量通过银行对公账户将货款拨到交易对方的银行账户内,并留存银行转账回单。如果对方提供的银行账户与发票上注明的信息不符,应当引起警惕,暂缓付款。


2. 尽量通过快递公司或物流公司运输货物,并取得正式的物流托运单或者快递单,以便作为货物流环节的第三方证明材料。如无法取得正规运输凭证,需保留完整且清晰的货物运输过程中交接环节凭证,如提货单或验货单等等,并严格要求交货双方签字盖章。


3. 仔细对比发票信息,尤其对新供货企业或临时供货企业,更应仔细比对发票上的信息。



第二招:加强供应商评级管理


在交易前通过对交易对方的税务登记信息、经营规模、企业资质等相关情况进行了解,可以要求供货企业提供有关的证明材料,必要时到供应商实地考察,是否具备生产经营能力。同时,为了规避发票风险,在合同签订时候也应该对发票的开寄送等要求和权责给予明确。


另外,我们可以通过一些官方或大型平台的公开数据查询企业的信用情况。



1.可以到主管税务机关的门户网站查询纳税人的信用等级、对外公开的纳税黑名单、发票真伪及流向查询等信息。


2.可以到大型平台的公开数据查询企业的信用情况,比如成立时间,企业违规记录等信息。


3.可以在《国家企业信用信息公示系统》,查询企业是否存在异常经营信息。



第三招:健全报账打款的财务管理内控系统


防范“异常凭证”的关键点,还是要企业的财务部门建立好完善的财务管理内控系统。为了保障公司的利益,企业会计等人员也应对业务员做好基本的背景调查,同时严格按照流程审核报账打款。


开具的增值税专用发票被列入异常增值税扣税凭证范围后还有方法可以抵扣,但是你知道吗?这4种发票一旦开具,就无法作废!



1. 电子发票发生错误

发生退货、电子发票开具有误等情况,开票人应通过开具红字发票进行冲减,电子发票开具红字发票,需要与对应的物流、资金流信息一致。


因为增值税电子发票具有可复制性,无法回收的特点,所以增值税电子发票一旦开具暂不能作废。开具后如发生开票有误、销货退回或销售折让等情形时,应开具红字增值税电子发票,无需退回增值税电子发票。



2. 机动车销售统一发票发生错误

开具纸质机动车销售统一发票后,如发生销货退回或开具有误的,销售方应开具红字发票,红字发票内容应与原蓝字发票一一对应,并应当收回消费者所持有的纸质机动车销售统一发票。机动车销售统一发票不支持作废。


如消费者已办理车辆购置税纳税申报的,不需退回报税联;如消费者已办理机动车注册登记的,不需退回注册登记联;如消费者为增值税一般纳税人且已抵扣增值税的,不需退回抵扣联。但销售方应分别留存《车辆购置税完税证明》、《机动车登记证书》、已抵扣证明(综合服务平台已勾选抵扣截图)等有效证明备查。



3. 成品油专用发票发生错误

根据《关于成品油消费税征收管理有关问题的公告》规定,所有成品油发票均须通过增值税发票管理新系统中成品油发票开具模块开具,开具成品油发票时,应遵守以下规则:开具成品油专用发票后,发生销货退回、开票有误以及销售折让等情形的,应按规定开具红字成品油专用发票。所以成品油发票开具有误,应按规定开具红字成品油专用发票



4. 已认证的专票发生错误

根据《关于红字增值税发票开具有关问题的公告》规定,增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件,或者因销货部分退回及发生销售折让,需要开具红字专用发票。



根据《增值税专用发票使用规定》:同时具有下列情形的,为本规定所称作废条件:

1. 收到退回的发票联、抵扣联时间未超过销售方开票当月;


2. 销售方未抄税并且未记账;


3. 购买方未认证或者认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”。



一图说清楚企业哪些票可以抵扣


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