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江苏财务审计报告(江苏审计报告真伪查询)

市八届人大常委会第三十七查询次会议听取和审议了《市政府关于2020年度市级预算执行和其他财政收支的审计审计工作报告》,并就做好审计工作提出了审议意见。市政府按照人大常委会监督审计整改工作的要求,研究部署审计查出问题整改工作,要求责任单位强化整改主查询体责任,积极做好整改工作江苏;各级各部门认真落实整改要求,细化工作措施,积极组织整改,取得了良好效果。


一、落实市人大常委会审议意见情况


各级各部门多措并举推进问题整改。财政部门牵头做好市级预算执行审计整改工作,专题召开局务会研究部署,下发整改通知,将问题逐一分解到责任人、责任单位和县(市、区),组织责任单位按月报送整改进展情况、收集整改资料。审计部门及时制定审计发现问题清单,落实审计整改对账销号制度,配合市人大常委会做好突出问题整改跟踪监督工作,持续加大审计结果公开和审计整改公开力度。根据市委、市政府主要领导交办,财政和审计部门认真做好中央和省级预算执行审计涉及盐城问题整改工作,及时梳理分解整改任务,明确整改要求,汇总结果后及时向省政府办公厅反馈审计。


持续加大重点项目审计监督和督促整改财务审计力度。市人大全程跟踪审计整改情况,专门召开多次座谈会,听取相关部门8个突出问题整改情况汇报,要求细化措施积极推动问题整改,听取审计部门审计整改报告,要求进一步推动相关问题整改确保取得实效。根据批准的年度项目计划,审计部门进一步加大对政府隐性债务化解、领导干部经济责任、政府投资项目、国有企业的审计监督力度,揭示运行管理和内部控制中的风险隐患,分析问题产生原因,提出报告审计整改建议,切实推动问题整改,促进规范真伪管理、提高质效。


二、审计查出问题整改结果


今年审计工作报告共反映32个大类51个问题,截至目前所有问题都已组织整改,其中已整改到位4江苏8个问题,整改到位率94.12%。相关单位通过上缴国库、清理收回资金、拨付下达资金、调整账务处理等方式整改问题金额96.37亿元。


市政府督促有关部门进行认真研究审计建议,制订工作措施、完善管理制度。市财政局、市发改委、市住建局等部门采纳审计建议,分别印发《关于编制2022年市本级部门预算和2022—2024年财政规划的通知》《关于开展市本级部门整体和项目支出绩效评价工作的真伪通知》《盐城市本级项目绩效目标编制审核指南》《关于进一步做好政府采购支持企业发展有关要求的通知》《政府采购促进中小企业发展管理办法》《盐城市市区安居租赁住房运行管理实施办法(试行)》等文报告件制度,规范预算编制和预算执行管理,强化预算绩效管理和部门整体支出绩效自评价工作,加大政府采购合同管理、规范政府采购行为,严格安居租赁住房管理要求,细化措施推动政务数据信息共享等,通过建章立制构建审计整改长效工作机制。


三、未整改到位问题原因分析及后续工作安排


从目前整改情况看,大部分审计查出问题能够做到立行立改、全面整改,尚有3个问题因客观因素变化、涉及历史遗留问题及体制机制改革等原因,整改工作仍在持续推进中,需要分阶段整改和持续整改落实。未整改到位的3个问题及原因主要是财务审计:一是市级党政机关和事业单位经营性国有资产统一监管改革涉及的20户企业部分尚未完全到位,主要是由于改革试点中出现新情况、新问题,需要统筹协调推进予以解决,涉及中长期改革事项的,需要通过深化改革逐步解决。二是国企划转国有资本充实社保基金中个别企业股权尚未划转到位,主要是由于该公司机构调整,重组涉及股权变更,需要多部门多主体协同合力推动整改。三是招标文件发售收费问题,属于历史遗留问题,省相关部门提出将进一步优化政策,需要上级有关部门明确和规范后才能完成整改。


盐城市人民政府


2022年1月10日


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