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增值税发票冲红科目(增值税普通发票部分冲红可以吗)

开具红字发票虽然不是太经常的事,但是总会遇上。作为会计怎么能不会呢?今天科目君给大家介绍最详细的红字发票开具流程!


一、金税盘


发票管理-红字发票信息表


1、红字增值税专用发票信息表填开-红字增值税专用发票信息表填开-信息填写无误后打印,具体方法如下:


提示:如果是使用营改增后的新版本开票软件,需要先添加商品编码再填开信息表



点击红字增值税专用发票信息表填开,进入红字发票信息表信息选择界面:


注意:购方申请有两种情况:当选择已抵扣时,只要选择发票种类后,不需要填写对应蓝字发票代码和发票号码,点“确定”进入填开界面。当选择未抵扣时,应根据实际情况选择对应的具体未抵扣原因后,选择发票种类,并填写对应蓝字发票代码和号码,点“确定”进入填开界面。


销售方按照实际情况选择申请理由。



2、红字增值税专用发票信息表查询导出,选中开具的红字发票信息表,点击上传并生成信息表编号。



3、进入专用发票填开界面,点击“红字”,选择“直接开具”,将信息表编号直接输入后点“确定”,核实信息无误后方可打印。


二、税控盘


增值税专票红字信息表填开


点击:【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表填开】


有两种情况:


情况一:发票有认证记录,需要购货方开具红字信息表:


1、选择购买方申请


2、核实蓝字发票是否已抵扣,如蓝字发票已抵扣,需选择“已抵扣”,直接下一步,如蓝字发票未抵扣,需选择“未抵扣”,输入蓝子发票代码和号码,点击下一步


3、按照原蓝字发票票面进行信息填写,点击保存,上传


情况二:发票没有认证记录,需要销售方开具红字信息表:


1、选择销售方申请


2、输入蓝字发票代码和号码,点击下一步


3、确认信息与蓝字发票一致,点击保存,上传


增值税专票红字信息表审核下载


1、点击【发票管理】-【红字发票管理】-【增值税专票红字信息表审核下载】


2、选择下载保存路径,如选择为桌面,点击下载,桌面会生成一个16位数字命名的红字信息表


负数发票开具


点击【发票管理】-【发票填开管理】-【增值税专用发票填开】:


有两种开具方式:


1、手工开具,点击“负数”-“手工开具”输入信息表编号,点击下一步,输入原蓝字发票代码、号码,点击下一步,确定,核实无误点击保存,打印


2、导入开具,点击“负数”-“导入开具”,选择已审核下载的红字信息表,点击确认,核实无误,点击保存,打印。


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