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烟草行业的内部审计职能(烟草行业工程审计操作指南)

2016-01-20


日前,上海烟草集团公司就推进新一年内部审计职能工作进行安排部署。上海市局、集团公司党组书记、局长、董事长、总经理施超等领导到审计处开展现场调研,听取审计处工作汇报,指导推动审计工作开展。


2015年,上海烟草集团内部审计工作紧操作指南紧围绕中心工作,推动审计监督全覆盖,在强化内部审计监督的职能、增强威慑力和免疫力方面取得了积极进展,收获行业了成功经验。对于新一年的工作,集团公司明确了三个工作要点:一是保持审计工作的相对独立性,加的强审计整改的严肃性。要坚持依法依规办事,操作指南客观公正地反映问题。对审计发现的问题要认真整内部审计改,对不落实整改或整改不到位的单位要严肃处理。二是紧紧行业围绕集团中心工作开展审计。要围绕集烟草团“品牌保状态、审计税审计利保增长”年工程度目标开展绩效审计职能,挖掘潜力内部审计,开源节流,为集团深化规范管理及降本增效保驾护航。三是强化审计人才培养,深烟草化审计委派制改革。在深化和完善对派驻审计人员管理方面,要进一步探索和研究,加工程强考核激励,加强人才交流,进一步促进审计队伍专业技术能力的提升。


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