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公司专项审计进展工作简报(开展项目审计工作简报)

齐河农商银行持续推进审计监督的亮点工作,扎实提高审计工作质效,为促进全行持续稳健发展保驾护航。


精准制定审计实施细则。公司为进一步提高畅通部门联动效能,提升审计质量和追责效率,齐河农商银行通过对审计审计发现问题的深入剖析和责任追究情况的逐项梳理,研究制定了《齐河农商银行审计检查流程及责任追究进展实开展施细则》,细则对审计立项到责任追究整个流程定岗定责定时限,明确了各工作环节的具体责任人及处理时限,为审计工作的高质高效开展奠定了坚实基础。


组织召开审计联席会。为畅通审计流程、提高审计质效、强化审计成专项果运用,齐河农商银行自2020年起启动联席会议制度。会议采取座谈形式,各条线班子成员、信贷、财公司务、业务、审计、纪检、工作简报合规等部门经理工作简报及骨干人员参加,通过复盘上审计季度各项检查中发现的典型、普遍型、屡查屡犯型问题,深入分析问题成因,研究制定整改及预防措施;同时对责进展任追究情况及追究流程进行讨论、梳理,进一步提高专项责任追究的规范化、流程化和精准化。2020年召开联席会议3次,2021年召开4次。

开展

全面优化审计成果运用。与各业务条线部门合作,将强化问题整改纳入协同监督范畴,通过项目归口管理和联动监督,有效发挥各部门专业优势,项目形成监督合力。同时针对审计中发现的违规问题,及时向条线部门提出专项《审计建议书》,以“审计之眼”看经营、看管理,督促全行改进流程、完善机制。2021年以来,已累计下发给各条线审计建议书50余次。 (黄永秀 徐敏)


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