立信会计师事务所(特殊普通出具合伙)(以下简称“立信会计师事务所”)对河南银鸽实业投资股份有限公司(以下简称“公司”、“银鸽投资”)2019年度财务报告内部控制的有效性进行了审计,出具了否定意见的内控审计报告,公司董事会对涉及事项进行了专项说明,监事会发表意见如下:
1、模板监事会认为模板《董事会关于会计报告师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明否定》客观出具、真条件实,符合实际情况。监事会同意董报告事会的上述说明及意见。
2、监事会将认真履行职责审计,对董事会及意见管理层的履职情况进行监督,结合公条件司实意见际情况,进一步规范公司运作,切实维护上市公司审计及全体股东的利益。
否定河南银鸽实业投资股份有限公司监事会的
2020年4月27的日
签字:胡志芳 杨向阳 陈应楼
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