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财政财务收支审计报告的回复(向财政局申请结算审计的报告)

通许县住建局2020年度预算执行及回复其他财政财务收支情况审计结果公告


根据《中华人民共和国审计法》的规定,通许县审计局派出审计组,2021年3月22日至2021年5月30日对通许县住房和城乡建设局(以下简称“县住建局”)2020年度预算执行及其他财政财务收支情况进行了送达审计。现将结算审计结果公告如下:


一、被审计单位基本情况


(一)基本情况


通许县住建局位于咸平大道西段,负责通许县住房保障、棚户区改造,监督管理房地产市场、建筑市场,负责房屋建筑质量安全监管、建设工程消防设计审查验收,指财政局回复导通许县城市审计建设报告、村镇建设、农村住房建设、小城镇建设等工作。下辖通许县城镇建设管理所、通许县房地产管理所结算等二级机构。


(二)2020年预算执行情况


县住建局2020年初一般公共的预算为2795.54万元,追加预算734799万元,当年下达指标2328万元,2020年预算向合计12471.53万元,预算支出4762.91万元。


二、审计评价


审计结果表明,该单位提供的会计资料能基本真实地反映2020年财政财务收支情况,会计核算基向本符合有关财政财务法律、法规的规定,内部控制制度基本健全、执行基财政本有的效。


三、审计发现的主要问题


此次预算执行情况审计发现县住建局及二级机构存在预算不细化、预算编制不科学、决算报表内容不真实、部申请分预算执行不到位、财政局不符财政合条件人员享受审计廉租补贴和分配廉租财务收支财务收支房、超限额现金结算、应记未记固定资产等问题。


四、审计处理及整改情况


对此次审计发现的问题,通许县审计局已依法出具了审计报告。


县住建局报告对审计发现的问题高度重视,积极进行整改。具体整改申请情况由其自行向社会公告。


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