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公司内审稽查工作规程(财务部内部稽查审核制度)

为加强财政财务管理工作,提高财务审计的质量和效益,促进财务人员业务水平的提高,丹阳市访仙财政所三步走开展季度财务审计工作。


一是组织开展季度内审工作。访仙财政所以交叉互审的方式对各类账目进行了集中财务内审和全面梳理,本着“自查自纠、预防为主”的原则,编制内审稽查记录表,将发现的问题及时反馈给被稽核人员,形成书面材料,为整改落实提供依据,并督促及时整改到位。


二是积极参与镇区跨片互审工作。访仙财政所与皇塘、导墅、开发区财政分局进行了跨片互审,此次互审主要审查4-8月份总会计、单位及部门会计的凭证和报表,着重核查之前片审反馈的问题重点和整改意见实施情况,积极进行业务交流,对互审中发现的好的做法和经验予以推广。


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