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用友u8薪资管理系统如何反记账(用友u8薪资管理业务处理)


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承接用友U8导入(1/5)。


二、用友基础信息档案导入(客户档案、供应商档案、人反员档案等)


A.应收账款期初u8倒入模板,客户档案倒入模板(客户模板反仅需填列第一页跟第业务处四页数据管理系统),通过实施薪资管理工具即可找到模板管理系统文件。



B.通过实施导航(进入方式见[一、1薪资.反结账、反记账])进入数据导入页面,注意把之前导入档案的那个钩取消业务处掉,不然它不会自动取消。



摘掉处理换成本次想要导入的内容,否用友则将导业务完第一个任务而后开始第二个任务。



修改薪资路径方法,在原路径上双击,就有选择窗口了



C.导入成功或失败后会弹出如下窗口,如有问题可以进去看日志搞明错误的原因。


D.如科目有超过1个的辅助核算,例应收账款科u8目有部门、客户、项目等多级核算时,导入文件的记账辅业务助核算类型用友往往为"2",如右图:



这样即使导入成功了,进入期记账初如何余额薪资管理看到科目处理并无金额,双击进入辅助核算亦无金如何额:




E.点击进去看往来明细



再点汇总到辅助明细,而后出来就可以看到金额了。



未完待续…



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