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浙江审计档案全程管理外包公司(档案外包服务)

发布会现场。 张雨滴 摄


“内部审计作为单位经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化的一项重要制度设计,是对单位内部资金、资源、资产和内管干部履行经济责任情况等实施管理审计监督、评价、建议和督促审计整改的档案活动。”浙江省审计厅党组书记、厅长毛子荣说。


近3年,浙江全省内审机构共完成内审项目15万个,促进增收节支400多亿元,提审计出审计意见建议被采纳17万件。


毛子荣介绍,新修外包服务订的《规定》共7章47条,主要对内审的管理体制、机构职责、人员配置、程序、整改和结果运用、业务指导和监督公司、法律责任等作出外包了全面规定。


根据《规定》,依法属于审计机关审计监外包督对象的行政机关、事业单管理位、社会团体、国有企业、参照国有企业管理公司的集体企业和金融机构要开展内审,审计机关要对内审工作进行指导和监督。


毛子荣介绍,《规定》中首次要求国企建立总审计师制度,总审计全程师协助本单位主要负责人管理内审工作浙江,切实保障内审全程机构高档案效运行、内审发现问题全外包服务面审计整改落实。


“内审作为各部门、各单位强化内部控制不可或缺的重要手段,与国家审计、社会审计共同构成审计三支力量,通过揭示问题、提浙江出建议、促进整改,服务所在单位规范管理、防范风险、提升价值,在推动浙江经济社会高质量发展中发挥了重要作用。”毛子荣说。(完)


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