财务审计整改报告(8542字)
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财务审计整改报说明告1
此处仅新展示提纲。
现将整改情况汇报如下:
一、加强领导,明确整改工作责任。
二、强化措施,抓好整改。
1、针对财务审计欠缴社会保险基金的问题,
一是县地税局建立了欠费单位信息档)案和欠费登记台帐,逐户了解欠缴企业经营状况
二是督促欠缴企业拟定了清欠计划,并跟踪督促清缴,
三是实审计行了养老、失业、医疗、工伤四项社保基金的统查统算制度,
四是加大政策宣传力度,
2.针对行政事业单位未按规定比例说明核征养老保险没有基金的问题,
新公司3.针对“两金”未全额情况缴入财政专户的问题,财务审计
4、针对社保存量资金保值增值的事项,
5、针对县民政局(将公益金支情况出报告赞助费4500元的问题,
6、针对低保对象管理方面出现的情况,
7、对县残联未足未做额收缴残疾人就业保障金的问题,
三、规范资报告金运行,建立长效机制。
一是坚持社保资金“收得齐、管得住、用得好”的工作总要求,
二是把解决民生问题列入县政府没有的重要新公司议事日程,
三是严格执行社会保障资金管理制度和规的定,
财务审计整改报告2
为认真贯彻全国公.安审计工作会议精神以及支队“审计整改年”活动要求,切实加强对审计查出问题的整改工作,进一步加大审计整改力度,我大的队自3月开展“审计整改年”活动以来。取得了一定的工作实效,基本达新到了预期的目标。现将我大队“审计整改年”活动自查自评情况总结审计如下:
一、公司“审计整改年”活动中所公司取得的成绩
在支队.党.委和财务主管部门的领导下,在大队全未做体官兵的倾力配合下,审计整改工作取得了长足的发展),具体表现在以下三个方面:
(一)审计整改观念全面更新。
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