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增值税所属税期填写错误怎么调整(增值税附表四填写错误如何更改)



增值税申报系统


问题一:本月无核定信息,不能填写报表



解决方法:点击首页,修改所属日期至上月,检查上月是否已经点击"完税",如未"完税",直接点击"完税"按钮即可。


问题二:销项发票导入后,计税方式一般计税和简易征收混了。



最近很多会计问到:为什么我开发票是一般计税的,导入系统里就变成简易征收了?


解决方法:在"销项发票管理"界面点击"更多功能"-"批量修改货物类型",选择好正确的货物类型即可。


问题三:不开票收入怎么录入



未开发票:与客户之间发生了交易,客户说"不需要发票",或是发票延迟开出。税额需先申报给国税局。


解决方法:录入方式:点击"销项发票管理"——"新增"——"发票类"——"未开具发票",录入数据即可。


问题四:发现一键导入的进项税额不正确怎么办?



解决方法: 首先登录"电子税务局"查询。我们本月扫描或者勾选的发票数量是盃正确。如果"电子税务局"数据是正确的话,直接下载认证结果导入如果"电子税务局"数据与"申报软件"-键导入的一致的话证明我们企业认证的发票有不通过的。


问题五:导入进项发票时相信有不少企业都遇到这个问题吧


为什么会出现这个呢?因我们向供应商购买商品的时候,供应商开给我们的税目与我们自己企业的税目不一致造成的。



解决方法:首先选择相应的票种,如"13%,6%,5%,然后点击左上方的"批量设置进项类型——"按税率或征收率归集的进项"选择相对应的税目进项匹配即可。


问题六:进项税额转出怎么做?



解决方法:以往的进项税额转出会在"进项发票采°集"的下拉菜单中。基于我们现在申报软件"一键申报的功能上线后,现在的进项税额转出直接填写在附表.(本期进项税额明细表)第二大栏,按照相应的项目填写即可。


问题七:一式窗对比失败



解决方法:抄税!抄税!抄税!再也不想多说了!



当我求你了!


2018年有关于增值税纳税申报2月1日起调整,望大家悉知。



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