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建筑业处置使用过的固定资产(膘耟珛嘐隅訧莉殏導頗數煦翹)

上次我和合伙人一起去一个客户那里谈业务,客户是做大型园林工程的,客户都是政府部门,谈到后来,项目虽然敲定,但是我压力很大啊!


首先建筑施工会计的核算和一般企业不太一样,有很多科目比如工程施工、工程结算、待转销项税等,以及完工百分比确认收入和成本,由于大型工程涉及时间一般来说比较长,对财务核算水平要求有点高。


如果大家对建筑会计感兴趣,不妨看看这146笔真账处理,看完能否给你带来一点好心情~


146笔真账处理

业务1、支付质量保证金


2021年7月1日,支付产业园办公楼工程质量保证金10000元,出纳以转账支票付讫,取得收据一张。





【账务处理】


借:其他应收款-中山市大伟工程监督有限公司 10000


贷:银行存款-工行深圳天朝大道支行 10000


业务2、支付工程投标费


2021年7月2日,支付产业园办公楼工程投标费4500元,出纳网银转账付讫。





【账务处理】


借:合同履约成本-工程施工-产业园办公楼项目-间接费用-投标费 4245.28


应交税费-应交增值税(进项税额) 254.72


贷:银行存款-工行深圳天朝大道支行 4500


业务3、购入活动板房


2021年7月5日,购入活动板房作为产业园工区办公室,价税合计6780元,出纳网银转账支付。





【账务处理】


借:临时设施-产业园办公楼项目 6000


应交税费-应交增值税(进项税额) 780


贷:银行存款-工行深圳天朝大道支行 6780


业务4、临时设施建设完毕


2021年7月7日,产业园临时设施:工区仓库、厨卫设施建设完毕。



【账务处理】


借:临时设施-产业园办公楼项目 22327.27


贷:在建工程-产业园办公楼临时设施 22327.27


业务5、报销材料费


2021年7月13日,收到产业园办公楼项目部交来报销单报销购入钢丝绳200米,金额980元,出纳现金付讫。





【账务处理】


借:周转材料-在库低值易耗品- 产业园办公楼 980


贷:库存现金 980


业务6、支付工程款


2021年7月26日,分包单位中山市朗通建筑安装工程有限公司开来产业园办公楼工程桩基础工程发票247727.28,结转原预付款197727.28元,余款50000元暂欠。



【账务处理】


借:合同履约成本-工程施工-产业园办公楼项目-专业分包成本 227272.73


应交税费-应交增值税(进项税额) 20454.55


贷:预付账款-中山市朗通建筑安装工程有限公司 197727.28


应付账款-中山市朗通建筑安装工程有限公司 50000


业务7、支付劳务费


2021年7月31日,收到产业园办公楼项目部交来付款申请单申请支付中山市弘勤劳务派遣有限公司劳务费50000元,出纳网银转账支付。





【账务处理】


借:合同履约成本-工程施工-产业园办公楼项目-劳务成本 47169.81


应交税费-应交增值税(进项税额) 2830.19


贷:银行存款-工行深圳天朝大道支行 50000


业务8、摊销低值易耗品


2021年7月31日,摊销产业园办公楼工程低值易耗品(分期摊销法)。



【账务处理】


借:合同履约成本-工程施工-产业园办公楼项目-间接费用-低值易耗品摊销 304.84


贷:周转材料-在用低值易耗品-产业园办公楼 304.84


业务9、摊销本期待摊费用


2021年7月31日,摊销本期报刊费、财产保险费及固定资产修理费。



【账务处理】


借:管理费用-待摊费用 17450


贷:预付账款-报刊费 1500


预付账款-财产保险费 15200


预付账款-固定资产修理费 750


业务10、结转机械作业费


2021年7月31日,结转机械作业费。



【账务处理】


借:合同履约成本-工程施工-产业园办公楼项目-机械使用费 32400.34


贷:机械作业-燃料及动力费 1239.32


机械作业-折旧及修理费 14067


机械作业-设备租赁费 17094.02


业务12、结转产业园办公楼项目成本


2021年7月31日,结转产业园办公楼项目成本(投入法)。本月累计已发生成本813152.11元(不含税),预计完成该合同尚需发生成本8753343.3元(不含税),履约进度8.5%,本月确认成本=9566495.41*8.5%=813152.11元




业务13、确认产业园办公楼合同收入


业务14、结算合同价款


业务15、收到工程款


业务16、预缴增值税


业务17、计提异地预缴附加税


业务18、银行划扣转账手续费


业务19、利息收入


业务20、结转本期未交增值税


业务21、计提附加税


业务22、计提本期印花税


业务23、结转本期损益



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