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一般纳税人转小规模后红冲(一般纳税人转小规模后红冲发票后怎么申报增值税)

部分红冲的,比如购买方取得专票勾选抵扣后,发生销售折让等行为,由购买方在其开票系统申请红字信息表(折让部分),然后销售方通过下载后开具部分红字发票。这样的部分开具红字是完全可以的。


但是请记住,千万不能这样开红字。


如果是购买方开信息表,选择未抵扣然后部分红冲,那这张发票剩余的部分能勾选抵扣吗?


不能。也就是说部分红冲的情况是这样的,先抵扣再部分红冲。


举例子说明:8月份销售的材料并开票给客户,但11月份发生客诉,但客户已经将8月份开具的发票抵扣了,这种情况就只能客户自己在系统申请红字发票,然后购买方可以部分申请红冲,也可以全部申请红冲,销售方根据红字发票信息表开具红字发票,再将开出来的红字发票抵扣联和记账联给购买方做进项转出的依据。


公司升为一般纳税人后,发现一张小规模时开具的发票错了,如果现在要红冲重新开具的话,税率是小规模的还是一般纳税人的?


税率是小规模公司的。


跨年发票的事:1、业务员12月出差费用,没来得及报销,在明年1月报销可以吗?2、还有外购的存货,如果发票也跨年了,这两种情况都可以入账在税前可以扣除吗?


1、理论上按权责发生制,实际上像这种费用,其实也是情理之中,我觉得问题不大哈


2、外购的存货如果已经结转了成本,计入了当年损益,发票需要在汇算清缴之前取得的。


一般纳税人可以红冲小规模期间开具的电子普票吗?怎么操作?会引起比对异常吗?


申报方面应该是会有异常的,一般要去大厅处理。








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