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康健税收优惠政策 2021年税收优惠政策有哪些

财税新政下-企业增值税政策解析与涉税风险应对




课程背景:


随着国家营业税改征增值税战略的全面实施,原营业税企业将全面转为缴纳增值税,由于增值税与营业税在税制设置、税务管理上具有重大差异,对于广大原缴纳营业税的企业来说面临着新的机遇和挑战。为使原营业税企业尽快适应增值税种管理要求,避免由于增值税实施后由于税务事项管理的不规范导致的税收风险,本次课程重点结合最新增值税政策,就纳税人身份认定、增值税计算与缴纳、优惠政策享受、增值税专用发票的开具及管理,增值税税务稽查方法及应对等进行了全面政策及业务梳理,以提高广大企业的税务事项管理能力,本课程也适合增值税操作不规范可能具有重大税收隐患的原缴纳增值税的企业。




课程收益:


l 洞悉增值税原理,深度把握增值税税种特点


l 掌握增值税纳税人身份认定要求,避免由于过早认定后带来的管理困局


l 掌握增值税出口退税政策,充分享受国家免抵退政策优惠,为企业顺利度过经济低谷提供税收政策支持


l 熟悉增值税优惠政策,降低企业税收成本


l 掌握增值税专用发票的管理规定,避免由于增值税专用发票管理不规范带来优惠政策的巨大风险


l 通过增值税经典稽查案例,了解税局如何突破税务案件,提高增值税稽查应对技能




课程时间:2天,6小时/天


课程对象:“营改增”企业财务高管、主办会计、哪些具体办税人员;其他企业分管财务副总、财务经理、办税人员


课程方式:讲师讲授、案例分析、实操演练、小组讨论、工具演示等多形式的互动,要求全员积极参与




课程大纲


第一讲 增值税原理


一、增值税计算要求


二、增值税销项税额确认


三、增值税进项税额扣除标准




第二讲 增值税纳税人税务登记管理


一、设立登记


二、变更登记


三、注销(迁移)登记




第三讲 增值税纳税人身份认定管理


一、增值税一般纳税人认定


二、出口退(免)税资格认定


三、增值税纳税人的变更与注销行政许可




第四讲 增值税申报管理


一、纳税申报基本要求


二、申报错误更正管理


三、重大涉税情况报告


四、财务资料报送要求


五、出口货物免抵退税申报




第五讲 增值税专用发票的管理


1、发票票种核准


2、增值税专用发票用票管理


3、增值税发票的代开


4、发票缴销管理


5、开具红字发票管理


6、增值税发票的真伪鉴定




第六讲 增值税优惠管理


一、增值税优惠政策介绍


二、增值税减免税管理




第七讲 增值税出口退税管理


一、增值税出口退税政策


二、增值税出口退税流程及注意事项




第七讲 增值税经典稽查案例解析


一、企业被作为税务稽查对象原因分析


二、如何避免被作为税务稽查选案对象


三、增值税稽查基本方法、手段与技巧


四、常见税务稽查处罚类型及其影响


五、面对增值税税务稽查的应对方案分析


六、实战分析某市经典税务稽查案件




第八讲 税务争议处理


一、税务法律救济(税务行政复议、听证、诉讼)


二、税务行政赔偿




课程要点总结


现场答疑解惑




财税新政下-企业增值税政策解析与涉税风险应对




课程背景:


随着国家营业税改征增值税战略的全面实施,原营业税企业将全面转为缴纳增值2021年税,由于增值税与营业税在税制设置、税务管理上具有重大差异,对于广大原缴纳营业税的企业来说面临着新的机遇和挑战。为使原营业税企业尽快适应增值税种管理要求,避免由于增值税实施后由于税务事项管理的不规范导致的税收风险,本次课程重点结合最新增值税政策,就纳税人身份认定、增值税计算与缴纳、优惠政策享受、增值税专用发票的开具及管理,增值税税务稽查方法及应对等进行了全面政策及业务梳理,以提高广大企业的税务事项管理能力,本课程也适合增值税操作不规范可能具有重大税收隐患的原缴纳增值税的企业。




课程收益:


l 洞悉增值税原理,深度把握增值税税种特点


l 掌握增值税纳税人身份认定要求,避免由于过早认定后带来的管理困局


l 掌握增值税出口有退税政策,充分享受国家免抵退政策优惠,为企业顺利度过经济低谷提供税收政策支持


l 熟悉增值税优惠政策,降低企业税收成本


l 掌握增值税专用发票的管理规定,避免由于增值税专用发票管理不规范带来的巨大风险


l 通过增值税经典稽查案例,了解税局如何突破税务案件,提高增值税稽查应对技能




课程时间:2天,6小时/天


课程对象:“营改增”企业财务高管、主办会计、具体办税人员;其他企业分管财务副总、财务经理、办税人员


课程方式:讲师讲授、案例分析、实操演练、小组讨论、工具演示等多形式的互动,要求全员积极参与




课程大纲


第一讲 增值税原理


一、增值税计算要求


二、康健增值税销项税额确认


三、增值税进项税额扣除标准




第二讲 增值税纳税人税务登记管理


一、设立登记


二、变更登记


三、注销(迁移)登记




第三讲 增税收值税纳税人身份认定管理


一、增值税一般纳税人认定


二、出口退(免)税资格认定


三、增值税纳税人的变更与注销行政许可




第四讲 增值税申报管理


一、纳税申报基本要求


二、申报错误更正管理


三、重大涉税情况报告


四、财务资料报送要求


五、出口货物免抵退税申报




第五讲 增值税专用发票的管理


1、发票票种核准


2、增值税专用发票用票管理


3、增值税发票的代开


4、发票缴销管理


5、开具红字发票管理


6、增值税发票的真伪鉴定




第六讲 增值税优惠管理


一、增值税优惠政策介绍


二、增值税减免税管理




第七讲 增值税出口退税管理


一、增值税出口退税政策


二、增值税出口退税流程及注意事项




第七讲 增值税经典稽查案例解析


一、企业被作为税务稽查对象原因分析


二、如何避免被作为税务稽查选案对象


三、增值税稽查基本方法、手段与技巧


四、常见税务稽查处罚类型及其影响


五、面对增值税税务稽查的应对方案分析


六、实战分析某市经典税务稽查案件




第八讲 税务争议处理


一、税务法律救济(税务行政复议、听证、诉讼)


二、税务行政赔偿




课程要点总结


现场答疑解惑


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