检查情况表明,被检查单专项位能够结合本单位公司中心工作,制定重点突出的审计项目计划,安昆明市排专人按照项目计划牵头报告组织实施审计项目审计,出具审计报告,对审昆明计发现的问题,能及时组织整改并上报审计整改情况。同时昆明,也有部分单位存在审计实施方案编制要素不齐全、审计工作底稿编写不规范、审计报告中提出的问题事实不报告公司清、定性和处理法规依据不充分审计、审计发现问题整改不到位等问题。针对检查发现的审计质量问题,检查组将与被检查单位进行反馈交流技术中心,提出相应改昆明市进意见,并要求被检查单位在内审专项机技术中心构、人员设置、制度建设、经费保障等方面进一步加强内部审计工作,积极推进内部审计规范化,不断提高审计效能,切实发挥好内部审计在组织治理及风险管理中的作用。