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事业单位费用报销单填写样本(事业单位费用报销流程及规范)

财务报销原始凭证标准清单参考案例


一、购买办公用品、耗材、配件等


1.审批单(1000元以上要有签呈)


2.发票(要附有明细,或附和发票一致的机打清单)


3.验收单据


二、报销差旅费


1.出差审批单


2.交通费发票(应和出差审批单一致)填写


3.住宿发票(附酒店机打住宿清单)


4.如果参加会议和培训,需附会议/培训文件


5.其他特殊情况应附的原始凭证


三、报销会议费、培训费


1.审批单(签呈)


2.会议/培训议题等文件


3.会议预/事业单位决算表


4.会议通知


5.参会人员名单


6).会议签到簿


7.师资费用:讲课费签收单或合同、异地授课的城市间交通费、住宿费、伙食费按照差旅费管理办法提供相关凭据。


8.培训机构出具的收款票据、原始明细单据、电子结算单等。


四、购买固定资产、无形资产等


1).固定资产购置审批单(单独购买固定报销资产时用)


2.审批单(非单独购买固定资产时用签呈,但是需要附)


3.合样本同


4. 中标通知书(如果需要招投标)流程


5.发票


6.固定资产验收单


7.购置进及口设备:须附国外发票、商务合同、代理手续费发票、银行水单及银行手续费票据(如银行水单为复印件,则要加盖银行印章)。


五、购买实验实训耗材


1.审批单


2.发票(要附有明细,或附和发票一致的机打清单)


3.验收单

事业单位

4.如果属于政府规范采购目录,则需要按单填写照政府采购要求执行。


5.合同


6.中标通知书(如果需要招投标)


六、报销公务接待费


1.对方单位公函


2.公务接待申请表


3.报销单据上写清楚公务接待活动的详细情况,包括公务活动内容、招待填写人数、地点等


4.交通费发票、餐费发票、住宿发票等


七、报销公务用车维护费


1.公务用车维修申请单、发票、维修清单


2.汽油费:加油审(批单、发票,注明加油卡编号、加油日期。


3.其他支出:签呈单、发票、支出明细等


八、报销出国费用


1.出国任务批件


2.护照复印件


3.培训费票据


4.国际旅费票据


5.住宿费票据


6.城市间交通费票据


九、发放校外人员劳务费


1.签呈(相关业务已有审批单的,不需要再单独提供签呈)


2.校外人员劳务费发放表(必须有制表人签字、部门负规范责人签字)


3.相关支持性附件,例如课费用程表、培训/会议文件、考试组织相关文单件。


4.身份证复印件、职称证书复印件


十、各种活动发放奖品业务


1.审批表


2.活动方案


3.获流程奖名单及奖品领取明细表(组织(部门须盖章确认)


4.奖品购置发票及明细


十一、报销基础设施维修工程款


1.审批单,包括立项报告,附工程量清单、项目预算书等


2.合同


3.中标通知书(如果需要招投标)


4.工程量验收清单


5.决算报费用告


6.审计报告


7.发票


十二、报销基本建设项目工程款


1.审批单,包括立项报告,附工程量清单、项目预算书等


2.合同


3.中标通知书(如果需要招投标)


4.工程量验收清单


5.决算报告


6.工程审计单(审计报告)


7.发票


8.竣工验收报告报销、工程结算书、工程竣工图、工程洽商、设计变更单、材料设备价格确认单及与结算相关的其它资料。验看原件后归及档保存。


十三、看望病人


1.发票


2.注明探视人员、病人姓名、探视时间、住院医院等信息。


十四、支付质保金


1.签呈,注明上次报销凭证编号


2.上次报销报账单复印件


备注:


1.验收单和经办人不能是同一人


2.报销单据上附件张数应为单填写报销单后所附全部单据的自然张数,包括原始凭证粘贴单。


3.原样本始凭证粘贴单上的单据张数只填写发票张数即可。


4.审批单(包括签呈、出差审批单等)的签字权限和报销审批权限一致。


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