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部门审计报告(部门审计整改落实情况报告)


1. 审计报告的过程矩阵/Audit Report Process Matrix:




草拟评论


草拟报告


向客户提供报告草案


修改审计报告


发布最终审计报告


跟踪性/后续审计


目的


复核文件审计发现,评论和建议,审批,和提出解决方案


形成审计结论,复核审计发现、评论和建议,审批并编写报告


取得客户对事实、环境、实质和重要性的同意


根据审计单位的反应决定修改审计报告或维持原样。


将审计报告报送到有关人员


记录和复核审计发现的解决方法。


时间


审计期间定期完成


外勤工作日两周之内


外勤工作日后第15工作日


收到反馈后一周内


经审计总监复核后立即进行


报送报告后半年内


编制人


审计小组负责人


审计小组负责人


审计小组负责人


审计小组负责人


项目经理/项目总负责人


审计小组负责人


复核人


项目经理/项目总负责人


项目经理/项目总负责人


项目经理/项目总负责人


项目经理/项目总负责人


审计总监


项目经理/项目总负责人


内容文件


审计发现明细和审计建议工作表


根据审计发现和审计建议编写报告草案


客户的评论和反应


根据客户反应修订审计报告


向审计委员会和相关单位提交审计报告


审计工作底稿




2. 内部审计报告的结构/Audit Report Structure





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