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审计整改自查自评报告(审计自查自纠整改情况报告)

为贯彻落实审计署、省审计厅、市审计局关于审计项目质量控制的相关要求,探讨新形势下如何加强审计质量控制,充分发挥审计在党和国家监督体系中的重要作用,进一步加强对审计项目质量的监督和管理,降低审计风险,提升依法审计水平。近日,崇信县审计局组织全体业务人员专题学习了《审计署关于2021年地方审计机关审计业务质量检查情况的通报》。


学习中对《审计署关于2021年地方审计机关审计业务质量检查情况的通报》提出的指导思想、检查总体情况、检查发现的主要问题、整改工作要求等重点内容进行了详细解读。局领导要求各审计组对照检查,逐项进行认真核查,重点核查《通报》中提出的审计中容易忽视、不重视但风险较高、审计行为存在不规范的问题,并提出有效可行的审计质量管控、巩固提高审计项目质量的意见建议,加强整改落实,防范审计风险,积极推动审计结果运用。


会上,局主要负责同志针对审计结果管理、审计实施管理和审计业务管理制度建设和执行等方面提出四点要求:一是树立全过程质量管理理念,把审计质量风险防控行动的各项任务措施落实到位;二是压实审计各业务组室复核责任,强化审计执行环节管控;三是建立倒逼机制,建立审计质量控制负面清单制度;四是落实整改监督,提高审计整改质效。


通过本次专题学习会,进一步提高全体干部职工对审计质量的认识,为规范审计执法,提高审计质量和效能,促进依法全面履行审计监督职责,发挥审计促进国家重大决策部署落实的保障作用打下坚实基础。


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