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幼儿园财务审计报告整改情况报告(幼儿园财务自查报告及整改措施)

XX措施教育局:

整改

根据县审计组对我幼儿园县部分教办、中小学及幼儿园的经济责任履行情况进行审计,不同程度都存在着这样或那样的问题,为了确保我校经费及人员安全,我校财经领导小组在近期开展了对照检查,具体的及自查情况如下:


一、制度建设方面


学校制定了《XX小学财经领导小组》、《XX小学财经领导审核小组》、财务《XX情况情况小学总务(后勤)主任岗位职责》、《XX小学会计人员岗位职责》、《XX小学财务管理制度》、《XX小学物品购买及固定资产使用管理制度》、《XX小学“三重一大”决策制度》等相关的财经管理制度,相关的制度已全部上墙。学校财经领导小组严格落实经管职责,对经费使用按规定进行公示,严格执行“收支两条线”的管理,自查坚决杜绝私设“小金库”的现象发生。


二、经费报销方面


1、没有编制虚假资料报销费用。我校在经费支出上严格执行国家有关财政规章制度规定的开支范围、开支标准自查,各项支出均按实际发生数列出,不存在虚列虚报,严格履行审批、报销手续,凡购买物品需要预先提出经费审批,专款专用,报销所有费用均有符合规定的手续和凭证。


2、严格经费收入管理,依法组织收入。各项收费严格执行国家规定的收费范围和标准,并使用符合国家规定的合法票据。收入全部纳入学校预算,统一管理。 从未出整改现违规收费、变相收回扣财务审计。


3、旅费报销方面,一律按照指定地点办事,按文件执行,严格审财务审计查相关单据。对购买物品,要三章俱全,及时验收登记入帐及,禁止白条子上帐。


4、采购人员购回物品后,必须连同请购单及原始凭证,到后勤办理登记验收入库手续。属于固定资产的,填写固定资报告产措施验收入库单,属低值易耗品的,填写低值易耗品验收入库单。总务处严格把好验收关,对于所幼儿园购物品与请购单计划不符、所购物品价格明显不合理或者存在质量问题,坚决拒绝办理入库手续。 对闲置资产未使用的固定资产,及时上报相关部门;


5、教师在校用餐及时缴费用餐,从未挤占学生生活费。有相关票据为证。


三、存在的问题


1、因学党支部、安全、教育保障等工作的需要,在广告宣传开支方面存在有开支偏高的现象财务。


2、因网上购物比实体店购物便宜,在网上购物的发票存在不规范现象。


3、因学校正常运转的需要,学校存在不高于500报告0元的欠债务现象,但没有因为欠债产生任何矛盾。


4、学校的经费使用向学校外部的公示力度不够,没有做到每月的公示,让学校之外的个人和群体对学校在经费的管理和使用上不清楚。


四、整改措施


1、注重和加强学校财务管理人员的培训,提高学校财务管理水平。


2、坚决杜绝将学生生均杂费用于偿还学校债务的行为,坚决杜绝因欠债而产生矛盾。


3、加大学校经费使用的公示力度,按时公示,每学期向全体教职工及家长算清楚产生的每一分钱。


五、整改时限


学校将随着经费管理工作的不断推进而逐步达到和消除以上这些不规范的行为。做到经费使用公平、公正,让每一分钱都用在刀口上,不会乱花国家的一分钱.时刻做到开源节流。


特此汇报。


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