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关于对审计报告征求意见书无异议(个人对审计意见的回复范本)

干工程,有一个事是逃脱不掉的,那就是工程审计。一个工程干完,施工单位把结算报给甲个人方,甲方再把结算转给审计单位,审计单位审核完成后出一份审计报告,盖章交给甲方,甲方转给施意见工单位,施工单位无异议后盖章再返给甲方,甲方最终盖上章,审计流程就走完了,然后开始走付款程序。


那么什么是审计报告呢?下面我就从多个角度讲解一下,让无异议你一次明明白白:


一、审计报告是什么?


回答这个问题前先说说为什么要审计,原因很简单,预防施工单位虚报工程量或价,审范本计单位作为专业机构,可以替甲方严报告格把关,控制成本,节约资金;而审计单位最终形成的成果文件就是审计报告,这个成果文件经三方签字盖章后即发生效力,最终金额也就敲定了。其实就是一句话:审计报告就是审计单位出的成果文件。


二、审计报告的作用意见书是什么?


审计报告的作用主要有两个:


第一、敲定一个建设方、施工方都认可的最终工程量和价;


第关于二、作范本为工程最终结算付款的主要依据;


三、审计报告有哪几部分组成?


审计报告一般由以下几个部分组成:


①工程概况


主要介绍一下工程名称、地点、内容、开竣工时间以及建设单位、勘查设计单位、监理单位、施工等信息;


②审核范围


一般就是竣工图纸及变更签证单;


③审核依报告据


一般就是结算书、施工合同、中标通知书,竣工图、设计变更单、现场勘查记录,还有当地发的一些建设工程相关文件,以及相关法律法规等;


④审对核结论


列举审计一下施工单位报送的金额,审定金额,审减额和审减比例的等;


⑤审减原因


主要是逐条列清楚哪些部分审减了,审减额多少,还要写清楚回复工程量审减了多少,单价审减了多少。这个部分是整个报告的重点,最能体现一个审计人员的素质;

回复

⑥特别的事项说明


主要列一些特别需要说明的事项;


⑦附件


审定意见表、结算书、结算汇总表等等这些文件;


四、作为施工方,应如何在审计报告中挽回自己的审减额


审计报告必须经过施工单位盖章认可才生效,那么当施工方拿到审计报无异议告后,对认为审个人减比例过大应该怎么办呢?


首先认真阅读审计报告,重点看第⑤部分,即审减原因,这中间又分几种情况:


第一、如果扣的是工程量,你就要查一查现场勘察记录表,仔细再核对一下,有些时候审计人员也意见书是会算错的,一旦发现算错的立马反馈;


第二、如果这一条征求写的征求意见是缺乏资料不予认可,那你就要看一下是缺少什么资料,如果是过程资料缺失就征求抓紧补,如果是签证单没做抓紧做,缺什么补什么,找监理、甲方签字盖章递过去;


第三、如果扣得是单价,你认为太低了,那你就准备发票去争取;


总之一句话:如果你觉着哪些地方不该扣,那你关于就列举证据,用证据说话,当然了这个证据必须征求意见是建设方、监理方认可的才行。


一个项目通常情况下至少要经过两轮审计才能审计最终敲定,这中间就是施工方和审计方博弈的过程






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