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贷款专项审计报告审计公司(信贷业务专项审计报告)

齐河农商银贷款行深入落实省联社、审计中心关于强化内审工作的部署要求,突出审计重点,精准发力施策,加强质量管控,不断加强审计发贷款现问题整改,持续发力内审工作质效。


“加” 速审计精准模型验证。为强化审计监督质效,该行实行现场与非现场审计一体运行模式,将非现场审计贯穿全年审计项目的始终,发挥大数据“导航”作用,项目开展前,系统性、全面性的运行非现场审计模型,通专项过现场数据核查与非现场突击检查相结合的方式,有效的提高了非现场数据验公司证效率和质量,同时建立审计资源和成果共享机制,加大业务条线间的配合协作,提高数据验证的有效和真实性。


“减”项增效,精准实行复合型审计。根据上级审计工作要点,对于常规审业务计项目,结合最新重点工作要点,实行组合式审计。同时根据项公司目的工作量,对审计人员合理信贷进行分工,将单一审计项目进行组合,大大提高了工作效率,为审计工作精准高效开展提供了更加有力支撑。

审计

“乘”前启后,全面强化重点领域审计。该行积极转变审计监督方式方法,针对当前重点工作及面临的突出问题,有针对性的开展飞行检查、履职审计及新增贷款专项审计等10多个审计项目,审计工作从简单的“查问题”“找毛病”转变为促进为发展和提升为出发点。实施审计过程中不断发改进审计方法,将审计工作重点落到当前经营管理的重要环节,有效提高了审计监督效率和质量。


更新“除”旧,全力提升审计人员业务素养。报告为以审计培训为抓手,实行对审计人员定期培训机制,确保信贷每名审计人员全面熟练掌握审计工作基础要素,全面报告提升内审人员的综合业务素质。同时不断加强探索审计工作新思路、新途径、新方法,为审计工作的开展提供更加有效审计的路径,进一步提升审计工作开展的实效和内生动力。(专项黄永业务秀)


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