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事业单位会计制度基建会计并账(事业单位基建并账账务处理)

目 录


第一部分九江日报社概况


一、部门主要职责


二、部门基本情况


第二部分 2020年度部门决算表


一、收入支出决算总表


二、收入决算表


三、支出决算表


四、财政拨款收入支出决算总表


五、一般公共预算财政拨款支出决算表


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表


七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


十、国有资产占用情况表


第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


二、支出决算情况说明


三、财政拨款支出决算情况说明


四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


六、机关运行经费支出情况说明


七、政府采购支出情况说明


八、国有资产占用情况说明


九、预算绩效情况说明


第四部分名词解释


第一部分 九江日报社概况


一、部门主要职能


九江日报社是市委直属正县级差额拨款事业单位,主要承担着传播九江市新闻和其他信息,促进地方社会经济文化发展的重要职能。主要经营范围为出版、印刷、发行、广告、新闻研究、新闻培训、新闻业务交流等。


二、部门基本情况


纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:九江日报社。


本部门2020年年末实有人数187人,其中在职人员59人,离休人员0人,退休人员46人;年末其他人员82人;年末学生人数0人。


第二部分 2020年度部门决算表


收入支出决算总表


公开01表


编制单位:九江日报社


2020年度


金额单位:元


收 入


支 出


项 目


行次


决算数


项目(按功能分类)


行次


决算数


栏 次


1


栏 次


2


一、一般公共预算财政拨款收入


1


26,492,100.00


一、一般公共服务支出


32


二、政府性基金预算财政拨款收入


2


二、外交支出


33


三、国有资本经营预算财政拨款收入


3


三、国防支出


34


四、上级补助收入


4


四、公共安全支出


35


五、事业收入


5


五、教育支出


36


六、经营收入


6


六、科学技术支出


37


七、附属单位上缴收入


7


七、文化旅游体育与传媒支出


38


24,171,615.82


八、其他收入


8


6,331,170.83


八、社会保障和就业支出


39


1,569,900.00


9


九、卫生健康支出


40


1,045,300.00


10


十、节能环保支出


41


11


十一、城乡社区支出


42


12


十二、农林水支出


43


13


十三、交通运输支出


44


14


十四、资源勘探工业信息等支出


45


15


十五、商业服务业等支出


46


16


十六、金融支出


47


17


十七、援助其他地区支出


48


18


十八、自然资源海洋气象等支出


49


19


十九、住房保障支出


50


834,000.00


20


二十、粮油物资储备支出


51


21


二十一、国有资本经营预算支出


52


22


二十二、灾害防治及应急管理支出


53


23


二十三、其他支出


54


24


二十四、债务还本支出


55


25


二十五、债务付息支出


56


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出


57


本年收入合计


27


32,823,270.83


本年支出合计


58


27,620,815.82


使用非财政拨款结余


28


结余分配


59


年初结转和结余


29


3,088,848.90


年末结转和结余


60


8,291,303.91


30


61


总计


31


35,912,119.73


总计


62


35,912,119.73


注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表


公开02表


编制单位:九江日报社


2020年度


金额单位:元


项目


本年收入合计


财政拨款收入


上级补助收入


事业收入


经营收入


附属单位上缴收入


其他收入


支出功能分类科目编码


科目名称





栏次


1


2


3


4


5


6


7


合计


32,823,270.83


26,492,100.00


6,331,170.83


207


文化旅游体育与传媒支出


29,374,070.83


23,042,900.00


6,331,170.83


20701


文化和旅游


600,000.00


600,000.00


2070199


其他文化和旅游支出


600,000.00


600,000.00


20706


新闻出版电影


28,774,070.83


22,442,900.00


6,331,170.83


2070605


出版发行


28,774,070.83


22,442,900.00


6,331,170.83


208


社会保障和就业支出


1,569,900.00


1,569,900.00


20805


行政事业单位养老支出


1,569,900.00


1,569,900.00


2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出


1,569,900.00


1,569,900.00


210


卫生健康支出


1,045,300.00


1,045,300.00


21011


行政事业单位医疗


1,045,300.00


1,045,300.00


2101102


事业单位医疗


921,900.00


921,900.00


2101103


公务员医疗补助


123,400.00


123,400.00


221


住房保障支出


834,000.00


834,000.00


22102


住房改革支出


834,000.00


834,000.00


2210201


住房公积金


834,000.00


834,000.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表


公开03表


编制单位:九江日报社


2020年度


金额单位:元


项 目


本年支出合计


基本支出


项目支出


上缴上级支出


经营支出


对附属单位补助支出


支出功能分类科目编码


科目名称





栏次


1


2


3


4


5


6


合计


27,620,815.82


27,120,815.82


500,000.00


207


文化旅游体育与传媒支出


24,171,615.82


23,671,615.82


500,000.00


20706


新闻出版电影


24,171,615.82


23,671,615.82


500,000.00


2070605


出版发行


24,171,615.82


23,671,615.82


500,000.00


208


社会保障和就业支出


1,569,900.00


1,569,900.00


20805


行政事业单位养老支出


1,569,900.00


1,569,900.00


2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出


1,569,900.00


1,569,900.00


210


卫生健康支出


1,045,300.00


1,045,300.00


21011


行政事业单位医疗


1,045,300.00


1,045,300.00


2101102


事业单位医疗


921,900.00


921,900.00


2101103


公务员医疗补助


123,400.00


123,400.00


221


住房保障支出


834,000.00


834,000.00


22102


住房改革支出


834,000.00


834,000.00


2210201


住房公积金


834,000.00


834,000.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表


公开04表


编制单位:九江日报社


2020年度


金额单位:元


收 入


支 出


项 目


行次


决算数


项目(按功能分类)


行次


决算数


小计


一般公共预算财政拨款


政府性基金预算财政拨款


国有资本经营预算财政拨款


栏 次


1


栏 次


2


3


4


5


一、一般公共预算财政拨款


1


26,492,100.00


一、一般公共服务支出


33


二、政府性基金预算财政拨款


2


二、外交支出


34


三、国有资本经营预算财政拨款


3


三、国防支出


35


4


四、公共安全支出


36


5


五、教育支出


37


6


六、科学技术支出


38


7


七、文化旅游体育与传媒支出


39


20,341,066.18


20,341,066.18


8


八、社会保障和就业支出


40


1,569,900.00


1,569,900.00


9


九、卫生健康支出


41


1,045,300.00


1,045,300.00


10


十、节能环保支出


42


11


十一、城乡社区支出


43


12


十二、农林水支出


44


13


十三、交通运输支出


45


14


十四、资源勘探工业信息等支出


46


15


十五、商业服务业等支出


47


16


十六、金融支出


48


17


十七、援助其他地区支出


49


18


十八、自然资源海洋气象等支出


50


19


十九、住房保障支出


51


834,000.00


834,000.00


20


二十、粮油物资储备支出


52


21


二十一、国有资本经营预算支出


53


22


二十二、灾害防治及应急管理支出


54


23


二十三、其他支出


55


24


二十四、债务还本支出


56


25


二十五、债务付息支出


57


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出


58


本年收入合计


27


26,492,100.00


本年支出合计


59


23,790,266.18


23,790,266.18


年初财政拨款结转和结余


28


36,924,632.14


年末财政拨款结转和结余


60


39,626,465.96


39,626,465.96


一、一般公共预算财政拨款


29


36,924,632.14


61


二、政府性基金预算财政拨款


30


62


三、国有资本经营预算财政拨款


31


63


总计


32


63,416,732.14


总计


64


63,416,732.14


63,416,732.14


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


编制单位:九江日报社


2020年度


金额单位:元


项 目


本年支出合计


基本支出


项目支出


支出功能分类科目编码


科目名称





栏次


1


2


3


合计


23,790,266.18


23,290,266.18


500,000.00


207


文化旅游体育与传媒支出


20,341,066.18


19,841,066.18


500,000.00


20706


新闻出版电影


20,341,066.18


19,841,066.18


500,000.00


2070605


出版发行


20,341,066.18


19,841,066.18


500,000.00


208


社会保障和就业支出


1,569,900.00


1,569,900.00


20805


行政事业单位养老支出


1,569,900.00


1,569,900.00


2080505


机关事业单位基本养老保险缴费支出


1,569,900.00


1,569,900.00


210


卫生健康支出


1,045,300.00


1,045,300.00


21011


行政事业单位医疗


1,045,300.00


1,045,300.00


2101102


事业单位医疗


921,900.00


921,900.00


2101103


公务员医疗补助


123,400.00


123,400.00


221


住房保障支出


834,000.00


834,000.00


22102


住房改革支出


834,000.00


834,000.00


2210201


住房公积金


834,000.00


834,000.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


编制单位:九江日报社


2020年度


金额单位:元


人员经费


公用经费


经济分类科目编码


科目名称


金额


经济分类科目编码


科目名称


金额


经济分类科目编码


科目名称


金额


301


工资福利支出


16,887,031.41


302


商品和服务支出


6,369,974.77


307


债务利息及费用支出


30101


基本工资


3,504,624.17


30201


办公费


448,291.16


30701


国内债务付息


30102


津贴补贴


5,130.00


30202


印刷费


225,772.20


30702


国外债务付息


30103


奖金


30203


咨询费


30703


国内债务发行费用


30106


伙食补助费


30204


手续费


30704


国外债务发行费用


30107


绩效工资


2,456,892.21


30205


水费


31,105.95


310


资本性支出


30108


机关事业单位基本养老保险缴费


4,026,867.94


30206


电费


160,075.60


31001


房屋建筑物购建


30109


职业年金缴费


30207


邮电费


206,107.21


31002


办公设备购置


30110


职工基本医疗保险缴费


902,804.95


30208


取暖费


42,960.00


31003


专用设备购置


30111


公务员医疗补助缴款


123,400.00


30209


物业管理费


71,233.52


31005


基础设施建设


30112


其他社会保障缴费


19,095.05


30211


差旅费


165,689.00


31006


大型修缮


30113


住房公积金


834,000.00


30212


因公出国(境)费用


31007


信息网络及软件购置更新


30114


医疗费


30213


维修(护)费


247,362.60


31008


物资储备


30199


其他工资福利支出


5,014,217.09


30214


租赁费


31009


土地补偿


303


对个人和家庭的补助


33,260.00


30215


会议费


7,620.00


31010


安置补助


30301


离休费


30216


培训费


1,090.00


310111


地上附着物和青苗补偿


30302


退休费


30217


公务接待费


12,977.00


31012


拆迁补偿


30303


退职(役)费


30218


专用材料费


20,553.00


31013


公务用车购置


30304


抚恤金


2,460.00


30224


被装购置费


31019


其他交通工具购置


30305


生活补贴


30225


专用燃料费


31021


文物和陈列品购置


30306


救济费


30226


劳务费


3,103,616.90


31022


无形资产购置


30307


医疗费补助


30227


委托业务费


86,982.00


31099


其他资本性支出


30308


助学金


30228


工会经费


467,000.00


312


对企业补助


30309


奖励金


30,800.00


30229


福利费


230,898.00


31201


资本金注入


30310


个人农业生产补贴


30231


公务用车运行维护费


31203


政府投资基金股权投资


30311


代缴社会保险费


30239


其他交通费用


504,554.40


31204


费用补贴


30399


其他对个人和家庭的补助支出


30240


税金及附加费用


31205


利息补贴


30299


其他商品和服务支出


336,086.23


31299


其他对企业补助


399


其他支出


39906


赠与


39907


国家赔偿费用支出


39908


对民间非营利组织和群众性自治组织补贴


39999


其他支出


人员经费合计


16,920,291.41


公用支出合计


6,369,974.77


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表


公开07表


编制单位:九江日报社


2020年度


金额单位:元


项目


栏次


年初预算数


决算数


行次


1


2


一、“三公”经费支出


1


150,000.00


12,977.00


1.因公出国(境)费


2


2.公务用车购置及运行维护费


3


(1)公务用车购置费


4


(2)公务用车运行维护费


5


3.公务接待费


6


150,000.00


12,977.00


(1)国内接待费


7



12,977.00


其中:外事接待费


8



(2)国(境)外接待费


9



二、相关统计数


10




1.因公出国(境)团组数(个)


11



2.因公出国(境)人次数(人)


12



3.公务用车购置数(辆)


13



4.公务用车保有量(辆)


14



5.国内公务接待批次(个)


15



15


其中:外事接待批次(个)


16



6.国内公务接待人次(人)


17



113


其中:外事接待人次(人)


18



7.国(境)外公务接待批次(个)


19



8.国(境)外公务接待人次(人)


20



注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


编制单位:九江日报社


2020年度


金额单位:元


项 目


年初结转和结余


本年收入


本年支出


年末结转和结余


支出功能分类科目编码


科目名称


小计


基本支出


项目支出





栏次


1


2


3


4


5


6


合计


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表


公开09表


编制单位:九江日报社


2020年度


金额单位:元


项 目


科目名称


合计


基本支出


项目支出


支出功能分类科目编码


科目名称





栏次


1


2


3


合计


注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。


说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。


国有资产占用情况表


单位:台、量、套


编制单位:九江日报社


2020年度


公开10表


项 目


栏次


决算数


一、车辆数合计(台、辆)


1


1.副部(省)级及以上领导用车


2


2.主要领导干部用车


3


3.机要通信用车


4


4.应急保障用车


5


5.执法执勤用车


6


6.特种专业技术用车


7


7.离退休干部用车


8


8.其他用车


9


二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)


10


三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)


11


注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。


第三部分 2020年度部门决算情况说明


一、收入决算情况说明


本部门2020年度收入总计3591.21万元,其中年初结转和结余308.88万元,较2019年减少2282.5万元,下降38.86 %,主要原因是2020年决算调整了2020年年初数即2019年年末数,2020年年初结转调整非财政拨款结余3160.32万元;本年收入合计3282.33万元,较2019年增加844.21万元,增长34.63 %,主要原因是:基建并账后,基建借款610万元在预算会计中计入其他收入。


本年收入的具体构成为:财政拨款收入2649.21万元,占80.71%;其他收入633.12万元,占19.29%。


二、支出决算情况说明


本部门2020年度支出总计3591.21万元,其中本年支出合计2762.08万元,较2019年增加580.83万元,增长26.63%,主要原因是:补缴了2014年-2018年在编人员职业年金244万元,基建支出并入375.52万元;年末结转和结余829.13万元,较2019年减少2863.33万元,下降77.55%,主要原因是:2020年决算调整了2020年年初数即2019年年末数,2020年年初数结转调整非财政拨款结余3160.32万元。


本年支出的具体构成为:基本支出2712.08万元,占98.19%;项目支出50万元,占1.81 %;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。


三、财政拨款支出决算情况说明


本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2649.21万元,决算数为2379.03万元,完成年初预算的89.80%。其中:


(一)一般公共服务支出年初预算数为2649.21万元,决算数为2379.03万元,完成年初预算的89.80%,主要原因是:为补缴2014年-2019年机关事业单位养老保险预留。


(二)公共安全支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0%。


四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明


本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2329.03万元,其中:


(一)工资福利支出1688.70万元,较2019年增加243万元,增长16.81%,主要原因是:补缴了2014年-2018年在编人员职业年金244万。


(二)商品和服务支出637.00万元,较2019年增加105.61万元,增长19.87%,主要原因是:劳务成本增加、广告投标委托业务费成本增加。


(三)对个人和家庭补助支出3.33万元,较2019年减少0.06万元,下降1.77%,主要原因是:抚恤金减少。


(四)资本性支出0万元,较2019年增加0万元,增长0%。


五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明


本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为15万元,决算数为1.30万元,完成预算的8.67%,决算数较2019年减少1.01万元,下降43.72%,其中:


(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。


(二)公务接待费支出年初预算数为15万元,决算数为1.30万元,完成预算的8.67%,决算数较2019年减少1.01万元,下降43.72%,主要原因是厉行节约。决算数较年初预算数减少的主要原因是:按照八项规定文件精神,落实过紧日子要求压减公务接待费,厉行节约。全年国内公务接待15批,累计接待113人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:接待其他地市及县区新闻单位学习交流。


(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公车改革后本单位无公车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革后无公车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是公车改革后本单位无公车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:公车改革后本单位无公车。


六、机关运行经费支出情况说明


本部门2020年度机关运行经费支出637.00万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)减少36.1万元,降低5.37 %,主要原因是:人员经费有所增加,落实过紧日子要求压减公用经费支出。


七、政府采购支出情况说明


本部门2020年度政府采购支出总额24.48万元,其中:政府采购货物支出24.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额24.48万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(市级部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)


八、国有资产占用情况说明。


截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0 台(套)。


九、预算绩效情况说明


(一)绩效管理工作开展情况。


根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金50万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。


组织对“赠报经费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出50万元,政府性基金预算支出0万元。未对项目委托第三方机构开展绩效评价。


组织对“九江日报社1个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出2329.03万元,政府性基金预算支出0万元。未对整体支出委托第三方机构开展绩效评价。九江日报社全年度贯彻落实中央、省、市部署和要求,坚持稳中求进工作总基调,深入贯彻新发展理念,落实高质量发展要求,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定,财政运行总体态势较好,有力地服务了全市的经济社会发展。


(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度市级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)


我部门今年在市级部门决算中反映赠报经费项目绩效自评结果。


项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,赠报经费项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:得到资金扶持后,解决的部分资金难题,产生了较好的社会效益。发现的问题及原因:在绩效评价指标体系中指标权重的确定、定性指标的计分等缺乏科学的依据,绩效指标体系不科学、细化程度不够深。造成这方面的主要原因是部门人员预算绩效专业知识欠缺和经验不足等因素的影响,导致预算绩效目标填报不规范、绩效指标设置不科学和评价标准不统一,绩效目标指标评价体系缺乏科学性、合理性。下一步改进措施:加强绩效目标管理和审核,将绩效目标设置作为预算安排的前置条件。加强培训指导,提高业务人员分析、提取、细化、量化绩效指标的能力,提高绩效目标编报质量,形成项目实施、项目监控、项目结果评价的依据。


(三)部门评价项目绩效评价结果。


每个市级部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。


第四部分名词解释


名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明,可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。


一、收入科目


各部门结合实际进行解释。


(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。


(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。


(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。


(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。


(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。


(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。


二、支出科目


(一)30101基本工资:指按规定发放的基本工资,事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资。


(二)30104其他社会保障缴费:指单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金。


(三)30107绩效工资:指事业单位工作人员的绩效工资。


(四)30108机关事业单位基本养老保险费:指机关事业单位缴纳的基本养老保险费。


(五)30199其他工资福利支出:指上述项目未包括的人员支出。


(六)30302退休费:指行政事业单位退职人员的生活补贴。


(七)30311住房公积金:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


(八)“三公”经费支出:指30212因公出国(境)费用、30217公务接待费、30231公务用车运行维护费的合计。


三、支出口径


(一)“三公”经费支出口径:“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,其中:中央单位不包括教学科研人员因公出国(境)费及相关团组和人次,地方单位按照本级部门预算口径填报。


(二)机关运行经费支出口径:“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。


下载:


2020年部门决算公开导出表


2020年部门整体支出绩效自评报告


2020年部门整体支出绩效自评表


2020年度项目支出绩效自评


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