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出口退税服务平台初始登录密码(新版出口退税综合服务平台操作流程)


【外贸】在出口退税申报系统的录入申报数据的方法


安装外贸企业出口退税申报系统,初次登录系统的用户名为“sa”,密码为空。输入本次申报所属年月,点击确定进入系统。依次进入系统维护-系统初始化;系统维护-数据优化。配置企业信息:系统维护-系统配置-系统配置设置与修改(配置:企业代码,企业名称,纳税人识别号,分类管理代码等)。还需要进入系统维护需要进行系统维护-系统配置-系统参数设置与修改-18位报关单执行日期改为2011.09.01;系统参数设置与修改-功能配置I-密码配置正确的电子口岸信息-IC卡号-IC卡密码。


根据出口报关新版单、增值税专用发票录入出口明细数据和进货明细数综合据,生成电子申报数据,具体操作步骤如下,也可根据退税申报向导操作:


出口退税预申报的操作步骤是:A→F,出口退税正式申报的操作步骤是A→M。


A基础数据采集-外部数据采集-出口商品汇率配置;


B基础数据采集-外部数据采集-认证发票信息读入(如果不读入,手工录入,选择认证发票信息处理);


C基础数据采集-外部数据采集-报关单数据读入-报送单数据查询与确认,如果不读入,手工录入,选择出口明细数据录入;


D基础数据采集-出口明细数据录入-修改关联号和序号-点击保存-点击审核认可;


E基础数据采集-进货明细数据录入-修改关联号和序号-点击保存-点击审核认可;


F数据加工处理-进货出口数量关联检查-换汇成本检查-预申报数据一致性检查-生成预申报数据;


G基础数据采集-企业经营情况-出口货物备案单证目录录入;


H预审反馈处理-确认正式申报数综合据;


I退税正式申报-查询本次申报数据-退税汇总申报表录入-增加-录入申报年月、申报批次-自动生成汇总表-保存;


J打印出口明细申报表-退税正式申报-出口明细申报数据查询-扩展功能;


K打印进货明细申报表-退税正式申报-进货明细申报数据查询-扩展功能;


L打印出口退税汇总申报表-退税汇总申报表录入-打印报表;


M退税正式申报-生成退(免)税申报数据-进货/出口申报表。


【延伸:读入的方法】


你好,在退税申报系统向导第一步中:已认证发票数据采集,这一步许多人都没用过,以前在资料中也


没查到过怎样使用.最近自己试出一路径,具体如下:


1.打开网上认证系统点击系统--进项发票导出--在跳出的对话框流程中选好想存放的路径--年月--选总局格式


2.在退税申报系统--向导--已认证发票信息采集--认证发票信息读入--选择刚才导出的那个文件--确认


这样发票已导入完成,在进项明细录入时发票号码下拉框就可以使用了,也可以直接输入号码,这样金额,税额等就自动会出来了,对进项发票多的企业,输入失误率就大大差少,输入速度也加快.


【延伸:大致流程】


生产企业出口退税申报系统详细操作流程如下:


1. 下载出口退税网程序和生产企业出口操作退税申报系统


打开网站,输入用户名、密码登录。


登录后,点击左侧的“下载专区”,新版首先在搜索框中输入“1.51”搜索,出现“出口退税网安装程序1.51版”,右键选“使用网际快车下载”,下载此程序后进行安装。


然后下载“生产企业出口退税申报系统7.0版”,进行安装(请尽量按默认路径安装)。


2. 进行退税申报系统的系统设置


打开桌面上的“生产企业出口退税申报系统7.0版”,用户名输入sa,密码为空,确定。准备录几月份的出口数据,所属期就输入几月份,例如当前月份200611。


新安装的申报系统,首先要进行企业信息设置。点菜单“系统维护”-“系统配置”-“系统配置设置与修改”,点“修改”按钮,必须修改的内容有:


企业代码:根据海关签发的《自理报关单位注册登记证明书》上编号确定,录入企业的海关企业代码(10位数)。如果企业海关代码发生变更,请及时与进出口税收管理科联系,做好相应的变更手续。


纳税人识别号:根据国税局签发的《税务登记证》的编号确定,录入企业的纳税人识别号(15位数)。


技术监督局码:技术监督证书号码,即纳税人识别号后9位。


用户名称:根据企业《税务登记证》上的“企业名称”录入。如果企业全称超过15个中文时,企业只须录入企业名称中前15位数。


邮编、财务负责人、办税员、电话、传真和电子邮件地址根据企业真实情况填写即可。


退税登记出口退税证号:录入《出口退税认定表》上的11位退税登记证号。


退税登记日期:《出口退税认定表》上签发的日期录入。


纳税人类别:一般纳税人就录入“1”


计税计算方法:新发生出口业务的生产企业自首笔出口业务之日起12个月内不得享受退税待遇,并且进项税额只能是作留抵,该栏应录入为“4”。(自第一笔出口一年以上,以报关单中报关离境日期为准,满12个月,年销售额500万元以上,自第13个月起,采用“免抵退”计税方法,须到退税机关申请修改配置)


进料计算方法:所有企业该栏录入“2”(购进法)。


分类管理代码:所有企业该栏录入“B”。


税务机关代码:所有企业该栏录入“110108”。


税务机关名称:所有企业该栏录入“海淀区国家税务局”。


检查无误后,点“保存”按钮。修改完毕出口退税,点“退出”按钮,系统重新进入。


3. 录入退税申报数据


有进料加工业务的企业,备案当月,在退税申报系统中,点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“进料加工手册登记录入”,点“服务平台增加”按钮,录完点“保存”按钮。


料件进口当月,在退税申报系统中,点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”- “进口料件明细申报录入”,点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。


“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“出口货物明细申报录入”,录入申报期当期发生的且做帐务处理的所有出口明细。(无进料加初始工的企业从此步做起。)点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。


“向导”第一步 “免抵退明细数据采登录集”-“收齐出口单证明细录入”,将前期单证不齐本期做收齐的处理。点“修改”按钮,录完点“保存”操作按钮。


4. 生成预申报数据


首先要建立四个文件夹:


YSH---生成预申报数据 FK---下载反馈文件


MX---生成明细登录申报数据 HZ---生成汇总申报数据


“向导”第三步 “免抵密码退税预申报”-“数据一致性检查”,根据提示修改录入数据,直至没有错误。


“向导”第三步 “免抵退税预申报”-“生成明细申报数据”,确定后流程,浏览选择YSH文件夹,确定生成预申报数据。


5. 网上预申报和查看预审反馈


登录“出口退税网”,点“数据申报”,选择“申报所属期”,点“下一步”,浏览选择YSH的上一级文件夹,点“上传”按钮,稍后系统提示数据申报成功。


一般初始当天上午申报后,下午就能查看反馈文件。点“数据管理”,如果此批数据状态为“已反馈”,则点开后,点“查看内容”,可以看到本批数据的疑点。


根据疑点描述,返回申报系统修改数据后重新预申报,直至没有疑点。


点开“已反馈”,点“反馈文件下载”,浏览选择事前建好的FK文件夹,保存反馈文件。


6. 读入预审反馈,生成明细申报数据


“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息读入”,浏览选择FK文件夹,读入反馈信息。


“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“撤销已申报数据”,确定。


“向导”第四步 “预审反馈疑点调整”-“税务机关反馈信息处理”,点“是”。


“向导”第五步 “生成明细申报数据”-“数据一致性检查”,有问题需要再修改。


“向导”第五步 “生成明细申报数据”-“生成明细申报数据”,点“确定”,浏览选择MX文件夹,生成明服务平台细申报。


7. 录入单证备案数据


在申报系统中,点“基础数据采集” -“企业经营情况”-“出口货物单证备案目录录入”,点“增加”按钮,根据相关单证的编号,录入此批出口的单证备案数据。


I退税正式申报-查询本次申报数据-退税汇总申报表录入-增加-录入申报年月、申报批次-自动生成汇总表-保存;


在退税申报系统向导第一步中:已认证发票数据采集,这一步许多人都没用过,以前在资料中也没查到过怎样使用.最近自己试出一路径,具体如下:


3. 录入退税申报数据 有进料加工业务的企业,备案当月,在退税申报系统中,点“向导”第一步 “免抵退明细数据采集”-“进料加工手册登记录入”,点“增加”按钮,录完点“保存”按钮。


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