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财政收支审计报告审查意见(2019财政收支审计报告)


8月26日,东营市审计局受市政府委托向市八届人大常委会第三十七次会议报告东营市2020年度市级预算执行和其他财政收支审计情况。市委、市政府高度重视报告中反映问题的整改工作,市委书记、市委审计委员会主任李宽端多次提出要求,强调要强化被审计单位的整改主体责任,加强监督管理和督促检查,不折不扣抓好整改落实。9月15日,市政府召开全市审计查出问题整改工作视频会议,全面部署推进整改工作,压实工作责任,确保问报告题整改到位。市政府办公室向34个市直部门单位和县区人民政府印发整改通知和问题清单,对整改工作作出具体安排并进行跟踪督促检查。市审计局对审计工作报告反映的问题进行细化分解,逐个明确整改标准,建立整改台账,实行“问题清单”与“整改清单”对账销号管理。同时,以审计发现问题的整改为契机,进一步推动深审计化改革,推动揭示问题与报告解决问题相统一,促进健全审计查出问题整改长效机制。


各级各部门按照市委市政府部署,采取有效措施认真整改,形成了责任更加明确、协作更加顺畅、成效更加明显的工作格局。强化组织领导,认真落实整改“责任制”。有关部门单位和县区主要负责同志切实承担第一责任人责任,及时研究部署整改工作。通过成立领导小组、召开专门会议、制定整改方案,逐项分解整改任务,层层压实整改责任。有关主管部门认真履行监督管理责任,对审计发现的典型问题,深入分析,举一反三,指导开展本领域整改工作,并完善部门间整改协调机制,形成了整改合力。完善整改规程,及时开展整改“回头看”。按照《东营市关于〈山东省深化审计整改工作三年行动计划(2021-2023)〉具体落实措施》,进一步完善审计整改审查工作规程,健全整改工作闭环管理工作机制,实行问题清单、台账管理和对账销号制度。与市纪意见委监委机关联合开展审计查出问题整改工作“回头看”,对2020年市教育系统经济责任审计和市属国有企业资产运营专项审计调查查出问题整改情况进财政收支行集中督查,重点检查整改情况的真实性、整改措施的有效性,杜绝虚假整改,防止问题反弹。创新协同机制,切实抓好整改“再监督”。今年在认真贯彻落实纪检监察机关与审计机关协作配合机制的基础上,与市人民检察院建立了检审协作配合机制,与市委巡察办建立了巡审联动协作机制,形成了纪检监察、检察、巡察及审计四方协作机制,在抓好问题整改上共同发力,以“财政收支再监督”检验整改成效,确保问题整改见底到位。


截至目前,审计工作报告中指出的148个问题,已整改145个,其余3个管理方面的问题正在积极推进,整改率达97.97%,呈逐年上升趋势;通过整改,追缴资金995.85万元、归还原渠道资金161.38万元审计、统筹盘活存量资金1935.40万元、促进资金拨付5.83亿元,制定完善制度办法37项。下一步,东营市审计局将认真落实市人大常委会审议意见,在持续加大审计监督力度的同时,继续深入抓好审计查出问题的整改工作,持续跟踪督导未整改到位的问题,有效发挥审查审意见计“治已病、防未病2019”的建设性作2019用,在更高层次、更高水平上更好的服务和保障高水平现代化强市建设。


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