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内部审计的几个职能作用(内部审计的职能是什么?如何理解)


“就内部审计而言,它是国际公认的、实现组织有效治理的重要基石,是防控风险的第一道堤坝。可以说,各单位主要领导抓内审就是抓全局、抓治理、抓绩效,是一项应当抓、值得抓、并且具有很高‘性价比’的工作。”泰州市审计局副局长张连璋说。通过加强内部审计,可以推动监督关口前移,健全单位自身“免疫系统”,有效强化对风险的源头管控,达到“治已病”“防未病”的目的。实践充分证明,一个单位的内部审计工作越有效,出现违法违规问题的可能性就越小,如何治理水平和工作绩效往往就越高。


据泰州市审计局内部审计指导监督处处长翟巧根介绍,近年来,在泰州市委市政府的坚强领如何导下几个,审计机关积极履行内部审计指导监督职能,相关单位不断加强内部审计的组织领导、制度建设、队伍建设和质量建设,全市内部审计工作呈现出良好的发展态势,作是什么用发挥日益显现。据统计,目前全市共有内部审计机构143个,其几个中独立设置的内部审计机构48个;内部审计人员582名,其中专职人员152名;10个单位成立了审计委员会。两年来,全市各单位内部审计机构开展国家重大政策措施落实情况审计项目195个,财政财务收支审计项目1123个,固定资产投资审计项目2396个,经济责任审计项目931个,其他审计项目2882个,发现问题金额35.06亿元,发作用现问题个数8723个,问题整改金额29.32亿元,问题整改个数8149个,有力促进了重大政策贯彻落实、领导权力规范运行、单位内控制度完善和重大风险隐患防范。


“内部审计作为企业经济活动的重要监督机制,在规范企业合规经营、加强内部控制、提升经济效益、规避各类风险、明确经济责任、提供决策依据、服务企业整体战略规划的等内部审计方面起到了不可替代的职能作用。”据泰州市国有资产监督管理委员会监督稽查处处长王凯介绍,目前,泰州建成全省唯一一家国企内审法务专职队伍。推动内审工作融入企业内部管理与风险控制的各个环节,2020年市属企业共完成内部审计项目98项,发现问题519条,其中已整改完成381条,正在整改107条,共实现审计效益金额达8630.18万元,理解其中核减工程费用2314.13万元、核减拆迁补贴1322.44万元;核增房屋租金、物业内部审计费、合同款等共计2655.73万元。今年,泰州9家市属企业全年共计划安排内审项目作用126项,其中由各市属企业自行组织实施52项、结是什么合社会力量审计68项、市国资委组织实施6项,重点围绕经济责任审计、财务收支审计、经营管理审计、建设工程项目审计、专项审计、内控审计等,综合协调各方面的力量,形成国家理解审计、内部审计、社会的审计三位一体的审职能计监督体系。


赵晓勇 葛爱忠 徐静


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